采购发货单到入库单的流程2

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1、采购到货单到入库单的流程:入库业务:1:登录用户平台,点击供应链模块,再点击采购管理模块,选择采购到货单下面的“ ”。2:进入到货单界面里点击“ ”,在填写到货单时,要 注意:日期是系统登录时自带的时间,所以说必须自己根据到货单的日期手工录入日期。供应商是按照到货单必须输入的一项,部门也一样,3:在填写到货单的明细时,如果是新购的,存货档案里面没有的,就必须在存货里面增加,再填写到货单。 (存货里面没有的会专门有人负责加。 )4:假如在填写到货单的明细时,有一行填写多了,这时可以选择多录得那行点击上方的“ ”,就可以删除该行,反之如果需要在中间增加一行就可以点击“ ”。5:一张到货单填写完成之

2、后,确定无误之后点击“ ”,一般如果是一张到货单这时可以对这张到货单单据点击上面的“ ”进行审核,如果填写了很多张到货单单据,全部单据保存之后,这时可以进入采购管理模块、采购到货单下的“ ”(双击) ,跳出一个筛选框,选择一下过滤条件, “”进入到货单列表界面中,在里面就可看到填制的所有到货单,这时就可以点击上方的“ ” 选择填制的到货单,再点击上方的“ ”。这样就可以对填制的到货单进行一次性的全部审核。6:如果在到货单审核之后,发现到货单填写错误,这时与上面同样的方式进入采购到货下双击“ ”选择筛选条件“”筛选出填写的所有单据,找出该张单据,双击进入,再点击上面的“ ”然后找出需要修改的到货

3、单,再点击“ ”这时就可以对该张单据进行修改,修改完之后直接点击上面的“ ”6:到货单审核之后,再进入库存管理下的“入库业务”“采购入库”点击“ ”的向下箭头在选择“ ”,点击“ ”,这时就跳出“ ”在下面就可以过滤出到货单(前提必须是到货单必须审核,才能过滤出来) 。然后点击上面的“ ”然后再点击“ ”,这时入库单就自动生成了。 也可以单个生成入库单,这时就要用鼠标点击那张到货单“ ”最前面要出现“Y”再点击“”。入库单也就生成了。7:再进入库存管理下“ ”下面的 “ ”选择过滤条件“ ”点击“ ”进入采购入库列表界面,在里面就可以看到参照到货单生成的入库单,点击“ ”,在点击“ ”,全部单

4、据就已经审核了。如果发现有张到货单填写错了,而且也已经生成了入库单,怎么修改?1:进入库存管理下“ ”下面的 “ ”选择过滤条件“ ”点击“ ”进入采购入库列表界面,在里面就可以看到参照到货单生成的入库单,选择要修改的,到货单生成的入库单,在点击“ ”然后在点击“”,2:这时再进入采购管理采购到货到货单列表,选择筛选条件 “”筛选出填写的所有单据,找出该张要修改的单据,双击进入,再点击上面的“ ”然后再点击“ ”这时就可以对该张单据进行修改,修改完之后直接点击上面的“ ”,3:再进入库存管理下的“入库业务”“ 采购入库”点击“”的向下箭头在选择“ ”,点击“ ”,这时就跳出“ ”在下面就可以过

5、滤出被修改的到货单(前提必须是到货单必须审核,才能过滤出来)。然后点击上面的“ ”然后再点击“ ”,这时入库单就自动生成了。 4:再进入库存管理下“ ”下面的 “ ”选择过滤条件“ ”点击“ ”进入采购入库列表界面,在里面就可以看到参照到货单生成的入库单,点击该张没审核的单据,在点击“ ”,修改后的单据就已经审核了。退货单:1:进入采购管理采购到货 采购退货单,进入之后点击 “”,进入退货单界面,在填写退货单时,也要注意日期是系统登录时自带的时间,所以说必须自己根据退货单的日期手工录入日期。供应商是按照退货单必须输入的一项,部门也一样,2:退货单填写完成之后,确定无误之后点击“ ”,一般退货单

6、这时可以对这张退货单单据点击上面的“ ”进行审核。出库业务:1:进入库存管理出库业务材料出库单,点击“ ” 在填写材料出库单时,也要注意日期是系统登录时自带的时间,所以说必须自己根据材料出库单的日期手工录入日期。仓库、出库类别、部门都必须填写上去。一张材料出库单填写完之后,确保无误了,就可以点击“ ”再点击“ ”,也可以进入库存管理单据列表材料出库列表,筛选“ ”进入材料出库单列表界面,选择填写的材料出库单,点击“ ”。2:如果材料出库单审核之后发现填写错了,这时进入库存管理出库业务材料出库单找到要修改的单据,点击“ ”,在点击“ ”,这时就可以对材料出库单进行修改,修改完之后,在点击“ ”,再点击“ ”。

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