(土建)安全危险源辨识风险评价表

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1、危险源风险评价方法及评价标准1危险源风险评价方法采用作业风险性评价方法:DL*E*C其中:D-表示作业条件的危险性大小的等级L-表示发生事故或危险事件的可能性E-表示暴露于潜在危险环境的频率C-表示可能出现的结果发生事故的可能性大小(L 值) 暴露于潜在危险环境的频率(E 值)分数值 事故或危险情况发生的可能性 分数值 出现与危险环境的情况10 完全可能,会被预料到 10 连续暴露于潜在危险环境6 相当可能 6 逐日在工作时间内暴露3 不经常,但可能 3 每周一次或偶然地暴露1 完全意外,极少可能 2 每月暴露一次0.5 可以设想,但高度不可能 1 每年几次出现在潜在危险环境0.2 极不可能

2、0.5 非常罕见地暴露0.1 实际上不可能发生事故产生的后果(C 值) 危险等级划分(D)分数值 发生事故等级 伤亡人数 统计损失(万元) 分数值 危险程度100 大灾难 死亡 10 人以上 1000 320 极其危险,不能继续作业40 灾 难 死亡 310 人 5001000 160-320 高度危险,需要立即整改15 重 大 死亡 1 人 100500 70-160 显著危险,需要整改7 非常严重 重伤多人 50100 20-70 可能危险,需要注意3 严 重 至残至少 1 人 1050 20 稍有危险,可以接受1 引人注目 轻伤,需救护 1102危险源风险评价标准从危险等级划分表中查取

3、D 值对应的分数值,以确定重大危险源因素: D100 以上的确定为重大危险源因素; D100 以下的确定为非重大危险源因素。危险源辨识风险评价表填表单位:中国建筑第七工程局有限公司华北公司 填表日期: 年 月 日作业条件危险性评价序号作业活动 危险源 可能导致的事故涉及相关方 可能性 L 频繁程度 E 后果 C 危险等级 D 现有控制措施 备注1采用安全技术措施方案未经审批、审核,高处坠落/物体打击/触电等 现场人员 3 2 15 90按规定进行审核把关2 无安全技术交底高处坠落/物体打击/触电等 现场人员 3 2 15 90按规定进行审核把关3 未按要求做安全检查高处坠落/物体打击/触电等

4、现场人员 3 2 15 90按规定进行检查把关4 允许无证人员操作 起重伤害/触电等 现场人员 3 2 15 90按规定进行审核把关5 违反安全技术措施方案 起重伤害/触电等 现场人员 3 1 15 45按规范审核把关6 施工人员无证上岗操作 高处坠落等 操作人员 3 2 15 90按规定检查审核把关7 设备设施未经验收起重伤害/机械伤害/倒塌等 操作人员 1 6 15 90按规定进行审核把关8 无安全技术措施/施工方案高处坠落/物体打击/触电等 现场人员 1 6 15 90按规定进行审核把关9施工作业未使用或不正确使用个人防护用品高处坠落/机械伤害/触电等 操作人员 3 6 3 54按规定进

5、行审核把关10 基坑开 挖 挖土方时采用掏挖的方法 坍塌 现场人员 3 1 7 21 现场检查把关D风险值;L发生事故的可能性;E暴露于危险环境的频繁程度;C发生事故可能造成的后果。危险源辨识风险评价表填表单位:中国建筑第七工程局有限公司华北公司 填表日期: 年 月 日 作业条件危险性评价序号 作业活动 危险源 可能导致 的事故 涉及相关方可能性 L 频繁程度 E 后果 C 危险等级 D现有控制措施 备注11 基坑支护不按方案 坍塌 现场人员 1 1 40 40按方案进行检查把关12开挖深度超过 2 米的沟槽,未按标准设围拦防护和密目安全网封挡坍塌/高处坠落 操作人员 3 6 3 54 现场检

6、查把关13超过 2 米的沟槽,未搭设上下通道,危险处未设红色标志灯坍塌/高处坠落 操作人员 3 6 1 18 现场检查把关14在沟、坑、槽边 1 米内堆土、堆料、停置机具坍塌/高处坠落 现场人员 1 1 7 7 现场检查把关15机械设备施工与槽边距离不符合规定,又无措施 坍塌 现场人员 3 1 15 45 现场检查把关16 未设置有效的排水措施 坍塌 现场人员 3 6 1 18 现场检查把关17深度超过 5 米的基础工程,未经专家论证 坍塌 现场人员 3 1 1 3按规定进行审核把关18基坑开挖人工挖孔桩未向内送风 窒息 操作人员 3 1 15 45 按规定审核把关19 脚手架搭设、拆除 使用

7、不合格的钢管扣件坍塌/高处坠落 操作人员 1 6 3 18 现场检查把关D风险值;L发生事故的可能性;E暴露于危险环境的频繁程度;C发生事故可能造成的后果。危险源辨识风险评价表填表单位:中国建筑第七工程局有限公司华北公司 填表日期: 年 月 日作业条件危险性评价序号 作业活动 危险源 可能导致 的事故 涉及相关方可能性 L 频繁程度 E 后果 C 危险等级 D现有控制措施 备注20 错误使用扣件 倒塌 操作人员 3 2 7 42 按规范进行检查把关21 悬挑梁与锚环固定不牢固。 倒塌 操作人员 3 10 3 90 现场检查把关22脚手架底部立杆与锚固杆固定不牢固 倒塌 操作人员 3 10 3

8、90 按规范进行检查把关23 脚手架锚环埋设太浅 倒塌 操作人员 3 10 1 30 按规范进行检查把关24架体与建筑物未按规定拉结或拉结后不符合设计要求倒塌/高处坠落 操作人员 3 3 7 63 按规范进行检查把关25未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不符合设计要求倒塌/高处坠落 操作人员 3 3 7 63 按规范进行检查把关26未按规定设置安全网或安全网搭设不符合要求高处坠落/物体打击 操作人员 1 6 7 42 按规范进行检查把关27立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求倒塌/高处坠落 操作人员 6 10 1 60 按规范进行检查把关28 各杆件之间搭结不符合规定倒塌/高处坠落 操作人员 3

9、10 1 30 按规范进行检查把关29脚手架搭设、拆除未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭,网之间连接不牢固,未与架体固定高处坠落/倒塌 操作人员 1 10 7 70 按规范进行检查把关D风险值;L发生事故的可能性;E暴露于危险环境的频繁程度;C发生事故可能造成的后果。危险源辨识风险评价表填表单位:中国建筑第七工程局有限公司华北公司 填表日期: 年 月 日作业条件危险性评价序号 作业活动 危险源可能导致的事故涉及相关方 可能性 L 频繁程度E 后果 C 危险等级 D现有控制措施 备注30操作面未满铺脚手板,下层未兜设水平安全网,漏洞大,有探头板、飞跳板高处坠落 操作人员 3 2 7 42 按规

10、范进行检查把关31操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网 高处坠落 操作人员 3 6 3 54 按规范进行检查把关32建筑物顶部的架子未按规定高于屋面,高出部分未设护拦和立挂安全网高处坠落 操作人员 3 6 3 54 按规范进行检查把关33架体未设上下通道或通道设置不符合要求 高处坠落 现场人员 1 6 7 42 按规范进行检查把关34卸料平台无限定荷载标牌,护拦高度低于 1.5 米,没用密目安全网封严物体打击 现场人员 3 3 7 63 按规定现场检查把关35 不按规定拆除脚手架 高处坠落 操作人员 3 3 7 63 按规定现场检查把关36拆除脚手架时,没设警戒线、无人看管 物体打击 现场

11、人员 3 2 7 42 按规定现场检查把关37 非架子工操作 高处坠落 操作人员 3 1 7 21 按规定现场检查把关38脚手架搭设、拆除疲劳作业 其他伤害 操作人员 3 2 15 90 按规定现场检查把关39 不按规定安装卸料平台 高处坠落 操作人员 3 3 7 63 按方案进行检查把关D风险值;L发生事故的可能性;E暴露于危险环境的频繁程度;C发生事故可能造成的后果。危险源辨识风险评价表填表单位:中国建筑第七工程局有限公司华北公司 填表日期: 年 月 日作业条件危险性评价序号作业活动 危险源可能导致的事故涉及相关方 可能性L 频繁程度 E 后果 C危险等级D现有控制措施 备注40 拆改防护

12、设施 高处坠落 操作人员 3 2 7 42 按规定现场检查把关41框架结构作用面、点无防护或防护不完善 高处坠落 现场人员 3 2 15 90 按规定现场检查把关42 2525cm 以上洞口未按规定防护 倒塌/高处坠落 现场人员 1 6 7 42 按规定现场检查把关43临边护拦高度低于 1.2 米,没用密目网遮挡 高处坠落 现场人员 6 2 7 84 按规范进行检查把关44电梯井未按规定安装防护门,井道内未按标准设水平安全网 高处坠落 现场人员 1 3 15 45 按规定现场检查把关45管道竖井未按规定安装防护门或护拦,安装后高度低于 1.5 米 高处坠落 现场人员 3 2 15 90 按规定

13、现场检查把关46电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道 高处坠落 现场人员 3 2 1 6 按规定现场检查把关47出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求 物体打击 现场人员 1 10 7 70 按规定现场检查把关48 未按规定设置安全标志 高处坠落 现场人员 3 6 1 18 按规定现场检查把关49高处作业铁凳、木凳不牢固有摇晃现象,两凳距离大于 2 米,且凳上未铺至少两块脚手板,凳上不允许两高处坠落/物体打击 现场人员 3 6 3 54 按规定现场检查把关人(含两人)以上操作D风险值;L发生事故的可能性;E暴露于危险环境的频繁程度;C发生事故可能造成的后果。危险源辨识风险评价表填表单位:中国建筑第

14、七工程局有限公司华北公司 填表日期: 年 月 日作业条件危险性评价序号 作业活动 危险源可能导致的事故 涉及相关方 可能性L 频繁程度 E 后果 C 危险等级 D现有控制措施 备注50支模、粉刷、砌墙等工种进行立体交叉作业时,在同一垂直方向操作物体打击/高处坠落 操作人员 3 2 7 42 按规定现场检查把关51周边防护高处低于作业面(点) 高处坠落 现场人员 3 2 15 90 按规范进行检查把关52 抛、扔等违反安全操作规程 物体打击 现场人员 3 2 7 42 按规程检查把关53 吊运零散物散件未使用吊笼 物体打击 现场人员 1 2 7 14 按规范进行检查把关54 外挑平台堆料超高、超

15、重物体打击/坍塌 现场人员 3 2 15 90 按方案进行检查把关55高处作业酒后高处作业 高处坠落/物 体打击 操作人员 3 2 7 42 按规范进行检查把关56 大模板不按规定存放 高处坠落 现场人员 1 1 40 40 按规定现场检查把关57现浇砼模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求坍塌 现场人员 1 6 7 42 按规范进行检查把关58模板安拆与存放攀爬或扰动大模板 高处坠落 操作人员 3 2 15 90 按规定现场检查把关59 随大模板(或平台)吊起提升 高处坠落 操作人员 3 2 15 90 按规定现场检查把关D风险值;L发生事故的可能性;E暴露于危险环境的频繁程度;C发生事故可能造成的后果。危险源辨识风险评价表填表单位:中国建筑第七工程局有限公司华北公司 填表日期: 年 月 日作业条件危险性评价序号 作业活动 危险源可能导致的事故涉及相关方 可

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