医院年度财务分析报告范本

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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 8医院年度财务分析报告范本医院年度财务分析报告范本市民政局:XX 医院 20XX 年是比较平稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑。现将 20XX 年度财务状况报告如下:一、本年度收入分析本年度实现账面收入 X.27 万元,比上年度的 X.09万元减少了 10%。其中主营业务收入 X.27 万元,其他业务收入 X 万元,分别比去年减少了 1

2、0%和 20%。在主营业务收入中,门诊收入 X.3 万元,比去年增加了 8%,其中 XX 门诊收入 8.42 万元,比去年的 X.75 万元增加了 25%;住院收入X.94 万元,比去年下降了 19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为 X 万元,其中:防疫站收入为 X.47 万元,比去年 X.73 万元增加了16%,房租及利息收入 X.8 万元。二、本年度主要成本费用分析本年度共发生成本费用 X.51 万元,比上年度 X.10万元减少了 7%,主要表现在:精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 81、本年度药品消耗 X.88

3、 万元,卫生材料消耗 X.69万元,分别比去年的 X.86 万元和 X.6 万元下降了 12%和 20%,主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到 X.71 万元,与去年持平。医疗收入达到 X.56 万元,比去年减少了15%。2、本年度工资奖金及社会保障费 X.18 万元,比上年度 X.44 万元增加支出 X.74 万元,增加了 1%。3、本年度发生能源费支出 36 万元。其中:耗电 22.8万度 21.4 万元,用汽 962.3 吨 12.5 万元,支付水费 2.1万元。本年能源费比上年度增加了 9.5 万元。4、本年度计提房屋设备折旧 X.3 万元,与上年基本持平。5、全年还发生电话费

4、1.3 万元,差旅及交通费 2.5万元,印刷及复印费 5.5 万元,购办公用品及消耗用物资 7.2万元,招待费支出 X.9 万元,计量强检医疗废水监测证件年审等 1.4 万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费 4.85万元,门诊及住院票据费 1.48 万元,刷卡手续费 1.38 万元,汽车加油保养保险养路费 5 万元,垃圾清运费 0.38 万元,购工装及医用图书报刊费 1.2 万元等。6、本年计提董事长基金 X.89 万元,推销上年待摊费用 X 万元。三、本年度发生的其他重大资金支出项目精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 81、CT 后续维护费,移机

5、费 X.78 万元。2、广告宣传及招牌制作费 X.4 万元。3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费 X.5 万元。4、医疗赔偿支出 X.83 万元。5、支付碎石及手外科上年度提成 X.76 万元。6、门诊房屋改造装修支出 X.5 万元。7、防水处理改造工程 X.04 万元。8、本年度新增设备投资 X.1 万元。主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。四、本年度结余情况本年度实现利润总额 X.76 万元,加年初的分配结余X.64 万元,期末账面未分配利润为 X.4 万元。五、现金流量分析本年度账面现金及银行存款余额 X.42 万元,除定期存款户 X

6、万元外,实际可用货币资金 X.42 万元。本年共发生现金及银行存款流入 X.45 万元。其中经营活动总流入为X.34 万元,占 71%,收到银行存款利息流入 X.75 万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入 X.2 万元,占经营流入的 X.5%,其他流入为 1.5%.主要为财局 0607 年防疫活动经费 X.02 万元。本年度发生现金流入 X.29 万元。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 8其中:经营活动流出 X.25 万元,占 87.6%;固定资产购置投资支出 X.1 万元,占 3.1%;房屋改造支出 X.5 万元,占10.2%;污水处

7、理工程投入 12.04 万元,占 2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出 X.65 万元,占经营流出的 42%;用于职工方面支出 X 万元,占经营流出的 53.5%;CT 维护以及移机支出 X.78 万元。六、2007 年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,

8、提高资金的利用率。6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统,节能降耗,努力降低成本,调动员工积极性,为在新的一年再创辉煌作出努力。XX 医院 20*年 3 月 10 日*医院年度上半年财务分析精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 8.年度上半年已经结束,现就有关财务状况及收支情况作分析汇报如下:一、医院概况:*院是一所综合性医院,也是全县医疗、教学和科研的指导中心。九七年被国家药管理局命名为“二级甲等医院” 。医院占地面积万平方米,建筑面积万平方米。分设第一、第二门诊部和内科、外科、妇科、肝胆病区及急诊系统,开放床位张。在职职工人,其中卫技人员人,已形成一支

9、以药人员为主体的技术队伍,具备中、高级职称的计人。医院拥有进口全身 CT、生化分析仪、C 臂机、动态心电图、500MAX 光机、彩超、纤维胃镜、高压氧舱等大型现代化医疗设备余台件。固定资产总值达万元。中药制剂30 个品种广泛应用于临床和科研。年业务收入超千万元。二、财务状况:截止 2002 年 6 月 30 日,本院资产总计万元。其中:固定资产万元;流动资产万元;在建工程万元。负债为万元,其中:中行贷款万元;久药款万元;病人预交款万元;应付职工养老保险金万元;其他债务万元。资产减负债后,净资产万元,其中:固定基金万元;事业基金赤字万元;专用基金赤字万元;收支结余亏损万元。三、收入情况:上半年总

10、收入为万元,较上年同期的万元上升万元,上升,其中:精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 81、门诊收入完成万元,较上年同期的 365 万元上升万元。其中:第一门诊部完成万元,较上年同期的万元上升万元;第二门诊部完成万元,较上年同期的万元下降元;桃园分部完成 4 万元;世纪园分部完成万元。2、住院收入完成万元,较上年同期的万元上升万元。其中一病区完成万元,较上年同期的万元上升万元;二病区完成万元,较上年同期的万元上升万元;三病区完成万元,较上年同期的万元上升万元,四病区完成万元,较上年同期的万元上升万元。门诊住院收入合计完成万元,占年预算万元的 46.2

11、%,较上年同期的万元上升万元,上升。其中。3、财政补助收入万元,较上年同期的万元下降万元,剔除上年从省药局拨入的专项补助万元后实际下降万元。4、其他收入完成万元,较上年同期的万元上升万元。四、支出情况:上半年总支出万元,较上年同期的万元上升万元,上升%,其中:1、人员经费支出万元,占总支出的。较上年的万元上升万元。其中:人员工资万元(较上年的万元上升万元);目标管理奖万元;退休人员费用万元;临时工工资万元;职工精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 8养老金万元;住房公积金万元,医保费万元;按上年 12 月份工资标准发放一次性奖励万元;春节期间发放奖金福

12、利万元。2、药品卫生材料费支出万元,占总支出的%,较上年的万元上升 32 万元。3、办公业务费支出万元,占总支出的%,与上年持平。其中水费 2 万元,与上年持平;电费 11.3 万元,较上年的 7.6 万元上升 3.7 万元。180 万贷款的利息 7 万元;4、业务招待费万元,占总支出的%,与上年持平。5、修购费万元,占总支出的%,较上年的万元上升万元。其中提取修购基金万元,较上年的万元上升万元。6、租赁费 2 万元。7、其他费用万元,占总支出的%,较上年的万元上升万元,其中职工掊训费万元,较上年的万元上万元;提取科技基金万元,较上年的上升万元。五、收支结余及分配:上半年总收入为万元,总支出为

13、万元,收支相抵赤字万元,加上年度赤字万元,累计万元。与上年同期亏损万元相比,亏损增加了万元。亏损按会计制度规定作为待分配结余有待以后进行弥补。缺医少药的时代已经过去,当今不是求医,而是择医。全体干部职工应更新思想观念,树立质量信誉品牌,精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 8培养和引进相结合,培育与众不同的特殊本质,形成专科特色,发挥符合市场规律、成本、质量、水平处于领先地位的优势,大力开展社区医疗,开拓自费人群市场和医疗保健新领域,强化经济核算,树立“天道酬勤、地道酬勤、人道酬勤、家道酬勤、商道酬勤”的经营理念,扬长避短,积极参与竞争,谋求医院长期的发展。相关阅读:餐饮行业财务分析报告企业资产财务分析报告学校财务分析报告最新企业财务分析报告财务分析报告的分类财务分析报告如何写

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