XX公司财务部保密制度

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1、财务保密制度第一条 为防止集团公司的财务信息泄密,制定本制度; 第二条 公司财务机密的范围:(1)会计凭证、账薄、报表、财务会计报告。(2)公司财务状况,经营状况。(3)收款、存款、付款、现金流量等财务状况。(4)所有成本及税金核算、含项目经营成本、劳动力成本、机械成本、管理成本。(5)销售佣金制度、员工工资福利情况。(6)商品房阶段性销售底价、销售优惠折让情况。(7)客户资料,客户资金往来情况。(8)所有材料、设备采购方式、采购价、采购渠道,采购合同,材料(成品)结存情况。(9)所有经济合同、协议。(10)投标价格、投标预算、投标书。(11)项目预(决)算报告。(12)财务会议纪录、会计数据

2、、资料及其会计载体(包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等)等各种资源管理,均适用此保密范围。(13)其他。一切不宜对外或对内,泄漏会对公司利益造成不良影响的会计资料和信息等财务机密,均属公司保密范围。(14)公司领导临时交待的保密事项。第三条 公司财务部门需向外部报送的会计资料必须经公司财务总监许可,加盖公章后予以报出;对特别事项财务总监报董事长审批。第四条 公司内部其他职能部门需要查阅、借阅、复印、拷贝会计资料的,必须经财务总监(或授权)批准方可执行。第五条 对公司领导查询的相关数据,主管会计要知晓查询范围、用途,数据报送时要认真复核,财务经理审核后上报。第六条 合作单位、客户需要对账的,要由对方出具详实的对账单并提出申请,经区域财务经理批准后,财务人员根据对账单和账务核对,发现差异及时向区域财务经理汇报,不得将差异情况通报给对账单位。第七条 财务部门各岗位要加强保密工作教育,提高保密意识。第八条 凡泄露财务信息行为,一经查实,视其情节给予罚款、开除、直至追究法律责任。第九条 本制度自下发之日起执行。之前下发相关制度同时废止。 财 务 部 xx年xx月xx日

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