【培训课件】公司报销规范

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1、,0,2,0,2,公司支付、报销规范,目 录 页,票据整理粘贴,关于支付申请,关于支付凭单 媒介支付使用OA自动生成支付凭单以及钉钉审批通过确认单; 其他支付一律使用钉钉系统中-审批-付款审批单; 1、市场部所有支付 2、行政部门所有支付 3、报销支付 4、借款,关于支付凭单 一张审批单只能选择一种资金用途 1、行政部:办公用品、固定资产、会议、餐费等分别在钉钉中申请 2、市场部:根据活动情况搭建、宣传、酒店费用、餐费等 3、报销:差旅(仅包含交通、住宿)、招待、市内交通、其他等,差旅支付审批示例 1、款项用途:每一类票据提交 一次钉钉申请 2、金额:每一类票据每次申请的 合计金额 3、收款方

2、:申请报销人姓名 4、开户行:申请报销人工资卡开 户行 5、账号:申请人所持工资卡卡号 6、用途说明:所填报票据内容 7、附件:只上传表格不上传图片,关于支付凭单 1、将票据统一横向粘贴在整洁、无字的A4纸面上,票据距离A4纸长边 1cm(顶端)、短边2cm(左侧),每张票据保证露出付款金额; 2、每一类票据粘贴在一张A4纸上,票据多时可粘贴在多张A4纸上 3、每张票据只将胶水涂于票据左上角,切勿大面积涂抹胶水; 4、票据粘贴完后,将本粘贴单上票据张数及金额填写在粘贴单长边装订线上 5、粘贴顺序:票据页、明细表格页、付款审批钉钉,票据粘贴示例,报销明细表格模版 (表格模版随邮件附件发送到大家邮箱),谢谢!,

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