【财务管理信用管理 】建筑工程施工现场信用评价手册

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1、财务管理信用管理建筑工程施工现场 信用评价手册 财务管理信用管理建筑工程施工现场 信用评价手册 目录 一、工程项目基本情况表(表 1) 二、施工企业(分包企业)项目部关键岗位人员及变更情况表(表 2) 三、监理企业项目监理部人员及变更情况表(表 3) 四、施工现场信用情况记录 (一)施工组织设计、专项施工方案审批及变更情况记录表(表 4) (二)监理规划、监理实施细则审批及变更情况记录表(表 5) (三)重点环节验收情况记录 1、重点环节验收情况记录表 2、基础施工阶段安全生产文明施工检查验收情况明细表(表 6-2) 3、主体施工阶段安全生产文明施工检查验收情况明细表(表 6-3) (四)危险

2、性较大分部分项工程施工管理情况记录表(表 7) (五)民工学校(技能培训)开展情况记录表(表 8) (六)检查情况记录 1、施工企业(分包企业)自查情况记录表(表 9-1) 2、施工企业(分包企业)项目部自查情况记录表(表 9-2) 3、项目监理部检查情况记录表(表 9-3) 4、监理企业自查情况记录表(表 9-4) 5、建设单位检查情况记录表(表 9-5) (七)安全生产、文明施工措施费用支付及使用情况 1、建设单位支付工程款和安全防护、文明施工措施费用情况记录表(表 10-1) 2、施工单位安全防护、文明施工措施费用使用情况记录表(表 10-2) (八)监管部门检查情况记录表(表 11)

3、(九)行政处罚等不良行为情况记录表(表 12) (十)创优、获奖情况记录表(表 13) 五、工程项目信用评价汇总表(表 14) 表 1 工程项目基本情况表 工程名称工程地点 工程总造价(万元)建筑面积(M2)合同备案编号 计划开工时间年月日计划竣工时间年月日 质量创优计划 安全、文明施工 创优计划 安监登记编号质监登记编号施工许可证编号 建设单位项目负责人电话 施工总承包企业项目经理电话 监理企业项目总监电话 分包施工企业分包工程内容分包工程量(万元) 分包施工企业分包工程内容分包工程量(万元) 分包施工企业分包工程内容分包工程量(万元) 勘察单位资质等级 设计单位资质等级 检测单位资质类别

4、检测单位资质类别 施工图审查单位资格类别 预计打桩时间年月日至年月日预计基础施工时间年月日至年月日 预计主体施工时间年月日至年月日预计装饰装修时间年月日至年月日 注:本表由施工总承包企业在工程取得施工许可证后填写, “分包施工企业”应在专业分包企业和主要的劳务分包企业确定后 及时填写,如委托了多家检测单位的应逐一填写。 表 2 施工企业(分包企业)项目部关键岗位人员及变更情况表 施工企业(分包企业):安全生产许可证号: 主项资质等级:进宁波市区施工备案(登记)证编号: 企业(分公司)负责人:电话: 姓名岗位专业上岗资格证书号电话到岗日期离岗日期备注 资质证书号 项目经理 安全考核证书号 项目技

5、术负责人 质量员 施工员 备案登 记情况 专职安全员 人员变姓名岗位专业上岗资格证书号电话变更日期被变更人记录人 更情况 注:本表由建筑施工企业填写,施工总承包企业和分包企业应分别填写。人员变更应附相关的批准证明文件,项目经理变 更时应填写资质证书号和安全考核合格证号。 表 3 监理企业项目监理部人员及变更情况表 监理企业: 资质:监理范围: 企业(分公司)负责人:电话: 姓名岗位专业上岗资格证书号电话到岗日期离岗日期备注 岗位证书号 项目总监 安全考核证号 岗位证书号 安全监理人员 安全考核证号 监理工程师 监理工程师 监理员 监理员 备案登 记情况 监理员 姓名岗位专业上岗资格证书号电话变

6、更日期被变更人记录人 人员变 更情况 注:本表由监理企业填写。人员变更应附相关的批准证明文件,项目总监和安全监理人员变更时应注明岗位证书号和安全考核 证号。 表 4 施工组织设计、专项施工方案审批及变更情况记录表 施工企业审批情况监理企业审批情况 序 号 施工组织设计或 专项施工方案名 称 专家论 证日期 专家论证组 织单位 专家姓名批准日 期 批准人 批准日 期 批准人 计划实 施日期 备注 - 9 - 注:本表由建筑施工企业填写。专业分包企业编制的专项施工方案应在备注中注明专业分包企业的名称,并在“施工企业 审批情况”栏中分别注明专业分包企业和总承包企业的批准时间和批准人。如出现变更,应在

7、“备注”中注明被替代的方 案的序号。 表 5 监理规划、监理实施细则审批及变更情况记录表 序号监理规划或监理实施细则名称批准日期批准人计划实施日期备注 注:本表由监理企业填写,如出现变更,应在“备注”中注明被替代的监理规划或监理实施细则的序号 表 6-1 重点环节验收情况记录表 验收人签名 验收项目名称验收日期验收部位(或阶段)验收结论 施工企业工程项目部项目监理部建设单位 注:本表由施工企业和监理企业填写。重点环节包括桩基工程、基础工程、主体工程、节能分部工程和竣工验收及安全生 产文 明施工等内容。如“验收结论”为不合格的,应重新组织验收。验收人签名不得代签,按规定需监理企业参加验收的,参加

8、验 收的监理人员应办理签字手续。 表 6-2 基础施工阶段安全生产文明施工验收情况明细表 序 号 验收内容 项目部验收 时间 项目部验 收结果 项目部验 收人签名 施工企业验 收结果 施工企业验 收人签名 项目监理部 复核结果 项目监理部 复核人签名 1现场围档连续设置,材料、高度及美化 情况符合要求 2 工地大门设置了企业标志,门卫及进出 人员登记制度、记录齐全 3“七牌二图”齐全 4 进出车辆冲洗装置齐全,冲洗制度落实 5 主要道路已采用混凝土硬化 6 临时设施质量保证资料及安装方案等资 料齐全 7 食堂餐饮服务许可证有效 8 食堂及小卖部人员健康证齐全 9 现场消防设施符合要求 1施工用

9、电采用 TN-S 保护接零系统 0 1 1 已实行三级配电三级保护 1 2 临时用电干线附设符合要求 1 3 已安装的建筑起重机械登记备案手续符 合要求 1 4 安全生产规章制度齐全 1 5 安全生产责任书按要求签订 1 6 专项施工方案审批程序符合要求 1 施工人员已经安全教育及安全技术交底 7 注:本表由施工企业和监理企业填写, “验收结果”应填写符合或不符合,如该验收项目缺项的,应填写“/”。如“验收结果”为 不符合的,应重新组织验收。验收人签名不得代签。 - 13 - 表 6-3 主体施工阶段安全生产文明施工验收情况明细表 序 号 验收内容 项目部验收 时间 项目部验 收结果 项目部验

10、 收人签名 施工企业验 收结果 施工企业验 收人签名 项目监理部 复核结果 项目监理部 复核人签名 1现场围档完整、清洁情况符合要求 2 工地大门进出人员登记记录齐全 3“七牌二图”齐全 4 进出车辆冲洗装置齐全,冲洗制度落实 5主要道路、外脚手架基础及钢筋堆场等 已采用混凝土硬化 6吸烟室、茶水亭、食堂、浴室、厕所等 “五小设施”符合要求 7 食堂餐饮服务许可证有效 8食堂及小卖部人员健康证齐全、有效 9 高层建筑安装的消防立管管径及消防接 口符合要求 1 0 已安装的建筑起重机械登记备案手续符 合要求 1 1 各类小型施工机械均已办理验收手续 1 2 外脚手架立杆基础、扫地杆及立杆间距 符

11、合要求 1 3 连墙件构造及间距符合要求 1 4 外脚手架按规定进行验收 1 5 楼梯临边、电梯口防护到位 1 6 专项施工方案审批程序符合要求 1 7 施工人员已经安全教育及安全技术交底 注:本表由施工企业和监理企业填写, “验收结果”应填写符合或不符合,如该验收项目缺项的,应填写“/”。如“验收结果”为 不符合的,应重新组织验收。验收人签名不得代签。 表 7 危险性较大分部分项工程施工管理情况记录表 参加人员签名 危险性较大工程名称工作内容日期 施工企业工程项目部监理企业 注:本表由施工企业和监理企业填写。危险性较大工程包括深基坑工程、高大模板工程、建筑起重机械装拆施工、高处作 业吊篮搭拆

12、施工以及法律法规和市建委规定的其他内容。 “工作内容”包括安全技术交底会以及各级的安全检查。 “参加人员签名”应 填写施工企业、工程项目部和监理企业进行交底的人员以及参加安全检查的人员,签名不得代签。安全技术交底会的记录和安 全检查的整改通知书、整改报告、复查报告等资料应作为附件备查。 表 8 民工学校(技能培训)开展情况记录表 开课日期科目名称参加人数授课教师签名总校(企业)巡查人员签名备注 注 : 本 表 由 施 工 企 业 填 写 , 授 课 教 师 和 总 校 巡 查 人 员 必 须 本 人 签 名 , 不 得 代 签 。 表 9-1 施工企业(分包企业)自查情况记录表 企业名称: 检

13、查日期检查内容检查人员签名整改通知书编号检查结果备注复查时间复查人复查结果 注:本表由施工企业填写,对危险性较大工程的安全检查情况不需在此重复记录。记录的内容为企业(包括总公司、区域 公司和 分公司)内部相关职能部门根据企业检查制度对项目部进行检查的情况。 “检查内容”填写安全检查、质量检查等,其中安全 生产文明施工检查(隐患排查)频率为企业每月 1 次。 “检查人员签名”不得代签。 “检查结果”为限期整改或停工整改或不需整改。 企业签发的整改通知书、整改报告、复查报告等资料应作为附件备查。如果是根据监管部门的要求组织的专项检查, “备注” 中应注明专项检查的名称,如防汛防台专项检查、 “十一

14、”节前检查等等。 表 9-2 施工企业(分包企业)项目部自查情况记录表 企业名称: 检查日期检查内容检查人员签名整改通知书编号检查结果备注复查时间复查人复查结果 - 17 - 注:本表由施工企业填写,对危险性较大工程的安全检查情况不需在此重复记录。记录的内容为工程项目部根据企业和项 目部的 检查制度对施工现场进行检查的情况。 “检查内容”填写安全检查、质量检查等,其中安全生产文明施工检查(隐患排查)频 率为每周 1 次。 “检查人员签名”不得代签。 “检查结果”为限期整改或停工整改或不需整改。项目部签发的整改通知书、整改报告、 复查报告或检查记录等资料应作为附件备查。如果是根据监管部门的要求组

15、织的专项检查, “备注”中应注明专项检查的名称, 如防汛防防台专项检查、 “十一”节前检查等等。 表 9-3 项目监理部检查情况记录表 检查日期检查内容检查人员签名整改通知书编号检查结果备注复查时间复查人复查结果 注:本表由项目监理部填写,对危险性较大工程的安全检查情况不需在此重复记录。记录的内容为项目监理部根据企业 和项目监理部的检查制度对施工现场进行检查的情况。 “检查内容”填写安全检查、质量检查等。 “检查人员签名”不得 代签。 “检查结果”为限期整改或停工整改或不需整改。项目监理部签发的整改通知书、整改报告、复查报告或检查记录 等资料应作为附件备查。如果是根据监管部门的要求组织的专项检

16、查, “备注”中应注明专项检查的名称,如防汛防台专 项检查、 “十一”节前检查等等。 表 9-4 监理企业自查情况记录表 检查日期检查内容检查人员签名整改通知书编号检查结果备注复查时间复查人复查结果 注:本表由监理企业填写。记录的内容为企业(包括总公司、区域公司和分公司)内部相关职能部门根据企业检查制度对 项目 监理部进行检查的情况。 “检查内容”填写安全检查、质量检查等。 “检查人员签名”不得代签。 “检查结果”为限期整改或停工 整改或不需整改。监理企业签发的整改通知书、整改报告、复查报告等资料应作为附件备查。如果是根据监管部门的要求 组织 的专项检查, “备注”中应注明专项检查的名称,如防汛防台专项检查、 “十一”节前检查等等。 表 9-5 建设单位检查情况记录表 检查日期检查内容检查人员签名整改通知书编号检查结果备注复查时间复查人复查结果 注:本表由建设单位填写。记录的内容为建设单位对项目部、项目监理部关键岗位人员到位、施工监理单位检查制度执行、 施工 现场安全质量及文明施工等方面的检查情况。 “检查内容”填写安

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