工作报告 上半年财政预算执行情况

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1、上半年财政预算执行情况上半年财政预算执行情况主任,各位副主任,各位委员:受县人民政府的委托,现向县人大常委会报告xx年前三季度我县财政收支预算执行情况,请予审议。今年以来,我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督支持下,认真贯彻中央、自治区和玉林市的各项决策部署,主动适应新常态,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生,财政收入持续增长,支出规模不断扩大,保障能力明显增强,有力地推动了我县经济社会各项事业的发展。一、财政收支执行情况(一)公共财政预算收入前三季度,全县组织完成财政收入80671万元,占年预算144000万元的56%,比上年同期增长72%。其中:上划中央两税收入6828万元,增长

2、68%;上划中央所得税收入3230万元,下降338%;上划自治区四税完成4255万元,增长08%;公共财政预算收入完成66358万元,增长11%。按征管部门分,国税部门完成12323万元,完成年预算的375%,下降68%;地税部门完成41943万元,完成年预算的592%,增长149%;财政部门完成26405万元,完成年预算的657%,增长33%。在公共财政预算收入66358万元中,税收收入39061万元,增长159%;非税收入27297万元,增长47%,非税收入占地方公共财政预算收入的411%。第二篇上半年财政预算执行情况xx年上半年全县财政预算执行情况报告范文尊敬的xx主任、各位副主任、各位

3、委员:我受区人民政府的委托,向会议作xx年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。一、上半年全县财政收支完成情况(一)全县地方财政收支执行情况全县地方财政收入完成xx万元,占年初预算xx万元的443%,同比增长xx%。地方财政支出完成xx万元,占年初预算xx万元的xx%,同比增长xx%。1公共财政预算执行情况公共财政收入完成53837万元,占年初预算103890万元的518%,同比增长243%。其中:国税部门征收完成3594万元,占年初预算7910万元的454%,同比增长15%;地税部门征收完成27373万元,占年初预算44500万元的615%,同比增长477%;财政部门征收完成22870万元

4、,占年初预算51480万元的444%,同比增长77%。公共财政支出完成166257万元,占年初预算421753万元的394%,同比增长118%。2政府性基金预算执行情况政府性基金收入完成30854万元,占年初预算87100万元的354%,同比增长493%。政府性基金支出完成60370万元,占年初预算158217万元的382%,同比增长2069%。第三篇上半年财政预算执行情况xx年预算执行情况分析。xx年18月份预算执行情况18月份,全区累计完成地方财政收入57108万元,完成年度预算74435万元的76.7%,同比增长69.7%。其中:一般预算收入完成48717万元,完成年度预算72503万元

5、的67.2%,同比增长58.1%,超出预算平均进度0.6个百分点。基金预算收入完成8391万元,完成年度预算1932万元的434.3%,同比增收5550万元。上划中央级收入完成18666万元,完成年度预算的46.5%,同比增长96.5%,增收9169万元,其中:增值税完成13745万元,完成年度预算的50.9%,同比增长131.2%。上划省调控收入完成7113万元,完成年度预算的48.4%,同比增长77.8%,增收3112万元,其中:企业所得税完成989万元,同比增长80.5%。一、一般预算执行的主要特点上半年财政预算执行情况收入方面:从全区的收入完成情况来看,我区经济形势向好趋势依然明显,税

6、收收入除契税、车船税、土地使用税同比下降以外,其它税种无论是分税种、分重点行业、分重点企业与去年同期相比皆有大幅度的增长。1、分税种来看:(1)增值税一般预算收入完成2749万元,完成年度预算的50.9%,同比增长131.2%,增收1560万元;(2)营业税一般预算收入完成8197万元,完成年度预算的56.3%,同比增长93.4%,增收3959万元;(3)耕地占用税完成11059万元,完成年度预算的95.6%,同比增收7635万元;(4)契税一般预算收入完成4500万元,完成年度预算的57.4%,同比下降47.6%,减收4089万元。2、分级次来看:就一般预算而言,8月份本级完成40619万元

7、,乡级完成2930万元。从增幅情况看:8月份本级增幅74.8%,乡镇下降37.7%。3、从收入结构来看:18月份税收收入实现32847万元,占一般预算收入的67.5%,非税收入实现15870万元,占一般预算收入的32.5%。4、分部门来看:财政好于国、地税,其中:财政完成年度预算的119.7%;地税完成年度预算的56.5%;国税完成年度预算的52.7%。5、从收入分级来看:与预算平均进度比较,中央级收入差20个百分点,省级收入差18个百分点,地方级收入超出预算平均进度10个百分点。支出方面:区本级严格执行部门预算,始终遵循“一吃饭,二稳定,三建设”的理财原则,即保证了全区公教人员工资的及时兑现

8、,又保证了社保配套资金的落实,在财政改革方面,进一步完善了部门预算,加大了国库调控资金的能力,使有限的资金发挥了积极的作用。二、18月份财政收支情况分析(一)一般预算收入的完成情况1、分税种来看,各项税收收入完成32847万元,完成年度预算58993万元的55.7%,同比增长43%。其中:(1)增值税完成2749万元,为年度预算5400万元的50.9%,同比增长131.2%,增收1560万元。上半年财政预算执行情况(2)营业税完成8197万元,为年度预算14547万元的56.3%,同比增长93.4%,增收3959万元,增收的原因今年一次性窗口开票税源增加,其中较大的一次性窗口开票有区政府土地使

9、用权转让产生营业税434万元。(3)企业所得税完成989万元,为年度预算3287万元的30.1%,同比增长80.5%;增收441万元。(4)个人所得税完成731万元,完成年度预算1382万元的52.9%,同比增长1.7%,增收12万元。(5)城市维护建设税完成1536万元,完成年度预算2877万元的53.4%,同比增长67%,增收616万元,增收的原因是营业税等主体税种增收明显,相应的附加税体现增收。(6)资源税完成671万元,完成年度预算2623万元的25.6%,同比增长31.6%,增收161万元。(7)房产税完成340万元,完成年度预算740万元的45.9%,同比下降17.7%,减收73万

10、元。上半年财政预算执行情况(8)印花税完233万元,完成年度预算491万元的47.5%,同比增长4.5%,增收10万元。2、非税收入完成15870万元,为年度预算13510万元的117.5%,同比增长102.1%,增收8018万元,其中:(1)专项收入完成1135万元,为年度预算的42.3%,同比增长42.9%,增收341万元。(2)行政事业性收费收入完成1143万元,完成年度预算3865万元的29.6%,同比下降6.8%,减收84万元。(3)罚没收入完成1844万元,完成年度预算2575万元的71.6%,同比增收1214万元,增收的原因是法院加大罚没力度,入库较多。(4)国有资本经营收入完成

11、11716万元,为年度预算的267.3%,增收6521万元。(5)国有资源(资产)有偿使用收入完成32万元。(二)财政支出的分析18月份,全区累计完成地方财政支出95693万元,完成年度预算108319万元的88.3%,同比增长61.3%。一般预算支出完成73091万元,完成年度预算106462万元的68.7%,同比增长24.2%。一般预算支出各项目的完成情况是:1、一般公共服务支出完成11654万元,为年度预算11344万元的102.7%,同比增长38%,增支3209万元。2、公共安全支出完成3519万元,为年度预算2434万元的144.6%,同比增长110%,增支1843万元,增支的原因是

12、法院同比增支1330万元。3、教育支出完成18385万元,为年度预算24396万元的75.4%,同比增长34.5%,增支4717万元。4、科学支出完成33万元,为年度预算117万元的28.2%,同比增长32%,增支8万元。三、目前我区财政存在的问题:收入方面:从18月份收入完成情况看,虽然18月份较去年同期增幅较大,但按政府平均进度还存在较大差距,我区的税收收入形势依旧不容乐观,作为我区主要税源的矿山企业虽然逐步启动生产,但矿产品价格、国内国际的市场情况仍难以预料,矿产品企业的走势左右着我区税收收入的完成情况,到目前为止还无法准确预测其今后发展前景,这也将对我区今年税收收入产生较大的影响。上半

13、年财政预算执行情况支出方面:一是在资金调度上十分困难。支出基数较大,由于工资的增长及养老金提高标准,每月刚性支出加大,社会保障人员多,财力层层上解。二是财政供养人口增长过快的问题仍未得到有效控制。三是我区资金占用情况比较严重,导致专项资金无法拨付。四、工作建议及措施第四篇上半年财政预算执行情况尔多斯市xx年上半年财政收支预算执行情况分析RTF格式文档(10)尔多斯市xx年上半年财政收支预算执行情况分析xx-07-23市政府办公厅xx年上半年,全市各级财政部门在市旗两级党委、政府和自治区财政厅的正确领导下,认真贯彻中央、自治区和市的各项决策部署,紧紧围绕市三届人大三次会议和市委三届六次全委会暨经

14、济工作会议精神,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生,主动适应新常态,履职尽责,奋力发展,财政收入实现稳中有增,财政整体运行平稳。一、上半年公共财政预算收支完成情况(一)收入方面6月当月,全市完成公共财政预算收入67.3亿元、同比增收5.6亿元、增长9%。分征收项目情况:(1)增值税5.2亿元、增长1.4%,扣除营改增转移收入0.8亿元实际下降13.7%,主要是煤炭企业实现销售收入减少。(2)营业税3.2亿元、下降27%,主要是建安行业和房地产营业税减少。(3)企业所得税0.8亿元、下降21.6%。主要受煤炭等主要工业产品价格下降、利润减少。(4)个人所得税0.4亿元、下降17%。主要受企业

15、经营影响,职工个人薪资及奖金水平降低。(5)资源税2.7亿元、增长217%,主要是煤炭资源税从价计征影响。(6)耕地占用税39.3亿元,增长37%,主要是清理煤炭企业塌陷区、水利设施占用耕地欠税及加收以前年度耕地占用税欠缴滞纳金。(7)城市维护建设税1.6亿元、下降26.7%,主要是受增值税、营业税下降所致。(8)契税0.3亿元、下降86%;土地增值税0.1亿元、下降93%,主要是房地产市场低迷、交易量减少。(9)车船税0.2亿元、下降35%,主要是当月应税车辆减少。(10)房产税1.1亿元、印花税0.3亿元,基本持平;城镇土地使用税1.6亿元,下降31%,主要是房地产等行业的清理欠税空间缩小

16、。(11)非税收入10.7亿元、下降13.9%,主要是部分行政事业性收费和煤炭行业收费取消所致。上半年,全市累计完成公共财政预算收入170.6亿元,同比增收5.7亿元,增长3.5%,完成年初预期目标443亿元的38.5%。全市地方财政总收入累计完成302.5亿元,增长7.8%,其中:上划中央税收96.4亿元、增长5%;上划自治区税收35.4亿元、增长47.1%(主要是资源税影响)。分征收部门:地税完成113.1亿元、下降3%;国税完成25.8亿元、增长0.4%;财政完成31.7亿元、增长37.2%。分旗区:杭锦旗4.9亿元、增长17.2%;鄂前旗6.6亿元、增长3.7%;伊旗31亿元、增长2.6%;鄂旗14.2亿元、增长1.6%;乌审旗12.8亿元、增长0.4%;康巴什4亿元、持平;准旗31.8亿元、下降7.6%;达旗

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