乡镇财政所所长地方财政预算执行总结地方财政预算报告

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1、20XX年乡镇财政所所长地方财政预算执行总结地方财政预算报告乡镇财政所所长 18年地方财政预算执行总结 18 年地方财政预算报告 各位代表:我受 XX 乡人民政府的委托,向 XX 乡第十一届人民代表大会第一次会议作关于XX乡18年地方财政预算执行情况和18年地方财政预算草案的报告,请予审议。一、1 8年地方财政预算执行情况18 年,我乡财政工作在乡委、政府的正确领导下,乡人大依法监督下,坚持以 邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 深入贯彻落实科学发展观, 全面落 实省州县财税工作会议精神, 紧紧围绕县委、政府下达的财政目标任务和乡人大通过的财政收支预 算,深化改革,创新思路,努力工作,财

2、政各项工作稳步有序进行,收入稳步增 长,支出进一步优化,重点领域得到加强, 进一步加大了对民生方面的扶持力度, 财政支出既保障 了重点又兼顾一般, 全乡经济和社会各项事业健康发展, 确保了人员经费和机构 正常运转,财政收 支圆满地完成了乡第十届人代会所确定的各项目标任务。现将 18年我乡的财政 收支预算执行情况报告如下:(一)财政收支预算执行情况18年全乡地方一般预算财政收入累计完成 270,000元(营业税),比上年增长 9%, 增收 30,000 元;地方一般预算支出完成 16,074,267 元,比上年增长 11%,增支 1,844,676 元。在狠抓收入的基础上, 根据财政适度从紧的原

3、则, 严格控制支出, 全年完成财政 支出 16,074,267 元,支出按项目来分其各类支出完成情况如下:1 、政府办公厅(室)相关机构事物经费支出为 1,538,519 元。2、财政事务经费支出为 106,748 元。3、人力资源事务经费支出为 32,319 元4、人口与计划生育经费支出为 94,191 元。5、群众团体事务经费支出为 45,272 元。6、共产党事务经费支出为 359,179 元。7、小学教育经费支出为 4,957,448 元。( 其中含 15,000 元学前教育经费 )8、初中教育经费支出为 2,857,876 元。9、科学技术管理事务经费支出为 37,692 元。10、

4、文化体育与传媒经费支出为 144,512 元。11、行政单位离退休经费支出为 286,128 元。12、事业单位离退休经费支出为 626,366 元。13、乡镇卫生院经费支出为 396,418 元。14、城乡社区公共设施经费支出为 945,600 元。(其中含其他城乡社区公共设施 经费 105600 元;廉租住房支出 240000 元)。15、农林水事务经费支出为 1,323,638 元。(其中含农业事业费 280,200 元;林 业事业机构经 96,988 元,林业产业化 600,000 元;水利技术推广和培训费 63,600 元,抗旱经费 32850 元,村级一事一议补助 150,000

5、元,其他农林水事务支出 100,000 元)16、商品服务业等支出为 300,000 元。17、住房保障支出为: 2,007,360 元二、18 年财政工作情况(一)强化征管,加强收入管理,积极组织财政收入 一是坚持依法治税, 强化税收征管, 切实解决漏征漏管问题, 保证税收收入稳定 增长;二是深化“收支两条线”管理,进一步规范非税收入,坚持票款同行,收 缴分离的原则,加大非税收入解缴国库及财政专户的力度; 三是继续实施增收激励机制, 严格落实 收入任务,继续实施财政收入目标责任考核制; 四是坚持财税部门联席会议制度, 加强收入进度分析和监控,确保收入及时足额入库。(二)认真做好农业综合直补、

6、 家电汽车摩托车下乡补贴等涉农资金的管理和发 放工作2,162,619 元,退耕还林农村综合改革逐步深化,支农惠农政策不断加强, 有力推进社会主义新农村建设。 18 年全乡共发放惠农资金元,基中:粮食综合直补272,700 元,摩托车下乡补贴 179,202 元,家电下乡补贴 46,658 元。严格执行“多予、 少取、放活” 的农村工作方针, 积极落实各项支农惠农政策, 调动农民种粮积极性, 保障粮食 安全,增加农业效益,提高农民收入。现已建成涉农补贴网,按时发放各种惠农补贴资金。(三)积极推进各项财政改革在继续完善会计集中核算、 乡财乡用县管、 国库集中支付、 部门预算等改革工作 的基础上,

7、 18 年,财政改革着重在农村综合改革“一事一议”财政奖补方面, 农村综合改革“一 事一议”财政奖补资金将有力地支持农村村内道路硬化、 文体设施、 环卫、人畜 饮水等事业的发展。三、18 年财政收支预算情况18 年我乡的财政收支矛盾将更加尖锐,减收增支因素还会不断增加,因此,认 真分析和正确认识今年的财政形势, 研究解决财政工作中的各种困难和问题, 是 做好 18 年预算编制和财政管理工作的主要前提和保证。(一) 18 年财政收入预算情况 根据县委、县人民政府下达的各项经济指标增长的发展目标。 18 年我乡预计完 成地方财政收入 321,300 元。(二)18 年财政支出预算情况18 年我乡预

8、计完成财政总支出 12,455,070 元。(三)完成财政支出其具体项目(按功能分类)支出情况如下:1、政府办公厅(室)相关机构事物经费支出为 1,648,000 元。2、财政事务经费支出为 109,874 元。3、人力资源事务经费支出为 35,000 元4、人口与计划生育经费支出为 99,491 元。5、群众团体事务经费支出为 47,272 元。6、共产党事务经费支出为 495,289 元。7、小学教育经费支出为 5,157,448 元。8、初中教育经费支出为 2,975,678 元9、科学技术管理事务经费支出为 38,692 元。10、文化体育与传媒经费支出为 154,125 元。11、行政单位离退休经费支出为 286,128 元。12、事业单位离退休经费支出为 626,366 元。13、乡镇卫生院经费支出为 418,369 元。14、农林水事务经费支出为 363,338 元。 各位代表: 18 年的财政工作,在上级业务主管部门的指导下,在全乡各级各部 门的共同努力下,圆满完成了乡人代会年初通过的各项财政目标任务。在18 年里,我们将在乡委、政府的正确领导下, 按照乡第十一届人大一次会议确定的目标任务, 振奋精神, 坚定信心, 攻坚克难,扎实工作, 为实现全乡经济社会又好又快发展做出新的贡 献。谢谢大家!

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