采购管理控制程序(7月20日).pdf

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1、学 海 无 涯 1 1 目的 为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估, 确保所采购的产品符合公司规 定的要求。 2 范围 适用于原材料, 委外件, MRO 类物料、 五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、 评定和控制。 3 职责/依据 3.1 采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。 3.2 采购员负责组织进行供应商评定。 3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据, 工艺部负责编制原料规格书, 在供应商评定时, 质量部,生产部,进行样品测试。 3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。 3.5 生产部或使用部门协助对样品的测试。 4

2、. 程序/内容 4.1 供应商的业绩评定 4.1.1 原材料供应商业绩评定 4.1.1.1 产品质量:严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度,对不合格品有控制 办法; 4.1.1.2 产品价格:产品报价单客观、具体、透明,积极配合本公司提出的付款条件,发票准 确、及时; 4.1.1.3 交货周期:按时按量的交货; 4.1.1.4 售后服务:对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。 4.1.1.5 采购将原材料供应商业绩评定记录表 (附件 1)分发到相关参与评估的部门或人 员。 如有必传真或电子邮件一份给供应商 (不做备查记录, 只是通知相关人员做准备材料) 。 4.1.2 物流

3、运输供应商业绩评定 4.1.2.1 提货,交货及时,供应商无爽约、迟到等现象; 4.1.2.2 交货完好,无货物损坏现象; 4.1.2.3 运输途中无重大事故, (包括无交通事故,走失,货损情况) ; 4.1.2.4 服务质量、态度良好,及时主动帮忙装卸货,无客户投诉。 4.1.2.5 采购将物流运输供应商业绩评定记录表 (附件 2)分发到相关参与评估的部门或 人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材 料) 。 4.2 生产性物料采购 4.2.1 采购订单 (附件 5) 应包括如下事项:供应商名称、 采购单编号、 品名、 规格、 数量、 交货日期、总金额

4、、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。 4.2.1.1 采购方式第一种根据公司的全年(或半年)的生产计划,下订单给供应商备料,根据 实际生产,要求供应商分批到货; 4.2.1.2 采购方式第二种采购根据实际生产计划, 下订单给供应商, 供应商根据订单, 按时按 量的到货。 4.2.2 首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同,明确质量保证要求,验收条件、 原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。 4.2.3 采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准,并做好发放记录。 4.2.4 经审批后的采购单采购员应妥善保管。 学 海 无 涯 2 4.2.5 原材料的采购,应以生

5、产计划、库存等为参考依据。 4.2.6 采购订单有变更时,由采购与供应商联系处理。 4.3 非生产物料的采购 4.3.1 固定资产采购 4.3.1.1 单位金额超过 RMB2,000 且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定 资产。 4.3.1.2 申请部门填写固定资产采购申请单 (附件 3) 。 4.3.1.3 相关固定资产记录需长期保存。 4.3.2 一般资产和非生产物料采购。 4.3.2.1 单位金额在 RMB2,000 以下或耐用年数不超过一年的独立设备。 4.3.2.2 整部机械及零件。 4.3.2.3 备用的机械零件。 4.3.2.4 杂项支出及文具用品。 4.3.2.5 除

6、购置整部机器填写 固定资产采购申请单(附件 3) , 试机完成后的增设设备, 除符合固定资产定义外,其余零组件全部使用一般非生产采购申请单(附件 4) 。 4.3.3 项目类采购 4.3.3.1 申请部门填写项目申请单,经审核后交至采购。 4.3.3.2 采购根据项目要求选择两家以上供应商提供项目方案以及报价。 4.3.3.3 采购员协助申请部门与供应商协商项目方案。 4.3.3.4 待确认方案和供应商后,由采购完成合同等相关商务信息的处理。 4.3.3.5 待项目结束后,由使用部门填写验收单。 4.4 费用结算 4.4.1.1 生产性物料根据和供应商付款条件, 在与供应商核对到期账务后, 并

7、按照公司财 务要求,根据审批权限批准后依付款条件付款。 4.4.1.2 非生产物料采购的付款, 一次性采购根据采购合同条款和公司财务付款规定执行, 日 常 MRO 根据与供应商付款条款规定,根据审批权限批准后依付款条件付款。 4.4.1.3 项目类根据与供应商付款条款规定, 并附使用部门的项目验收单, 根据审批权限批准 后依付款条件付款 4.5 供应商的质量控制 4.5.1 采购部负责建立供应商档案(非生产物料部分可不建档)。 4.5.2 采购员依据质量部的 原材料质量月报(CX-QA-061), 对质量异常的供应商发放 纠 正和预防措施处理单 (QR-QA-038) 。 5 相关文件 5.1不合格品控制程序 (CX-QA-005) 5.2仓储运输管理控制程序 (-CX-SC-004) 6 质量记录 6.1原材料质量月报 (CX-QA-061) 6.2纠正和预防措施处理单 (QR-QA-038) 6.3固定资产采购申请单 (-QR-SC-025) 6.4非生产采购申请单 (-QR-SC-004) 6.5采购订单 (-QR-SC-026) 6.6原材料供应商业绩评定记录表 (-QR-SC-032) 6.7物流运输供应商业绩评定记录表 (-QR-SC-031)

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