202X年审计局一季度工作总结

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1、审计局一季度工作总结篇一: XX 年第一季度审计人员个人工作总结范文本文是一篇XX年第一季度审计人员个人工作总结范文, 文章从提高自身素质、注重党性锻炼、依法审计等五方面内 容进行阐述,体现了审计人员高度负责的工作态度。下面让 我们一起来看看吧! 一、加强理论学习,不断提高自身素 质。为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平, 增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来, 认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届 三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神,认真 学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各 项重点工作。通过学习,增强了用科学的理论武装自己

2、的头 脑,用* 理论指导审计工作实践的水平 ; 进一步坚定社会主 义、 * 主义信念,时刻牢记“八荣八耻” ,坚持一切从人民 利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要 求,自觉抑制不正之风和 * 现象的侵袭,正确行使手中的 权力。同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计 局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计 算机 ao 审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告 写作等内容,特别是参加了 7 月份自治区审计厅举办的“以 培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进 一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。二、注重党性锻炼与修养。 自觉遵守

3、 “审计人员工作纪律” , 以此来规范自己的行为 ; 不断加强党性修养,牢记“两个务 必”,自觉地与市委、 政府保持高度一致, 不说不该说的话, 不做不该做的事。 在处事为人上, 坚持诚实做人, 踏实做事。 始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作 ; 在工作关系处 理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维 护团结。三、依法审计,求真务实。在审计工作中,能够认 真贯彻执行审计法赋予的审计权限,坚持“依法审计、 服务大局、 围绕中心、 突出重点” 工作方针, 始终能够做到: 科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负 责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调 和解

4、决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计 干部尽快成长 ; 二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利 益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解, 掌握第一手资料 ; 同时,能够积极配合局长做好各项审计工 作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精 神。另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一 个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、 关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节 日,一定会尽力安排。四、廉洁自律、清廉从审。作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关 的生命线,并深知:其身正、不令则行; 其身不正,虽令不、中

5、国 * 党内监督条从。一年来,认真学习贯彻党章 例(试行 ) 、中国 * 纪律处分条例等精神,始终对自己 高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加 强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、 人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权 为民所用,情为民所系 ; 坚决贯彻执行党的路线、方针、政 策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个 * 员的标准规 范自己的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常 排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心 态和纳言、 敏行、轻诺作为自己的行为准则, 时刻做到自重、 自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作

6、和 反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意 识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反 * 的道德防 线。五、今后努力的方向。在当今世界正在发生着人类有史 以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化, “全球经 济一体化”、“知识经济” 、“电子商务” 、“生物技术” 、“基因 工程”、“数字地球” 、“电子政府” 、“加入世贸” 、“西部大开 发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之 快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不 学习就要被历史淘汰的危机感。篇二:市审计局上半年工作总结 市审计局上半年工作总结今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常 务会

7、议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围 绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较 好成绩。至 6 月底,全市共完成审计项目 189 个,查出违规 行为金额 10308 万元,审计处理应交财政 594 万元,应减少 财政拨款或补贴 275 万元,归还原资金渠道 260 万元,调帐 处理 2265 万元,应自行纠正金额 1109l 万元,向纪检机关 移交案件 1 起,移送处理 1 人,提交审计工作或调查报告 46 篇。一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落 实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济 责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,

8、部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责 任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目 有 226 个,其中省定项目 114 个,市定项目 112 个;市本级 62 个,县(市、区 )审计局 164个。较重要的审计事项有:同 级财政预算执行审计 12 个、县级财政决算审计 6 个、乡镇 财政决算审计 63 个、县级财政负债情况审计调查 12 个、省 重点中学财务收支审计 10 个、计划生育专项资金审计和审 计调查 12 个、农业综合开发资金审计 12 个、县乡公路建设 项目审计 12 个、水库移民资金审计 5 个、水库移民及粮食 补贴审计调查 7 个、国外援贷款项目审计 1

9、8 个、县长经济 责任审计 1 个、市直单位领导干部经济责任审计 18 个、国 家建设项目审计 10 个。这些审计项目早已全部落实任务, 有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本 级和各县 (市、区 )审计局都认真开展了财政预算执行和其它 财政收支审计,审计单位 22 个。财政预算执行审计对于加 强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付 制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强 财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起 到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原 XX 医专附属医院的财务收支审计

10、,为其合并组建湘南学院澄清 了财务家底。完成了 XX 汽车运输集团有限责任公司财务收 支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向 股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了 基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、 XX 驾校、市烟草办、 市食品总公司的财务收支审计正在进行中。三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重 点资金和领导交办项目的审计( 一 ) 、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全 市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审 计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24 个,其中市局安排了本级和北湖区农业

11、综合开发审计、 非 部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计 3 个项目。目前, 这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府 和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计 综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中, 我们组织全市 40 名审计人员,分成 12 个审计组,对市本级 及 11 个县 ( 市、区 ) 农业综合开发办、财政局等单位管理、 分配、使用的第五期(XX XX年)资金进行了就地审计, 审计 资金总额 108 亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单 位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票 报帐、虚列工程支出等违规行为金额 4675 万元,提出

12、了 有针对性的整改建议。( 二) 、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一 安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项 目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全 部完成,审计资金总额 1 2 亿元,查出各类违规金额 1660 元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报 告 18 篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核 病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、 管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时 等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资 金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。( 三 ) 、切

13、实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学 审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计 中,全市审计机关抽调了 52名审计人员,组成 12 个审计组, 以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、 计委等职能部门 24 个,抽查了学校等用款单位 130 个。总 的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额 1053 万元,主要问题有:管理不规篇三:【精品】 XX 年上半年区审计局工作总结【精品】 XX 年上半年区审计局工作总结 XX 年上半年,区审计局在区委、区政府和上级审 计机关的领导下,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、 四中全会和中央经济工作会议精神、 国务院关

14、于加强审计 工作的意见 、广东省人民政府关于加强审计工作的意见 等文件精神,进一步适应新常态,切实履行审计职能,全面 强化审计监督。截止到 6 月底共完成审计项目 80 个,出具 审计报告 576 份,查出不规范金额 8, 万元,核减投资额 7, 万元;提出审计建议 30 条,促进被审计单位建章立制 9 项。 各项工作取得明显成效。一、依法履行审计职责,全面推进审计监督全覆盖。 区审计局紧紧围绕区政府批准的 XX 年度审计计划,统筹兼顾、精心组织,认真克服破解今年审计工作“项目多、 任务重、时间紧”的难题,全面推进各项工作落实(一)开展预算执行和其他财政收支审计。以全口径预 算审计监督、审计监

15、督全覆盖为主线,在扩大审计覆盖面的 同时,扩展审计广度和深度,在开展财政预算执行审计中, 加强政府性资金、预算外资金、专项资金审计监督,并将 20 个以上预算单位纳入审计 范围,实现对区财务独立核算的行政事业单位 5 年轮审最少 1 次的目标;全面落实对重大政策贯彻落实情况进行常态化 审计的要求,把区各单位部门预算执行情况、历年结余资金 动向及往来款长期挂账现象列入重点审计事项,突出对“三 公”经费、会议费和培训费等“六项费用”支出管理情况, 通过跨年度横向比较,进一步优化公用经费支出结构,推动 用好增量、盘活存量,促进财政资金合理配置、高效使用。(二)提速提效强化政府投资项目的审计监督。加大

16、工 程建设项目预算、竣工结(决)算审计力度,强化重点投资 项目的跟踪审计,实行政府投资项目审计监督全覆盖,截止 到 6 月底出具政府投资项目审计报告 561 份,累计送审金额 89, 万元,审定金额 81, 万元,核减政府投资金额 7, 万元, 平均核减率为 %。一是加大对区重大投资项目审计监督,多 次召开审计业务会议强化审计沟通与协调,重点完成了罗湖 区优质饮用水入户改造工程及罗湖区排水管改造工程共计 137 项的预算审计工作,合计送审金额亿元;二是扎实高效推进民生领域项目顺利开展, 10 个工作日内完成了罗湖绿道5 号线提升及延长线建设工程竣工财务决算审计,累计送审 金额篇四:珙县审计局XX年一季度工作总结四川省珙县审计局文件珙审发XX12号珙县审计局XX年一季度工作总结XX年1-3月,我局在市审计局、县委、县政府的领导 下,紧紧围绕县委、县政府工作的总体部署,为积极完成年 初制定的各项工作

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