2020年(采购管理)mm 采购指南.

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1、 MM 采购指南序言使用 SAP 采购系统:入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件 订单认可/完成确认 与条件有关的事后(期末)结算 序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览,叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。采购是物料管理(MM)模块的一个部分。MM模块与

2、R/3系统中的其它模块是完全集成的,它支持物料管理的各个阶段:物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。例如,它可与下列模块一起工作:控制 (CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。这是由于它们可直接分配给成本中心。财务核算 (FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。每个供应商的信息存储在供应商主记录中,该记录包含核算和采购信息。供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。采购也可通过 PO 帐户分配指定财务核算中借记何种 G/L 帐户。销售与分销 (SD

3、)在物料需求计划(MRP)框架中,销售中的客户需求可传递给采购。此外,可在创建申请时将其指定给销售订单。物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务:物料和服务的采购为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。典型的服务或物料采购循环包括如下过程:需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。(这可以采用与MRP相适合的和基于需求的方法进行库存控制。库存级别的定期检验,订货点方法的使用和基于过去消耗的预测都是重要的方面。) 你可亲自输入采购申请,它们也可通过物料计划和控制系统自动生成。货源确定采购部门可基于

4、过去订单和长期的采购协议帮助你确定潜在的供货来源。货源清单允许你维护优先选择的供应商清单。这会加速创建询价 (RFQs) 请求的过程,如果需要的话,可通过 SAP EDI 将询价电子发送给供应 商。供应商选择为比较不同的报价,你可开发定价方案。回绝书还可以被自动发送。采购订单处理系统从申请和报价中复制信息以帮助你创建采购订单。与生成采购申请一样,你可自己生成 Po 或让系 统自动生成。系统还支持供应商的供货计划及合同 (总括订单/合同或期间合同的 SAP 条款)。采购订单跟踪你可以显示物料或供应商的项目供货。采购订单历史还显示将要供货的数量并提供所有采购申请、报价和 采购订单的当前状态。收货和

5、库存管理收货人员可通过输入 PO 号来简单地确认收货。买方通过指定允许的偏差可限制所订货物的供货过量和供货不足。(注意:在 SAP系统中库存管理术语有一个狭义定义,主要包括库存/物料移动的管理、跟踪和记录。)发票校验系统支持发票的检查和匹配。由于系统已访问了 PO 和收货数据,所以会通知应付帐款的职员货物的数量和 价格差异。这可加快付款发票的审计和结算速度。 使用 SAP 采购系统:入门本章讨论下列主题: SAP 系统中的企业组织采购菜单关于采购凭证根据采购凭证进行工作外部采购:一般概述 SAP 系统中的企业组织本章叙述了SAP系统中典型企业的组织。请注意在该文档中所用的术语“企业”通常表示一

6、个集团公司。本节也用实例说明了购买是如何在企业结构中集成的。组织层次在 SAP R/3 系统中,企业结构由下列组织层次表示:用户组织结构中最高的或集团公司层次。公司代码该层次代表用户内一个独立的核算单位。每个公司代码都有它自己的资产负债表和损益表。例子:子公司,集团公司成员。工厂这可能是真正意义上的工厂 (制造工厂), 业可能是代表公司代码中的一个分支机构或地址。采购组织采购组织是负责为一个或多个工厂采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。(例如,为公司范围内购买维持生产的用料、修理材料、运行材料或MRO项目的单位)。采购组采购组织进一步细分成采购组(买方组),负责日常的采购

7、活动。一个采购组也可以为多采购组织工作。组织层次的分配在SAP系统中,工厂必须分配给一个或多个采购组织。而且工厂必须分配在一个公司代码之下。 采购组织可以分配给一个或多个公司代码。如果没有为采购组织分配公司代码,则每个采购组织可以执行每个公司代码的采购运作。这样做的前提是执行采购的工厂分配给了该采购组织。在创建采购凭证期间必须维护公司代码的分配。集中/分散采购 可以将采购功能设置为有一个采购组织的集中采购单位,或为具有不同采购组织的分散采购系统,每个组织负责不同的工厂根据系统设置的方式,你可以保持单独的采购组织独立,或允许参考采购组织与供应商协商一个全面的合同(由于更大的采购量具有更多的便利条

8、件),负责在单个工厂进行采购的其它采购组织也可以通过发出核准订单核准不符合合同的物料。有关集中安排合同的信息,请参见 集中议定合同 这部分。 通过SAP ALE (Application Link Enabling的缩写,应用程序链接启用)的帮助,属于同一组但不同SAP系统的各个公司可以共同使用合同。后者在这种情况下被认为是 “分散合同”。有关分散合同的信息,请参见 分销合同这一节。你可以以这种方式设置系统,即采购组织从供应商 (工厂) 处为工厂采购物料,该供应商(工厂)属于同一用户(集团公司) 内的其它公司代码。这是用 SD 供货和开票单据进行公司内部库存转移的实例。有关公司内部库存转移的信

9、息,请参考文档物料管理中 MM 特殊库存及特殊采购形式。采购菜单本节叙述了 R/3 系统中采购应用的起始点:采购菜单。所有在本手册中叙述的任务都是以采购菜单为起点,除非另有注明。显示采购菜单显示采购菜单的步骤如下:1.登录到系统。出现系统菜单。2.选择后勤 -物料管理 -采购。出现采购菜单。关于采购菜单从采购菜单中你可以执行的任务是由采购凭证组织的。例如,要显示订单,从采购订单菜单中选择采购订单 -显示 。主数据 菜单包括创建和显示信息记录及供应商和采购主数据。当你完成了采购功能后,例如创建了一个采购订单,可选择采购订单 -退出,返回到采购菜单。标准的菜单功能下列清单叙述了标准的采购凭证菜单中

10、的选项:创建创建采购凭证。你必须输入所需的信息并保存凭证。凭证存储在一个唯一的编号下。修改修改采购凭证。为访问要修改的凭证,需要凭证号。显示显示采购凭证。这时,不能对凭证进行修改或添加任何信息。为显示凭证,需要凭证号。清单显示/报表生成分析采购凭证的报表 (例如,供应商 ABC 的所有采购订单)。如何生成报表在 采购中的报表中做了叙述。后继功能可以使你执行与采购相关的 (继续的形式) 但不包括在采购中的任务,比如在系统中输入收货或发 票。信息允许你以信息的方式 (例如,通过电子数据交换、传真等传送) 打印或传送凭证。关于采购凭证本节解释了各种采购凭证的一般特点。什么是采购凭证?采购凭证是采购系

11、统用来采购物料或服务的工具。下列清单显示了在 SAP 系统中可用的各种采购凭证:采购申请定义对物料或服务的需求。询价 (RFQ)把定义在物料或服务申请中的需求传送给可能的供应商。报价包含根据 RFQ 而提供的供应商定价和供货条款。它是选定供应所需物料或服务的供应商的依据。采购订单 (PO)采购实体要求供应商 (外部供应商) 供应某些物料或提供/执行某些服务/工作,并使得使采购业务正式化的请求。它包含日期和价格方面的详细规定。合同在 SAP 采购部分中,合同是一种“框架协议”,或一种长期的采购安排。 合同是一段时间内从供应商那里采购某种物料或服务的具有约束力的约定。计划协议计划协议是另外一种类型

12、的“框架协议”,给出了随后进行的供货计划,具体规定了采购数量、供货日期、可能还要指定交货时间点。如何将采购凭证分类?在 SAP 系统中通过凭证类型来区分采购凭证。并由凭证类型来确定相应的编号范围和需要对哪些字段进行维护。当创建采购凭证时,相关的凭证类型以默认值出现。例如,为询价单、采购订单和合同都定义了的凭证类型。标准 SAP系统已经包括了一些凭证类型。然而,你公司也可定义自己的凭证类型。如何将采购凭证编号?为每个凭证分配有唯一的号码。(注意,号码也可能是字母数字代码)。根据企业的要求,此号码可以是由内部或外部分配。内部分配意味着由系统来对编号进行分配。外部分配则意味着编号必须由创建凭证的人提

13、供。字母数字的分配只有在后一种情况下才是可能的。如何构成采购凭证?每个采购凭证细分为两个主要区域:标题部分和各个项目部分。每个凭证可包含一个标题,且可以包含多个项目。标题包含与整个凭证相关的信息。项目则指定了要采购的物料或服务。例如,关于供应商的信息包含在凭证标题中,而物料简介和订购数量则在每个项目中指定。附加数据包含项目的附加信息,并且和项目的采购数据没有直接的联系。例如,附加数据包括帐户分配数据 (例如,成本中心和 G/L 帐户) 和项目的采购订单历史,采购订单历史包含与项目有关的已记录的货物和发票方面的信息。采购凭证中的每个项目都代表了一个特定的计划采购。采购业务 (涉及申请、订购和监督

14、) 都是需要指定具体项目的。根据采购凭证进行工作本节叙述了如何查找采购凭证中的信息。另外,讨论了创建采购凭证中的便利条件和帮 助。阅读本节之前,你应对 R/3系统有基本的了解。为了检验一下您使用R/3的基本技能,请参见 R/3 入门指南。初始屏幕如果你正在创建新的采购凭证,则使用初始屏幕分配负责的采购组织和采购组。 如果你正在处理现存的凭证,则在此输入一个通用数据 (例如,编号),以使系统调出你感兴趣的凭证。在初始屏幕中输入采购凭证的通用信息 (例如,凭证号)。该屏幕的内容根据是创建、更改或显示采购凭证而定。例如,显示采购订单时,仅需输入凭证号码;创建采购订单时,则需要输入附加信息, 例如采购

15、组织和采购组。为了减少键入数据的工作量,可在初始屏幕的默认数据 区域的有关字段中进行输入。例如,如果对于订单中的大多数或所有项目来说,都具有相同的收货工厂和存储地或供货日期,则可以在 默认数据 字段中进行输入。系统会将这些输入值复制到订单的所有项目中。如果你通过参考一个现存的凭证创建新的凭证,则正在创建的凭证也采用在凭证初始屏幕上输入的数据。该功能特别相应于合同核准订单,它们本身不包含供应工厂、存储地和供货日期 (例如,根据集中协议合同而发出的核准订单)。 如果你创建的核准订单所依据的合同已包含了数据“工厂”和“存储地”,并且已在初始屏幕上输入了默认数据,则系统忽略输入的数据而接受合同中的数据。例如, 如果你希望使用功能创建采购订单 -参考合同创建根据集中协议合同的核准订单,并且已在初始屏幕上输入工厂和存储地

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