202X年《审计专业相关知识》8

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承 诺 书XXXX审计组: 鉴于你们检查我单位XXXX年度财务收支情况,并发表审计评价意见,我们谨以我们良好的信誉,陈述如下:1. 我单位向审计组提交的资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注以及相关附表和其他有关会计资料是真实的、完整的,是按照中华人民共和国会计法、企业会计准则。以及国家其他相关财务会计法规编制的,公允反映了我单位的资产、负债和损益情况。我们对会计报表的合法性、公允性和会计方法的一贯性负责(如果有不合法、不公允和会计方法不一贯的情况,请说明)。2. 我单位经济活动遵循了国家法律法规,没有涉嫌违法行为(如果有,请列示)。3. 我们已向你们提供了所有相关账簿、证明文件以及其他重要文件和会议记录(附资料交接清单)。4. 被审计年度所有经济业务已真实、完整地记录在相关会计账目中,没有账外账和小金库(如果有,请说明)。5. 关联者公司交易的有关资料已提交审计组。6. 如实地向审计组说明了本企业“未决诉讼”、“抵押借款”和为其他单位借款提供担保等或有事项。 被审计企业名称(盖章)法定代表人或财务主管签字或签章XXXX年XX月XX日

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