爱民区2015年度部门决算及相关情况说明.doc .pdf

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1、谢谢你的关注 谢谢你的关注 爱民区 2015 年度部门决算及相关情况说明 单位名称 公章 牡丹江市爱民区司法局 单位负责人 填报人 联系电话 二 一六年十月八日 谢谢你的关注 谢谢你的关注 第一部分部门概况 一 主要职责 一 贯彻执行国家司法行政工作的方针 政策和法律 法规 研究制定全区司法行政工作的发 展规划 二 负责全区法制宣传教育和普及法律常识工作 负责依法治区领导小组办公室日常工作 负 责全区司法 普法考试工作 指导对外法制宣传工作 三 管理和指导全区基层司法行政工作 人民调解工作和基层法律服务工作 四 指导和管理全区法律援助工作 五 开展刑满释放人员 解除劳动教养人员帮教安置工作 配

2、合做好社会治安综合治理工作 六 负责指导全区社区矫正工作 加强社区矫正工作组织和制度建设 提高社区矫正质量 七 负责全区司法行政队伍建设和思想作风 工作作风建设工作 八 完成区委 区政府交办的其它工作任务 谢谢你的关注 谢谢你的关注 二 内设机构及编制 司法局设 5 个内设机构 办公室 法制宣传教育 基层工作管理 安置帮教社区矫正 法律援助 核定编制 6 名 一 办公室 负责局机关政务活动的组织实施和检查落实 负责内外联系与综合协调工作 协助局领导召集有 关会议 并做好会议纪录 整理和实施等工作 负责全局综合性文件的起草审核工作 研究拟定司法 行政工作中期规划 年度计划 搞好司法行政工作半年

3、年终总结的材料工作 管理司法行政系统物 资装备和国有资产 监督业务经费使用情况 负责局机关人事管理和编制管理工作 协助局领导处理 日常工作 二 法制宣传教育 负责组织 指导 协调 检查全区普法 法制宣传教育和依法治理工作 拟定并组织实施全区法 制宣传教育 依法治区规划和年度工作计划 工作要点 负责全区法制宣传教育培训 考试 考核 知识竞赛工作 指导全区法制新闻和对外法制宣传工作 指导乡开展法制宣传 依法治乡工作 负责 普法简报 依法治区简报 做好法制材料征订 发放工作 管理和指导全区司法行政系统宣传 谢谢你的关注 谢谢你的关注 教育 思想政治工作 拟定全区司法行政系统干部培训并组织实施 三 基

4、层工作管理 指导并管理基层司法所的规范化 制度化建设 组织并开展基层司法助理员的业务培训 督促并 检查司法所的职能工作 指导 管理基层人民调解组织建设和调解人员业务培训 督促 指导基层司 法行政组织和基层调解组织排查调处社会矛盾纠纷 维护社会稳定 四 安置帮教 社区矫正 制订全区安置帮教 社区矫正工作计划和发展规划 指导 管理全区刑满释放 解除劳教人员的 安置帮教工作 接受矫正对象 办理衔接手续 督促指导基层组织对刑释解教人员 矫正对象的法制 教育和劳动技能培训 落实安置帮教措施 负责实施矫正对象的认罪 守法 劳动和学习等情况的具 体考核工作 协调有关部门共同开展安置帮教工作 并依照规定做好矫

5、正对象行政奖惩 司法奖惩的 材料整理工作 五 法律援助 负责对公民提出的要求法律援助申请的受理 审批工作 组织协调公证员 基层法律服务工作者 谢谢你的关注 谢谢你的关注 为当事人提供法律援助 协调 指导区属法律援助分支机构的援助工作 承办市法律援助中心分派的 援助案件 接待 解答法律咨询 三 纳入部门决算编报范围的预算单位 牡丹江市爱民区司法局2015 部门决算编报范围包括 牡丹江市爱民区司法局本级 谢谢你的关注 谢谢你的关注 第二部分 2015 部门决算表 1 收入支出决算总表 财决01表 2 收入决算表 财决03表 3 支出决算表 财决04表 4 财政拨款收入支出决算总表 财决01 1 表

6、 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决07表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决08 1 表 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表 8 部门决算相关信息统计表 CS05表 谢谢你的关注 谢谢你的关注 第三部分部门决算情况说明 一 部门预算执行总体情况说明 2015 年度全口径收入93 3 万元 比上年增加27 6 万元 增长42 05 原因是工资标准提高专 项收入增加 比年初预算增加0 3 万元 增长0 3 原因是工资标准提高 其中财政拨款收入93 3 万 其他收入 0 万元 财政拨款收入93 3 万元 比上年增加27 6 万元 增长42 05 原因是工资标准提高

7、专项收入 增加 比年初预算增加0 3 万元 增长0 3 原因是工资标准提高 其中 一般公共预算财政拨款 收入 93 3 万元 比上年增加27 6 万元 增长42 05 原因是工资标准提高专项收入增加 比年初 预算增加0 3 万元 增长0 3 原因是工资标准提高 政府性基金预算财政拨款收入0 万元 与上 年一致 与年初预算一致 没有增减变化 2015 年度全口径支出81 8 万元 比上年增加16 1 万元 增长24 49 原因是工资标准提高 比年初预算减少11 2 万元 降低12 04 原因是专项资金在下年列支 其中基本支出81 3 万元 谢谢你的关注 谢谢你的关注 项目支出 0 5 万元 基本

8、支出中人员经费支出70 5 万元 比上年增加8 2 万元 增长13 24 原因 是工资标准提高 比年初预算减少5 5 万元 降低 7 24 原因是缩减经费 日常公用经费支出10 8 万元 比上年增加7 34 万元 增长213 39 原因是本年购置装备和专用材料 比年初预算减少3 2 万元 降低22 86 原因是严控支出缩减办公经费 2015 年度财政拨款支出81 8 万元 比上年增加16 1 万元 增长 24 49 原因是工资标准提高 比年初预算减少11 2 万元 降低12 04 原因是专项资金在下年列支 其中 一般公共预算财政拨 款支出 81 8 万元 比上年增加16 1 万元 增长 24

9、49 原因是工资标准提高 比年初预算减少11 2 万元 降低12 04 原因是专项资金在下年列支 政府性基金预算财政拨款支出0 万元 与上年一 致 与年初预算一致 没有增减变化 一般公共预算财政拨款支出81 8 万元 其中基本支出81 3 万元 项目支出0 5 万元 基本支出 中人员经费支出770 5 万元 比上年增加8 2 万元 增长13 24 原因是工资标准提高 比年初预 算减少 5 5 万元 降低7 24 原因是缩减经费 日常公用经费支出10 8 万元 比上年增加7 34 万 谢谢你的关注 谢谢你的关注 元 增长 213 39 原因是本年购置装备和专用材料 比年初预算减少3 2 万元 降

10、低 22 86 原因 是严控支出缩减办公经费 一般公共预算财政拨款基本支出81 3 万元 其中 工资福利支出31 8 万元 比上年增加0 73 万元 增长2 35 原因是工资标准提高 商品与服务支出10 8 万元 比上年增加7 36 万元 增长 213 95 原因是本年购置装备和专用材料 对个人与家庭的补助支出38 7 万元 比上年增加7 53 万元 增长24 16 原因是工资标准提高 二 三公 经费支出说明 牡丹江市爱民区司法局2015 年度部门决算 三公 经费支出合计0 万元 与上年一致 与年初 预算一致 具体情况如下 1 因公出国 境 费0 万元 与上年一致 与年初预算一致 2015 年

11、因公出国 境 团组0 个 因公出国 境 0 人次 谢谢你的关注 谢谢你的关注 2 公务用车购置及运行维护费0 万元 与上年一致 与年初预算一致 其中 公务用车购置费0 万元 本年购置公务用车0 辆 与上年一致 与年初预算一致 公务用车运行维护费0 万元 与上年 一致 与年初预算一致 2015 年末公务用车0 辆 3 公务接待费0 万元 与上年一致 与年初预算一致 其中 国内接待费0 万元 与上年一致 与年初预算一致 国 境 外接待费0 万元 与上年一致 与年初预算一致 2015 年国内公务接待0 个批次 共0 人次 国 境 外公务接待0 个批次 共0 人次 三 机关运行经费支出说明 2015

12、年本部门机关运行经费支出10 8 万元 比 2014 年增加 7 36 万元 增长213 95 主要原 因是 原因是本年购置装备和专用材料 四 政府采购支出说明 各部门应按照如下格式做出说明 2015 年本部门政府采购支出总额4 3 万元 其中 政府采购 货物支出4 3 万元 政府采购工程支出0 万元 政府采购服务支出0 万元 授予中小企业合同金额 4 3 万元 占政府采购支出总额的100 其中 授予小微企业合同金额4 3 万元 占政府采购支出总 额的 100 五 国有资产占用情况说明 谢谢你的关注 谢谢你的关注 截至 2015 年 12 月 31 日 本部门共有车辆0 辆 其中 部级领导干部

13、用车0 辆 一般公务用车 0 辆 一般执法执勤用车0 辆 特种专业技术用车0 辆 其他用车0 辆 单位价值200 万元以上大型 设备 0 台 套 第四部分名词解释 根据 2015 年政府收支分类科目 和 2015 年部门决算报表编制说明 对牡丹江市爱民区XX 局 2015 年部门 决算中相关名词解释如下 一 财政拨款收入 填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款 包括公共预算财政拨 款和政府性基金预算财政拨款 一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项 年终决算时尚未拨 出的 在编报时列为本单位财政拨款 二 基本支出 填列单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 该类 支出明

14、细还应在 基本支出决算明细表 财决 05 1 表 中按支出经济分类科目进行反映 三 一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务的支出 四 三公 经费支出口径 填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出 相关数据与 财决 08 表一致 五 机关运行经费支出口径 填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预 谢谢你的关注 谢谢你的关注 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 相关数据与财决07 表一致 六 公共安全支出 反应政府维护社会公共安全方面的支出 七 司法 反应司法行政事务支出 监狱和劳教方面的支出不在此科目反映 八 行政运行 反应行政单位 包括实行公务员管理的事业单位 的基本支出 九 法律援助 反应各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出 十 住房保障支出 集中反映政府用于住房方面的支出 十一 住房改革支出 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出 十二 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

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