《精编》包装材料入库准则

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1、包装材料入库程序目 的:建立我公司包装材料入库程序,保证包装材料质量和数量准确。二、适用范围:该程序适用于所有内外包装材料及包装用品的入库。三、责 任 者:仓库管理员、采购员、质保部负责人。四、包装材料入库程序:1、收货检查:1.1 仓库管理员根据送货单或领货凭证对所到货物逐件目测检查,并填写到货验收记录(编码:D0600100);1.1.1 检查品名、规格、数量是否相符。数量抽检按(包装材料数量验收规定(编码:S0561400)执行。1.1.2 检查是否受潮、霉变、破损、污染;1.1.3 检查外观质量有无异常:如色泽是否有深浅,字迹是否清楚等。1.2 按1.1条各项检查未发现问题,移至包装材

2、料库待验区,周围用黄色绳围栏,挂上“待检标记”黄牌。填送请验通知单(编码:RD0103600),请质保部按质量标准检查。按1.1条检查不合格则将货物移至“不合格库”,并挂上“红色不合格证”。2、质保部检查合格后发合格检验报告单及合格证,仓库管理员将待验区的包装材料转移至合格区,挂合格标志,贴上质保部签发的“合格证”,仓库管理员正式填写台帐,并在财务单据上签字认可。3、质保部检查或检验不合格,由仓库保管员将其移到不合格库,在每件货物上贴上质保部签发的“不合格证”,并用红色绳围栏。4、对检查或检验不合格包装材料处理程序按不合格包装材料处理程序(编码:S0561800)处理。到 货 验 收 记 录编码:RD0600100 第 页序号到货日期货物名称供货单位生产单位批号规格数量初验情况初验结论验收人化验结果备注

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