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固定资产减值准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A14-2被审会计报表属期复核人及日期页 次审计目标:固定资产减值准备确认的恰当性序号审 计 程 序执行情况说明底稿索引号一123 二会计估计损失证据审核获取固定资产减值准备明细表,复核加计数。选择重大固定资产计提减值准备项目,复核可收回金额确定依据。分析性复核验证整体计提减值准备的合理性。必要时应增加的审计程序项目经理复核意见: