出差费用报销管理制度(上)

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1、 出差费用报销管理制度出差费用标准:1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天50元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性两人以一个房间报销为标准。 出差报销细则1、公司所有销售人员出差,必须填写出差申请单并由经销经理签字同意后出行。2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单时,须注明同行人姓名。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名。4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单,否则财务管理部门有权拒收。5、出差期间发生的业务招待费(需请示领导批准)、办公用品、会

2、议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人、部门负责人签字证明后方可报销。7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%.8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的

3、汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销票据要求1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则为无效票据不予报销。2、住宿发票必须据实填开,并注明入住、退房时间及天数、单价,大小金额相符,开票人签名,开票单位盖章;且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费(酒店内包含有免费早餐的除外)、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额,否则视为虚报。3、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的,

4、必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额,未注明且按票面金额填报的视为虚报。4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号,如有连号,必须有相应的合理解释,否则视情节为无效或虚报。5、的士发票必须是机器打印的发票(没有机器打印发票的地区除外),交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人。6、发票抬头名称:根据实际情况按所在公司全称填写:XXXXXXX7、票据粘贴:每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写,先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上(粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替)。8、票据填写:姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿

5、费、出差补助等应分项逐日逐行填写,金额合计栏小写以“¥”封头,大写以“零”封头。注意大小写金额的正确、完整,并与原始票据金额相符。9、报销时所需附件:差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据。报销违规罚则1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则为无效票据不予报销。2、发票原则上必须是当年度内的有效发票。3、第一次虚报的对虚报的金额不予报销,并对报销人处以虚报金额二倍的罚款。4、对第二次重犯者,无论金额大小,一律作无偿解除劳动合同处理,并扣除所有在公司末结清费用。5、凡是虚报者,其直接上司承担相应的连带责任并处以虚报金额和罚款合计的30%。6、出差人员在出差返回后逾期报销的,公司不予报销。

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