软包锂离子电池项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 软包锂离子电池项目可行性研究报告第一章 基本情况一、项目概况(一)项目名称软包锂离子电池项目(二)项目选址某某经开区项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(三)项目用地规模项目总用地面积47303.64平方米(折合约70.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.36%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度194.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47303.64平方米,建筑物基底

2、占地面积27133.37平方米,总建筑面积79943.15平方米,其中:规划建设主体工程57320.34平方米,项目规划绿化面积5036.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费5781.48万元。(七)节能分析1、项目年用电量445560.22千瓦时,折合54.76吨标准煤。2、项目年总用水量20965.26立方米,折合1.79吨标准煤。3、“软包锂离子电池项目投资建设项目”,年用电量445560.22千瓦时,年总用水量20965.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.55吨标准煤/年。达产年综合节能量21.99吨标准煤/年,项目总节能率21.07

3、%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19410.30万元,其中:固定资产投资13816.63万元,占项目总投资的71.18%;流动资金5593.67万元,占项目总投资的28.82%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44586.00万元,总成本费用33574.49万元,税金及附加371.47万元,利

4、润总额11011.51万元,利税总额12901.81万元,税后净利润8258.63万元,达产年纳税总额4643.18万元;达产年投资利润率56.73%,投资利税率66.47%,投资回报率42.55%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位601个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区软包锂离子电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经开区软包锂离子电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

5、的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“软包锂离子电池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位601个,达产年纳税总额4643.18万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.73%,投资利税率66.47%,全部投资回报率42.55%,全部投资回收期3.85年,固定资产投资回收期3.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

6、为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥

7、民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重

8、点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展,智慧园区、智能工厂建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到75,综合集成水平企业占规上企业比重达到55%,关键工序数控化率达到55%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47303.6470.92亩1.1容积率1.691.2建筑系数57.36%1.3投资强度万元/亩194.821.4基底面积平方米27133.371.5总建筑面积平方米79943.151.6绿化面积平方米5036.15绿化率6.30%2总投资万元

9、19410.302.1固定资产投资万元13816.632.1.1土建工程投资万元6618.752.1.1.1土建工程投资占比万元34.10%2.1.2设备投资万元5781.482.1.2.1设备投资占比29.79%2.1.3其它投资万元1416.402.1.3.1其它投资占比7.30%2.1.4固定资产投资占比71.18%2.2流动资金万元5593.672.2.1流动资金占比28.82%3收入万元44586.004总成本万元33574.495利润总额万元11011.516净利润万元8258.637所得税万元1.698增值税万元1518.839税金及附加万元371.4710纳税总额万元4643.

10、1811利税总额万元12901.8112投资利润率56.73%13投资利税率66.47%14投资回报率42.55%15回收期年3.8516设备数量台(套)17017年用电量千瓦时445560.2218年用水量立方米20965.2619总能耗吨标准煤56.5520节能率21.07%21节能量吨标准煤21.9922员工数量人601 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术

11、创新,专注为客户创造价值。undefined公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集

12、团)有限公司实现营业收入23264.03万元,同比增长20.78%(4003.11万元)。其中,主营业业务软包锂离子电池生产及销售收入为19246.72万元,占营业总收入的82.73%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4885.456513.936048.655816.0123264.032主营业务收入4041.815389.085004.154811.6819246.722.1软包锂离子电池(A)1333.801778.401651.371587.856351.422.2软包锂离子电池(B)929.621239.491150.951106.69442

13、6.752.3软包锂离子电池(C)687.11916.14850.71817.993271.942.4软包锂离子电池(D)485.02646.69600.50577.402309.612.5软包锂离子电池(E)323.34431.13400.33384.931539.742.6软包锂离子电池(F)202.09269.45250.21240.58962.342.7软包锂离子电池(.)80.84107.78100.0896.23384.933其他业务收入843.641124.851044.501004.334017.31根据初步统计测算,公司实现利润总额6483.05万元,较去年同期相比增长152

14、0.67万元,增长率30.64%;实现净利润4862.29万元,较去年同期相比增长674.98万元,增长率16.12%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23264.03完成主营业务收入万元19246.72主营业务收入占比82.73%营业收入增长率(同比)20.78%营业收入增长量(同比)万元4003.11利润总额万元6483.05利润总额增长率30.64%利润总额增长量万元1520.67净利润万元4862.29净利润增长率16.12%净利润增长量万元674.98投资利润率62.40%投资回报率46.80%财务内部收益率22.63%企业总资产万元39592.51流动资产总额占比万元30.62%流动资产总额

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