打印机墨盒项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 打印机墨盒项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概况(一)项目名称打印机墨盒项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(三)项目用地规模项目总用地面积26466.56平方米(折合约39.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.09%,建筑容积率1.30,建设区

2、域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度179.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26466.56平方米,建筑物基底占地面积20403.07平方米,总建筑面积34406.53平方米,其中:规划建设主体工程23983.89平方米,项目规划绿化面积2381.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2763.32万元。(七)节能分析1、项目年用电量1325696.24千瓦时,折合162.93吨标准煤。2、项目年总用水量13664.65立方米,折合1.17吨标准煤。3、“打印机墨盒项目投资建设项目”,年用电量1325696.24千瓦时,年总用水量1366

3、4.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.10吨标准煤/年。达产年综合节能量41.02吨标准煤/年,项目总节能率29.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8698.69万元,其中:固定资产投资7117.00万元,占项目总投资的81.82%;流动资金1581.69万元,占项目总投资的18.18%。(十)资金筹措该项目现

4、阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13406.00万元,总成本费用10702.75万元,税金及附加150.61万元,利润总额2703.25万元,利税总额3226.72万元,税后净利润2027.44万元,达产年纳税总额1199.28万元;达产年投资利润率31.08%,投资利税率37.09%,投资回报率23.31%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位272个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分

5、解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区打印机墨盒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区打印机墨盒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“打印机墨盒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位

6、272个,达产年纳税总额1199.28万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.08%,投资利税率37.09%,全部投资回报率23.31%,全部投资回收期5.79年,固定资产投资回收期5.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于

7、带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。提高自主创新水平的机遇期。我市的产业结构仍为“二、三、一”,规模工

8、业的重化特征明显,制造业尤其是装备制造业,在全省乃至全国都具有突出的比较优势。要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传感网创新示范区建设等重大战略机遇,健全激励创新的体制机制,不断加大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力,增强创新引领发展的能力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26466.5639.68亩1.1容积率1.301.2建筑系数77.09%1.3投资强度万元/亩179.361.4基底面积平方米20403.071.5总建筑面积平方米34406.531.6绿化面积平方米2381.07绿化率6.92%2总投资万元8698.692.1固定

9、资产投资万元7117.002.1.1土建工程投资万元2773.082.1.1.1土建工程投资占比万元31.88%2.1.2设备投资万元2763.322.1.2.1设备投资占比31.77%2.1.3其它投资万元1580.602.1.3.1其它投资占比18.17%2.1.4固定资产投资占比81.82%2.2流动资金万元1581.692.2.1流动资金占比18.18%3收入万元13406.004总成本万元10702.755利润总额万元2703.256净利润万元2027.447所得税万元1.308增值税万元372.869税金及附加万元150.6110纳税总额万元1199.2811利税总额万元3226.

10、7212投资利润率31.08%13投资利税率37.09%14投资回报率23.31%15回收期年5.7916设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1325696.2418年用水量立方米13664.6519总能耗吨标准煤164.1020节能率29.37%21节能量吨标准煤41.0222员工数量人272 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户

11、第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综

12、合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科

13、学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理

14、、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入8773.00万元,同比增长30.79%(2065.48万元)。其中,主营业业务打印机墨盒生产及销售收入为7866.52万元,占营业总收入的89.67%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1842.332456.442280.982193.258773.002主营业务收入1651.972202.632045.301966.637866.522.1打印机墨盒(A)545.15726.87674.95648.992595.952.2打印机墨盒(B)379.95506.60470.42452.321809.302.3打印机墨盒(C)280.83374.45347.70334.331337.312.4打印机墨盒(D)198.24264.32245.44236.00943.982.5打印机墨盒(E)132.16176.21163.62157.33

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