人防门项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

上传人:以*** 文档编号:120422249 上传时间:2020-03-03 格式:DOCX 页数:64 大小:73.77KB
返回 下载 相关 举报
人防门项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第1页
第1页 / 共64页
人防门项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第2页
第2页 / 共64页
人防门项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第3页
第3页 / 共64页
人防门项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第4页
第4页 / 共64页
人防门项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx_第5页
第5页 / 共64页
点击查看更多>>
资源描述

《人防门项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人防门项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx(64页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 人防门项目可行性研究报告第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称人防门项目(二)项目选址某经济合作区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积8190.76平方米(折合约12.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.93%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度186.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8190.76平方米,建筑物基底占地面积5809.71平方米,总建筑面积12941.40平方米,其中

2、:规划建设主体工程9922.94平方米,项目规划绿化面积863.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费707.45万元。(七)节能分析1、项目年用电量1024560.67千瓦时,折合125.92吨标准煤。2、项目年总用水量3688.50立方米,折合0.32吨标准煤。3、“人防门项目投资建设项目”,年用电量1024560.67千瓦时,年总用水量3688.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.24吨标准煤/年。达产年综合节能量31.56吨标准煤/年,项目总节能率26.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作

3、区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2758.82万元,其中:固定资产投资2289.97万元,占项目总投资的83.01%;流动资金468.85万元,占项目总投资的16.99%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4409.00万元,总成本费用3309.52万元,税金及附加50.96万元,利润总额1099.48万元,利税总额1302.09万元,税后净利润824.61万元,达产年

4、纳税总额477.48万元;达产年投资利润率39.85%,投资利税率47.20%,投资回报率29.89%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位86个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济合作区及某经济合作区人防门行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济合作区人防门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为

5、适应国内外市场需求,拟建“人防门项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展,为社会提供就业职位86个,达产年纳税总额477.48万元,可以促进某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.85%,投资利税率47.20%,全部投资回报率29.89%,全部投资回收期4.85年,固定资产投资回收期4.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视

6、同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物

7、、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。我市是中国工商业的发源地之一,经过百年的发展,制造业已经成为我市的城市名片,也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来,我市制造业发展取得了显著成就,基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好,国有、民营和外资企业优势互补,新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8190.7612.28亩1.1容积率1.581.2建筑系数70.93%1.3投资强度万元/亩186.481.4基底面积平方米5809.711.5总建筑面积平方

8、米12941.401.6绿化面积平方米863.87绿化率6.68%2总投资万元2758.822.1固定资产投资万元2289.972.1.1土建工程投资万元914.072.1.1.1土建工程投资占比万元33.13%2.1.2设备投资万元707.452.1.2.1设备投资占比25.64%2.1.3其它投资万元668.452.1.3.1其它投资占比24.23%2.1.4固定资产投资占比83.01%2.2流动资金万元468.852.2.1流动资金占比16.99%3收入万元4409.004总成本万元3309.525利润总额万元1099.486净利润万元824.617所得税万元1.588增值税万元151.

9、659税金及附加万元50.9610纳税总额万元477.4811利税总额万元1302.0912投资利润率39.85%13投资利税率47.20%14投资回报率29.89%15回收期年4.8516设备数量台(套)11117年用电量千瓦时1024560.6718年用水量立方米3688.5019总能耗吨标准煤126.2420节能率26.33%21节能量吨标准煤31.5622员工数量人86 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市

10、场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研

11、发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入3111.33万元,同比增长28.93%(698.14万元)。其中,主营业业务人防门生产及销售收入为2621.18万元,占营业总收入的84.25%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入653.38871.17808.95777.833111.332主营业务收入550.45733.93681.51655.292621.182.1人防门(A)181.65242.20224.90216.25864.992.2人防门(B)126.60168.80156.7515

12、0.72602.872.3人防门(C)93.58124.77115.86111.40445.602.4人防门(D)66.0588.0781.7878.64314.542.5人防门(E)44.0458.7154.5252.42209.692.6人防门(F)27.5236.7034.0832.76131.062.7人防门(.)11.0114.6813.6313.1152.423其他业务收入102.93137.24127.44122.54490.15根据初步统计测算,公司实现利润总额879.18万元,较去年同期相比增长164.08万元,增长率22.94%;实现净利润659.38万元,较去年同期相比增

13、长120.13万元,增长率22.28%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3111.33完成主营业务收入万元2621.18主营业务收入占比84.25%营业收入增长率(同比)28.93%营业收入增长量(同比)万元698.14利润总额万元879.18利润总额增长率22.94%利润总额增长量万元164.08净利润万元659.38净利润增长率22.28%净利润增长量万元120.13投资利润率43.84%投资回报率32.88%财务内部收益率29.09%企业总资产万元4495.95流动资产总额占比万元39.80%流动资产总额万元1789.58资产负债率22.83% 第三章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、“十三五”时期我市发展的机遇和挑战并存,机遇大于挑战,是我市转型发展的关键期,是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。我们必须抢抓发展机遇,积极应对各种挑战,顶住压力,保持定力,精准发力,在发展与改革中解决各种矛盾和问题,努力开启我市经济社会发展的新篇章。“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期,是转变发展方式、推动转型升级的重要时期。我市处于大有可为的战略机遇期,同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。近年来,我市工业经济在加速发展过程中,主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。针

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 创业/孵化

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号