人力三轮车项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 人力三轮车项目可行性研究报告第一章 概论一、项目概况(一)项目名称人力三轮车项目(二)项目选址某某工业新城节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积31449.05平方米(折合约47.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.09%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度187.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31449.05平方米,建筑物基底占地面积16696.30平方米,总建筑面积33021.5

2、0平方米,其中:规划建设主体工程25417.26平方米,项目规划绿化面积2531.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2887.47万元。(七)节能分析1、项目年用电量804140.18千瓦时,折合98.83吨标准煤。2、项目年总用水量23686.94立方米,折合2.02吨标准煤。3、“人力三轮车项目投资建设项目”,年用电量804140.18千瓦时,年总用水量23686.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.85吨标准煤/年。达产年综合节能量28.44吨标准煤/年,项目总节能率25.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业新城发

3、展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12020.00万元,其中:固定资产投资8839.21万元,占项目总投资的73.54%;流动资金3180.79万元,占项目总投资的26.46%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26855.00万元,总成本费用20606.82万元,税金及附加229.21万元,利润总额6248.18万元,利税总额7339.21万元,税

4、后净利润4686.14万元,达产年纳税总额2653.08万元;达产年投资利润率51.98%,投资利税率61.06%,投资回报率38.99%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位441个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业新城及某某工业新城人力三轮车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业新城人力三轮车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“人力三轮车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展,为社会提供就

5、业职位441个,达产年纳税总额2653.08万元,可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.98%,投资利税率61.06%,全部投资回报率38.99%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造

6、2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创

7、造出新技术、新模式、新业态。undefined到2020年,全市工业总量明显壮大,质量明显提升,信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31449.0547.15亩1.1容积率1.051.2建筑系数53.09%1.3投资强度万元/亩187.471.4基底面积平方米16696.301.5总建筑面积平方米33021.501.6绿化面积平方米2531.33绿化率7.67%2总投资万元12020.002.1固定资产投资万元8839.2

8、12.1.1土建工程投资万元2899.952.1.1.1土建工程投资占比万元24.13%2.1.2设备投资万元2887.472.1.2.1设备投资占比24.02%2.1.3其它投资万元3051.792.1.3.1其它投资占比25.39%2.1.4固定资产投资占比73.54%2.2流动资金万元3180.792.2.1流动资金占比26.46%3收入万元26855.004总成本万元20606.825利润总额万元6248.186净利润万元4686.147所得税万元1.058增值税万元861.829税金及附加万元229.2110纳税总额万元2653.0811利税总额万元7339.2112投资利润率51.

9、98%13投资利税率61.06%14投资回报率38.99%15回收期年4.0716设备数量台(套)10117年用电量千瓦时804140.1818年用水量立方米23686.9419总能耗吨标准煤100.8520节能率25.68%21节能量吨标准煤28.4422员工数量人441 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是按照现代企业制度

10、建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司紧跟市场动态,不断提升

11、企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使

12、得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22516.86万元,同比增长26.99%(4785.32万元)。其中,主营业业务人力三轮车生产及销售收入为20299.85万元,占营业总收入的90.15%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4728.546304.725854.385629.2222516.862主营业务收入4262.975683.965277.965074.9620299.852.1人力三轮车(A)1406.781875.711741.731674.746698.952.2人力三轮车(B

13、)980.481307.311213.931167.244668.972.3人力三轮车(C)724.70966.27897.25862.743450.972.4人力三轮车(D)511.56682.07633.36609.002435.982.5人力三轮车(E)341.04454.72422.24406.001623.992.6人力三轮车(F)213.15284.20263.90253.751014.992.7人力三轮车(.)85.26113.68105.56101.50406.003其他业务收入465.57620.76576.42554.252217.01根据初步统计测算,公司实现利润总额59

14、80.61万元,较去年同期相比增长1089.75万元,增长率22.28%;实现净利润4485.46万元,较去年同期相比增长780.48万元,增长率21.07%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22516.86完成主营业务收入万元20299.85主营业务收入占比90.15%营业收入增长率(同比)26.99%营业收入增长量(同比)万元4785.32利润总额万元5980.61利润总额增长率22.28%利润总额增长量万元1089.75净利润万元4485.46净利润增长率21.07%净利润增长量万元780.48投资利润率57.18%投资回报率42.88%财务内部收益率23.88%企业总资产万元26975.55流动资产总额占比万元32.5

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