提花面料产品项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 提花面料产品项目可行性研究报告第一章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称提花面料产品项目(二)项目选址xx高新区对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。undefined(三)项目用地规模项目总用地面积16494.91平方米(折合约24.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.64%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度

2、185.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16494.91平方米,建筑物基底占地面积9672.62平方米,总建筑面积21443.38平方米,其中:规划建设主体工程14662.69平方米,项目规划绿化面积1503.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1360.01万元。(七)节能分析1、项目年用电量742057.92千瓦时,折合91.20吨标准煤。2、项目年总用水量7934.77立方米,折合0.68吨标准煤。3、“提花面料产品项目投资建设项目”,年用电量742057.92千瓦时,年总用水量7934.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.8

3、8吨标准煤/年。达产年综合节能量37.53吨标准煤/年,项目总节能率28.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5929.83万元,其中:固定资产投资4583.95万元,占项目总投资的77.30%;流动资金1345.88万元,占项目总投资的22.70%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12797

4、.00万元,总成本费用10110.34万元,税金及附加110.45万元,利润总额2686.66万元,利税总额3167.68万元,税后净利润2014.99万元,达产年纳税总额1152.68万元;达产年投资利润率45.31%,投资利税率53.42%,投资回报率33.98%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位203个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。undefined二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发

5、展政策和规划要求,符合xx高新区及xx高新区提花面料产品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新区提花面料产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“提花面料产品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展,为社会提供就业职位203个,达产年纳税总额1152.68万元,可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.31%,投资利税率53.42%,全部投资回报率33.98%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目

6、具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。经过多年的积累,我省制造业已具有了相当规模和产业特色,现代产业体系逐步建立,传统产业转型升级成效显著,特色优势产业实力显著提升,发展内生动力持续增

7、强,为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型升级,作为稳增长、促转调、提质效的重中之重,强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容,提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构,为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案,为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备的产业体系和省委省政府的坚强领导,为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16494.9124.73亩1.1容积率1.301.2建筑系数58.64%1.

8、3投资强度万元/亩185.361.4基底面积平方米9672.621.5总建筑面积平方米21443.381.6绿化面积平方米1503.96绿化率7.01%2总投资万元5929.832.1固定资产投资万元4583.952.1.1土建工程投资万元1826.132.1.1.1土建工程投资占比万元30.80%2.1.2设备投资万元1360.012.1.2.1设备投资占比22.94%2.1.3其它投资万元1397.812.1.3.1其它投资占比23.57%2.1.4固定资产投资占比77.30%2.2流动资金万元1345.882.2.1流动资金占比22.70%3收入万元12797.004总成本万元10110

9、.345利润总额万元2686.666净利润万元2014.997所得税万元1.308增值税万元370.579税金及附加万元110.4510纳税总额万元1152.6811利税总额万元3167.6812投资利润率45.31%13投资利税率53.42%14投资回报率33.98%15回收期年4.4416设备数量台(套)7217年用电量千瓦时742057.9218年用水量立方米7934.7719总能耗吨标准煤91.8820节能率28.23%21节能量吨标准煤37.5322员工数量人203 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,

10、追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续

11、为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入13297.95万元,同

12、比增长25.07%(2665.77万元)。其中,主营业业务提花面料产品生产及销售收入为11518.39万元,占营业总收入的86.62%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2792.573723.433457.473324.4913297.952主营业务收入2418.863225.152994.782879.6011518.392.1提花面料产品(A)798.221064.30988.28950.273801.072.2提花面料产品(B)556.34741.78688.80662.312649.232.3提花面料产品(C)411.21548.28509.1

13、1489.531958.132.4提花面料产品(D)290.26387.02359.37345.551382.212.5提花面料产品(E)193.51258.01239.58230.37921.472.6提花面料产品(F)120.94161.26149.74143.98575.922.7提花面料产品(.)48.3864.5059.9057.59230.373其他业务收入373.71498.28462.69444.891779.56根据初步统计测算,公司实现利润总额2641.40万元,较去年同期相比增长334.23万元,增长率14.49%;实现净利润1981.05万元,较去年同期相比增长257.

14、72万元,增长率14.95%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13297.95完成主营业务收入万元11518.39主营业务收入占比86.62%营业收入增长率(同比)25.07%营业收入增长量(同比)万元2665.77利润总额万元2641.40利润总额增长率14.49%利润总额增长量万元334.23净利润万元1981.05净利润增长率14.95%净利润增长量万元257.72投资利润率49.84%投资回报率37.38%财务内部收益率26.96%企业总资产万元12817.06流动资产总额占比万元35.59%流动资产总额万元4561.92资产负债率30.43% 第三章 建设背景及必要性一、项目建设背景

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