织布项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 织布项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概况(一)项目名称织布项目(二)项目选址某产业园所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。(三)项目用地规模项目总用地面积34650.65平方米(折合约51.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.66%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度179.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34650.65平方米,建筑物基底占地面积21712.10平方米,总建筑面

2、积53015.49平方米,其中:规划建设主体工程39073.18平方米,项目规划绿化面积2903.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3310.26万元。(七)节能分析1、项目年用电量1278829.42千瓦时,折合157.17吨标准煤。2、项目年总用水量13232.08立方米,折合1.13吨标准煤。3、“织布项目投资建设项目”,年用电量1278829.42千瓦时,年总用水量13232.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.30吨标准煤/年。达产年综合节能量47.28吨标准煤/年,项目总节能率29.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合

3、某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12316.81万元,其中:固定资产投资9308.92万元,占项目总投资的75.58%;流动资金3007.89万元,占项目总投资的24.42%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28384.00万元,总成本费用21805.68万元,税金及附加247.48万元,利润总额6578.32万元,利税总额7733.15万

4、元,税后净利润4933.74万元,达产年纳税总额2799.41万元;达产年投资利润率53.41%,投资利税率62.79%,投资回报率40.06%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位473个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园及某产业园织布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业园织布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

5、的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“织布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展,为社会提供就业职位473个,达产年纳税总额2799.41万元,可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.41%,投资利税率62.79%,全部投资回报率40.06%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,

6、建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息

7、库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进

8、管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。到2020年,全市工业总量明显壮大,质量明显提升,信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34

9、650.6551.95亩1.1容积率1.531.2建筑系数62.66%1.3投资强度万元/亩179.191.4基底面积平方米21712.101.5总建筑面积平方米53015.491.6绿化面积平方米2903.22绿化率5.48%2总投资万元12316.812.1固定资产投资万元9308.922.1.1土建工程投资万元4122.472.1.1.1土建工程投资占比万元33.47%2.1.2设备投资万元3310.262.1.2.1设备投资占比26.88%2.1.3其它投资万元1876.192.1.3.1其它投资占比15.23%2.1.4固定资产投资占比75.58%2.2流动资金万元3007.892.

10、2.1流动资金占比24.42%3收入万元28384.004总成本万元21805.685利润总额万元6578.326净利润万元4933.747所得税万元1.538增值税万元907.359税金及附加万元247.4810纳税总额万元2799.4111利税总额万元7733.1512投资利润率53.41%13投资利税率62.79%14投资回报率40.06%15回收期年4.0016设备数量台(套)8417年用电量千瓦时1278829.4218年用水量立方米13232.0819总能耗吨标准煤158.3020节能率29.44%21节能量吨标准煤47.2822员工数量人473 第二章 项目投资单位一、项目承办单

11、位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技

12、术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22437.96万元,同比增长25.21%(4517.39万元)。其中,

13、主营业业务织布生产及销售收入为18042.56万元,占营业总收入的80.41%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4711.976282.635833.875609.4922437.962主营业务收入3788.945051.924691.074510.6418042.562.1织布(A)1250.351667.131548.051488.515954.042.2织布(B)871.461161.941078.951037.454149.792.3织布(C)644.12858.83797.48766.813067.242.4织布(D)454.67606.23

14、562.93541.282165.112.5织布(E)303.12404.15375.29360.851443.402.6织布(F)189.45252.60234.55225.53902.132.7织布(.)75.78101.0493.8290.21360.853其他业务收入923.031230.711142.801098.854395.40根据初步统计测算,公司实现利润总额5363.19万元,较去年同期相比增长1199.43万元,增长率28.81%;实现净利润4022.39万元,较去年同期相比增长678.19万元,增长率20.28%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22437.96完成主营业务收入万元18042.56主营业务收入占比80.41%营业收入增长率(同比)25.21%营业收入增长量(同比)万元4517.39利润总额万元5363.19利润

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