PVC粉项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ PVC粉项目可行性研究报告第一章 项目总论一、项目概况(一)项目名称PVC粉项目(二)项目选址某某经济示范中心项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)项目用地规模项目总用地面积19343.00平方米(折合约29.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65

2、.53%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度181.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19343.00平方米,建筑物基底占地面积12675.47平方米,总建筑面积24952.47平方米,其中:规划建设主体工程18600.65平方米,项目规划绿化面积1400.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1942.95万元。(七)节能分析1、项目年用电量729771.65千瓦时,折合89.69吨标准煤。2、项目年总用水量9208.54立方米,折合0.79吨标准煤。3、“PVC粉项目投资建设项目”,年用电量729771.65

3、千瓦时,年总用水量9208.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.48吨标准煤/年。达产年综合节能量30.16吨标准煤/年,项目总节能率29.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6799.71万元,其中:固定资产投资5260.02万元,占项目总投资的77.36%;流动资金1539.69万元,占项目总投资的22.64%。(十)资金筹措该

4、项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11882.00万元,总成本费用9219.33万元,税金及附加121.44万元,利润总额2662.67万元,利税总额3151.37万元,税后净利润1997.00万元,达产年纳税总额1154.37万元;达产年投资利润率39.16%,投资利税率46.35%,投资回报率29.37%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位227个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大

5、限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济示范中心及某某经济示范中心PVC粉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济示范中心PVC粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“PVC粉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位227个,达产年纳税总额1154.37万元,可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投

6、资利润率39.16%,投资利税率46.35%,全部投资回报率29.37%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。规模以上工业总产值突破2万亿元,规模以上工业增加值年均增长7%左右,工业投资年均增长10%以上,工业增加值率达到22%以上,全员劳动生

7、产率达到28万元/人。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上,力争生产业占服务业比重提高5个百分点左右。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19343.0029.00亩1.1容积率1.291.2建筑系数65.53%1.3投资强度万元/亩181.381.4基底面积平方米12675.471.5总建筑面积平方米24952.471.6绿化面积平方米1400.58绿化率5.61%2总投资万元6799.712.1固定资产投资万元5260.022.1.1土建工程投资万元2043.422.1.1.1土建工程投资占比万元30.05%2.1.2设备投资万元1942.

8、952.1.2.1设备投资占比28.57%2.1.3其它投资万元1273.652.1.3.1其它投资占比18.73%2.1.4固定资产投资占比77.36%2.2流动资金万元1539.692.2.1流动资金占比22.64%3收入万元11882.004总成本万元9219.335利润总额万元2662.676净利润万元1997.007所得税万元1.298增值税万元367.269税金及附加万元121.4410纳税总额万元1154.3711利税总额万元3151.3712投资利润率39.16%13投资利税率46.35%14投资回报率29.37%15回收期年4.9016设备数量台(套)11517年用电量千瓦时

9、729771.6518年用水量立方米9208.5419总能耗吨标准煤90.4820节能率29.65%21节能量吨标准煤30.1622员工数量人227 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强

10、大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高

11、工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发

12、、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8173.78万元,同比增长32.96%(2026.40万元)。其中,主营业业务PVC粉生产及销售收入为7449.91万元,占营业总收入的91.14%。上年度营收情况一览表序号项目第一

13、季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1716.492288.662125.182043.448173.782主营业务收入1564.482085.971936.981862.487449.912.1PVC粉(A)516.28688.37639.20614.622458.472.2PVC粉(B)359.83479.77445.50428.371713.482.3PVC粉(C)265.96354.62329.29316.621266.482.4PVC粉(D)187.74250.32232.44223.50893.992.5PVC粉(E)125.16166.88154.96149.00595.9

14、92.6PVC粉(F)78.22104.3096.8593.12372.502.7PVC粉(.)31.2941.7238.7437.25149.003其他业务收入152.01202.68188.21180.97723.87根据初步统计测算,公司实现利润总额2055.08万元,较去年同期相比增长248.41万元,增长率13.75%;实现净利润1541.31万元,较去年同期相比增长236.14万元,增长率18.09%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8173.78完成主营业务收入万元7449.91主营业务收入占比91.14%营业收入增长率(同比)32.96%营业收入增长量(同比)万元2026.40利润总额万元2055.08利润总额增长率13.75%利润总额增长量万元248.41净利润万元1541.31净利润增长

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