环保机制竹炭项目可行性研究报告(参考立项模板).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 环保机制竹炭项目可行性研究报告第一章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称环保机制竹炭项目(二)项目选址某产业集聚区投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占

2、耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积6783.39平方米(折合约10.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.44%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度187.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6783.39平方米,建筑物基底占地面积4642.55平方米,总建筑面积7461.73平方米,其中:规划建设主体工程4775.86平方米,项目规划绿化面积542.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费882.86万元。(七)节能分析1、项目年用电

3、量1187048.57千瓦时,折合145.89吨标准煤。2、项目年总用水量3769.48立方米,折合0.32吨标准煤。3、“环保机制竹炭项目投资建设项目”,年用电量1187048.57千瓦时,年总用水量3769.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.21吨标准煤/年。达产年综合节能量38.87吨标准煤/年,项目总节能率22.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资

4、金构成项目预计总投资2612.01万元,其中:固定资产投资1902.50万元,占项目总投资的72.84%;流动资金709.51万元,占项目总投资的27.16%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5384.00万元,总成本费用4305.69万元,税金及附加44.98万元,利润总额1078.31万元,利税总额1272.02万元,税后净利润808.73万元,达产年纳税总额463.29万元;达产年投资利润率41.28%,投资利税率48.70%,投资回报率30.96%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位92个。(十二)进度规划本期工程项目建

5、设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。undefined二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业集聚区及某产业集聚区环保机制竹炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业集聚区环保机制竹炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“环保机制竹炭项目

6、”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位92个,达产年纳税总额463.29万元,可以促进某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.28%,投资利税率48.70%,全部投资回报率30.96%,全部投资回收期4.73年,固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经

7、济,已成为当前的一项重要课题。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。立足我省省情,发挥制造业特色优势,集中力量化解过剩产能、发展新兴产业、改造传统动能,提高全要素生产率,推动制造业整体素质提升。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6783.3910.17亩1.1容积率1.101.2建筑系数68.44%1.3

8、投资强度万元/亩187.071.4基底面积平方米4642.551.5总建筑面积平方米7461.731.6绿化面积平方米542.65绿化率7.27%2总投资万元2612.012.1固定资产投资万元1902.502.1.1土建工程投资万元633.052.1.1.1土建工程投资占比万元24.24%2.1.2设备投资万元882.862.1.2.1设备投资占比33.80%2.1.3其它投资万元386.592.1.3.1其它投资占比14.80%2.1.4固定资产投资占比72.84%2.2流动资金万元709.512.2.1流动资金占比27.16%3收入万元5384.004总成本万元4305.695利润总额万

9、元1078.316净利润万元808.737所得税万元1.108增值税万元148.739税金及附加万元44.9810纳税总额万元463.2911利税总额万元1272.0212投资利润率41.28%13投资利税率48.70%14投资回报率30.96%15回收期年4.7316设备数量台(套)10217年用电量千瓦时1187048.5718年用水量立方米3769.4819总能耗吨标准煤146.2120节能率22.15%21节能量吨标准煤38.8722员工数量人92 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创

10、造令客户惊喜的产品和服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优

11、质的产品和贴心的服务。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入3939.81万元,同比增长23.54%(750.78万元)。其中,主营业业务环保机制竹炭生产及销售收入为3636.00万元,占营业总收入的92.29%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入827.361103.151024.3598

12、4.953939.812主营业务收入763.561018.08945.36909.003636.002.1环保机制竹炭(A)251.97335.97311.97299.971199.882.2环保机制竹炭(B)175.62234.16217.43209.07836.282.3环保机制竹炭(C)129.81173.07160.71154.53618.122.4环保机制竹炭(D)91.63122.17113.44109.08436.322.5环保机制竹炭(E)61.0881.4575.6372.72290.882.6环保机制竹炭(F)38.1850.9047.2745.45181.802.7环保机

13、制竹炭(.)15.2720.3618.9118.1872.723其他业务收入63.8085.0778.9975.95303.81根据初步统计测算,公司实现利润总额878.34万元,较去年同期相比增长111.02万元,增长率14.47%;实现净利润658.75万元,较去年同期相比增长60.55万元,增长率10.12%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3939.81完成主营业务收入万元3636.00主营业务收入占比92.29%营业收入增长率(同比)23.54%营业收入增长量(同比)万元750.78利润总额万元878.34利润总额增长率14.47%利润总额增长量万元111.02净利润万元658.75净利润增长率10.12%净利润增长量万元60.55投资利润率45.41%投资回报率34.06%财务内部收益率20.87%企业总资产万元6054.85流动资产总额占比万元25.99%流动资产总额万元1573.53资产负债率40.57% 第三章 建设必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期我市发展的机遇和挑战并存,机遇大于挑战,是我市转型发展的关键期,是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。我们必须抢抓发展机遇,积极应对各种挑战,顶住压力,保持定力,精准发力,在发展与改革中解决各种矛盾和问题,努力开启我市经济社会发展的新篇章。综观国内外形势,世界经济仍处于复苏过程中,贸易

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