挤压铝型材项目可行性研究报告(参考立项模板).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 挤压铝型材项目可行性研究报告第一章 概论一、项目概况(一)项目名称挤压铝型材项目(二)项目选址xx出口加工区节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积7703.85平方米(折合约11.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.29%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度173.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7703.85平方米,建筑物基底占地面积5106.88平方米,总建筑面积10092.04平

2、方米,其中:规划建设主体工程6998.57平方米,项目规划绿化面积567.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费681.73万元。(七)节能分析1、项目年用电量856865.35千瓦时,折合105.31吨标准煤。2、项目年总用水量2400.96立方米,折合0.21吨标准煤。3、“挤压铝型材项目投资建设项目”,年用电量856865.35千瓦时,年总用水量2400.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.52吨标准煤/年。达产年综合节能量39.03吨标准煤/年,项目总节能率26.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx出口加工区发展规划,符合

3、xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2345.49万元,其中:固定资产投资2003.23万元,占项目总投资的85.41%;流动资金342.26万元,占项目总投资的14.59%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3033.00万元,总成本费用2382.09万元,税金及附加41.59万元,利润总额650.91万元,利税总额782.28万元,税后净利润488.18万元

4、,达产年纳税总额294.10万元;达产年投资利润率27.75%,投资利税率33.35%,投资回报率20.81%,全部投资回收期6.30年,提供就业职位44个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx出口加工区及xx出口加工区挤压铝型材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx出口加工区挤压铝型材产业结构、技术结构、

5、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“挤压铝型材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位44个,达产年纳税总额294.10万元,可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.75%,投资利税率33.35%,全部投资回报率20.81%,全部投资回收期6.30年,固定资产投资回收期6.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服

6、务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营

7、经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。产业集聚集群发展,形成特色突出的主体工业园区体系,并与周边城市实现融合发展。到2020年,培育和形成工业总产值(营业收入)超千亿元的产业集群10个,亩均工业总产值达到300万元以上,其中新增用地亩均工业总产值达到500万元以上。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7703.8511.55亩1.1容积率1.311.2建筑系数66.29%1.3投资强度万元/亩173.441.4基底面积平方米5106.

8、881.5总建筑面积平方米10092.041.6绿化面积平方米567.67绿化率5.62%2总投资万元2345.492.1固定资产投资万元2003.232.1.1土建工程投资万元789.872.1.1.1土建工程投资占比万元33.68%2.1.2设备投资万元681.732.1.2.1设备投资占比29.07%2.1.3其它投资万元531.632.1.3.1其它投资占比22.67%2.1.4固定资产投资占比85.41%2.2流动资金万元342.262.2.1流动资金占比14.59%3收入万元3033.004总成本万元2382.095利润总额万元650.916净利润万元488.187所得税万元1.3

9、18增值税万元89.789税金及附加万元41.5910纳税总额万元294.1011利税总额万元782.2812投资利润率27.75%13投资利税率33.35%14投资回报率20.81%15回收期年6.3016设备数量台(套)7817年用电量千瓦时856865.3518年用水量立方米2400.9619总能耗吨标准煤105.5220节能率26.31%21节能量吨标准煤39.0322员工数量人44 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品

10、和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司生产的项目产品

11、系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司

12、坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入1674.99万元,同比增长33.02%(415.76万元)。其中,主营业业务挤压铝型材生产及销售收入为1572.51万元,占营业总收入的93.88%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入351.75469.00435.50418.751674.992主营业务收入330.23440.3040

13、8.85393.131572.512.1挤压铝型材(A)108.97145.30134.92129.73518.932.2挤压铝型材(B)75.95101.2794.0490.42361.682.3挤压铝型材(C)56.1474.8569.5066.83267.332.4挤压铝型材(D)39.6352.8449.0647.18188.702.5挤压铝型材(E)26.4235.2232.7131.45125.802.6挤压铝型材(F)16.5122.0220.4419.6678.632.7挤压铝型材(.)6.608.818.187.8631.453其他业务收入21.5228.6926.6425.

14、62102.48根据初步统计测算,公司实现利润总额367.14万元,较去年同期相比增长50.94万元,增长率16.11%;实现净利润275.36万元,较去年同期相比增长54.96万元,增长率24.94%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元1674.99完成主营业务收入万元1572.51主营业务收入占比93.88%营业收入增长率(同比)33.02%营业收入增长量(同比)万元415.76利润总额万元367.14利润总额增长率16.11%利润总额增长量万元50.94净利润万元275.36净利润增长率24.94%净利润增长量万元54.96投资利润率30.53%投资回报率22.90%财务内部收益率23.22%企业总资产万元3791.85流动资产总额占比

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