(财务内部审计)应收补贴款审计程序表

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应收补贴款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A9被审会计报表属期复核人及日期页 次审计目标:1、核定资产损失的真实性 2、核定资产的真实存在性序号审 计 程 序执行情况说明底稿索引号123获取应收补贴款明细表,复核加计数并与明细账、总账、报表数核对相符。获取应收补贴款相关的文件依据,检查应收补贴款发生的内容、性质是否合法,确认依据充分。根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。项目经理复核意见:

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