绗缝机项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 绗缝机项目申报任务书第一章 基本信息一、项目概况(一)项目名称绗缝机项目(二)项目选址某工业园区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积55414.36平方米(折合约83.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53

2、.15%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度178.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55414.36平方米,建筑物基底占地面积29452.73平方米,总建筑面积84783.97平方米,其中:规划建设主体工程61870.20平方米,项目规划绿化面积4254.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费4517.85万元。(七)节能分析1、项目年用电量1159628.23千瓦时,折合142.52吨标准煤。2、项目年总用水量20914.38立方米,折合1.79吨标准煤。3、“绗缝机项目投资建设项目”,年用电量1159628

3、.23千瓦时,年总用水量20914.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.31吨标准煤/年。达产年综合节能量56.12吨标准煤/年,项目总节能率20.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18903.35万元,其中:固定资产投资14798.21万元,占项目总投资的78.28%;流动资金4105.14万元,占项目总投资的21.72%。(十)资金筹措

4、该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27445.00万元,总成本费用20757.57万元,税金及附加332.35万元,利润总额6687.43万元,利税总额7942.18万元,税后净利润5015.57万元,达产年纳税总额2926.61万元;达产年投资利润率35.38%,投资利税率42.01%,投资回报率26.53%,全部投资回收期5.27年,提供就业职位525个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、项目

5、评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园区及某工业园区绗缝机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园区绗缝机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“绗缝机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展,为社会提供就业职位525个,达产年纳税总额2926.61万元,可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.38%,投资利税率42.01%,全部投资回报率26.53%,全部投资回收期5.27年,固定资产投资回收期5.27

6、年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。

7、同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服

8、务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用,基本完成大中型企业的装备智能化改造,形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过117,保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用,培育10家互联网与工业融合创新示范企业,建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台,培育一批具有新型能力的互联网化企业,让互联网化成为先进制造业新的竞争力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55414.3683.08亩1.1容积率1.531.2建筑系数53.15%1.3投资强度万元/亩178.121.4基底面

9、积平方米29452.731.5总建筑面积平方米84783.971.6绿化面积平方米4254.36绿化率5.02%2总投资万元18903.352.1固定资产投资万元14798.212.1.1土建工程投资万元7178.942.1.1.1土建工程投资占比万元37.98%2.1.2设备投资万元4517.852.1.2.1设备投资占比23.90%2.1.3其它投资万元3101.422.1.3.1其它投资占比16.41%2.1.4固定资产投资占比78.28%2.2流动资金万元4105.142.2.1流动资金占比21.72%3收入万元27445.004总成本万元20757.575利润总额万元6687.436

10、净利润万元5015.577所得税万元1.538增值税万元922.409税金及附加万元332.3510纳税总额万元2926.6111利税总额万元7942.1812投资利润率35.38%13投资利税率42.01%14投资回报率26.53%15回收期年5.2716设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1159628.2318年用水量立方米20914.3819总能耗吨标准煤144.3120节能率20.24%21节能量吨标准煤56.1222员工数量人525 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新

11、型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在

12、各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到

13、了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间

14、的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入24672.39万元,同比增长21.65%(4391.36万元)。其中,主营业业务绗缝机生产及销售收入为23360.38万元,占营业总收入的94.68%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5181.206908.276414.826168.1024672.392主营业务收入4905.686540.916073.705840.1023360.382.1绗缝机(A)1618.872158.502004.321927.23

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