金属打火机项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 金属打火机项目申报任务书第一章 概况一、项目概况(一)项目名称金属打火机项目(二)项目选址xxx产业示范中心对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(三)项目用地规模项目总用地面积12506.25平方米(折合约18.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.31%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖

2、率6.00%,固定资产投资强度171.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12506.25平方米,建筑物基底占地面积7917.71平方米,总建筑面积13506.75平方米,其中:规划建设主体工程10354.36平方米,项目规划绿化面积810.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费1431.43万元。(七)节能分析1、项目年用电量1058571.66千瓦时,折合130.10吨标准煤。2、项目年总用水量6680.26立方米,折合0.57吨标准煤。3、“金属打火机项目投资建设项目”,年用电量1058571.66千瓦时,年总用水量6680.26立方米,项目

3、年综合总耗能量(当量值)130.67吨标准煤/年。达产年综合节能量34.74吨标准煤/年,项目总节能率22.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4182.09万元,其中:固定资产投资3214.50万元,占项目总投资的76.86%;流动资金967.59万元,占项目总投资的23.14%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目

4、预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8529.00万元,总成本费用6819.59万元,税金及附加78.32万元,利润总额1709.41万元,利税总额2023.51万元,税后净利润1282.06万元,达产年纳税总额741.45万元;达产年投资利润率40.87%,投资利税率48.39%,投资回报率30.66%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位159个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心金属打火机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心金属打火机产业结构、技

5、术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“金属打火机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位159个,达产年纳税总额741.45万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.87%,投资利税率48.39%,全部投资回报率30.66%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部

6、门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6

7、%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基,是推进供给侧结构性改革、促进经济转型升级的主战场。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12506.2518.75亩1.1容积率1.081.2建筑系数63.31%1.3投

8、资强度万元/亩171.441.4基底面积平方米7917.711.5总建筑面积平方米13506.751.6绿化面积平方米810.80绿化率6.00%2总投资万元4182.092.1固定资产投资万元3214.502.1.1土建工程投资万元1112.342.1.1.1土建工程投资占比万元26.60%2.1.2设备投资万元1431.432.1.2.1设备投资占比34.23%2.1.3其它投资万元670.732.1.3.1其它投资占比16.04%2.1.4固定资产投资占比76.86%2.2流动资金万元967.592.2.1流动资金占比23.14%3收入万元8529.004总成本万元6819.595利润总

9、额万元1709.416净利润万元1282.067所得税万元1.088增值税万元235.789税金及附加万元78.3210纳税总额万元741.4511利税总额万元2023.5112投资利润率40.87%13投资利税率48.39%14投资回报率30.66%15回收期年4.7616设备数量台(套)4717年用电量千瓦时1058571.6618年用水量立方米6680.2619总能耗吨标准煤130.6720节能率22.51%21节能量吨标准煤34.7422员工数量人159 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的

10、技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共

11、和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同

12、岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6564.22万元,同比增长31.02%(1554.30万元)。其中,主营业业务金属打火机生产及销售收入为5869.99万元,占营业总收入的89.42%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

13、1营业收入1378.491837.981706.701641.066564.222主营业务收入1232.701643.601526.201467.505869.992.1金属打火机(A)406.79542.39503.65484.271937.102.2金属打火机(B)283.52378.03351.03337.521350.102.3金属打火机(C)209.56279.41259.45249.47997.902.4金属打火机(D)147.92197.23183.14176.10704.402.5金属打火机(E)98.62131.49122.10117.40469.602.6金属打火机(F)6

14、1.6382.1876.3173.37293.502.7金属打火机(.)24.6532.8730.5229.35117.403其他业务收入145.79194.38180.50173.56694.23根据初步统计测算,公司实现利润总额1539.41万元,较去年同期相比增长151.02万元,增长率10.88%;实现净利润1154.56万元,较去年同期相比增长212.62万元,增长率22.57%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6564.22完成主营业务收入万元5869.99主营业务收入占比89.42%营业收入增长率(同比)31.02%营业收入增长量(同比)万元1554.30利润总额万元1539.41利润总额增长率10.88%利润总额增长量万元151.02净利润万元1154.56净利润增长率22.57%

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