折叠桌项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 折叠桌项目申报任务书第一章 基本信息一、项目概况(一)项目名称折叠桌项目(二)项目选址某高新技术产业示范基地对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。(三)项目用地规模项目总用地面积50025.00平方米(折合约75.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.23%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.62%,

2、固定资产投资强度172.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50025.00平方米,建筑物基底占地面积28129.06平方米,总建筑面积66033.00平方米,其中:规划建设主体工程46184.75平方米,项目规划绿化面积5033.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费6586.16万元。(七)节能分析1、项目年用电量954179.08千瓦时,折合117.27吨标准煤。2、项目年总用水量15438.43立方米,折合1.32吨标准煤。3、“折叠桌项目投资建设项目”,年用电量954179.08千瓦时,年总用水量15438.43立方米,项目年综合总耗能

3、量(当量值)118.59吨标准煤/年。达产年综合节能量43.86吨标准煤/年,项目总节能率27.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14884.68万元,其中:固定资产投资12906.00万元,占项目总投资的86.71%;流动资金1978.68万元,占项目总投资的13.29%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项

4、目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19392.00万元,总成本费用14856.95万元,税金及附加275.16万元,利润总额4535.05万元,利税总额5435.73万元,税后净利润3401.29万元,达产年纳税总额2034.44万元;达产年投资利润率30.47%,投资利税率36.52%,投资回报率22.85%,全部投资回收期5.88年,提供就业职位329个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业示范

5、基地及某高新技术产业示范基地折叠桌行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业示范基地折叠桌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“折叠桌项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位329个,达产年纳税总额2034.44万元,可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.47%,投资利税率36.52%,全部投资回报率22.85%,全部投资回收期5.88年,固定资产投资回收期5.88年(含建设期)

6、,项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对

7、工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。以企业为主体的创新体系不断完善,自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%,全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上,万人有效发明专利拥有量达到30件,建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50025.0075.00亩1.1容积率1.321.2建筑系数56.23%1.3投资强度万元/亩172.081.4基底面积平方米28129.061

8、.5总建筑面积平方米66033.001.6绿化面积平方米5033.13绿化率7.62%2总投资万元14884.682.1固定资产投资万元12906.002.1.1土建工程投资万元5041.802.1.1.1土建工程投资占比万元33.87%2.1.2设备投资万元6586.162.1.2.1设备投资占比44.25%2.1.3其它投资万元1278.042.1.3.1其它投资占比8.59%2.1.4固定资产投资占比86.71%2.2流动资金万元1978.682.2.1流动资金占比13.29%3收入万元19392.004总成本万元14856.955利润总额万元4535.056净利润万元3401.297所

9、得税万元1.328增值税万元625.529税金及附加万元275.1610纳税总额万元2034.4411利税总额万元5435.7312投资利润率30.47%13投资利税率36.52%14投资回报率22.85%15回收期年5.8816设备数量台(套)12817年用电量千瓦时954179.0818年用水量立方米15438.4319总能耗吨标准煤118.5920节能率27.45%21节能量吨标准煤43.8622员工数量人329 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需

10、求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司通

11、过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入18650.91万元,同比增长19.47%(3039.72万元)。其中,主营业业务折叠桌生产及销售收入为15781.92万元,占营业总收入的84.62%。上年度营

12、收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3916.695222.254849.244662.7318650.912主营业务收入3314.204418.944103.303945.4815781.922.1折叠桌(A)1093.691458.251354.091302.015208.032.2折叠桌(B)762.271016.36943.76907.463629.842.3折叠桌(C)563.41751.22697.56670.732682.932.4折叠桌(D)397.70530.27492.40473.461893.832.5折叠桌(E)265.14353.5232

13、8.26315.641262.552.6折叠桌(F)165.71220.95205.16197.27789.102.7折叠桌(.)66.2888.3882.0778.91315.643其他业务收入602.49803.32745.94717.252868.99根据初步统计测算,公司实现利润总额4754.45万元,较去年同期相比增长936.88万元,增长率24.54%;实现净利润3565.84万元,较去年同期相比增长519.79万元,增长率17.06%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18650.91完成主营业务收入万元15781.92主营业务收入占比84.62%营业收入增长率(同比)19.47%营业收入增长量(同比)万元3039.72利润总额万元4754.45利润总额增长率24.54%利润总额增长量万元936.88净利润万元3565.84净利润增长率17.06%净利润增长量万元519.79投资利润率33.51%投资回报率25.14%财务内部收益率23.39%企业总资产万元24816.59流动资产总额占比万元39.88%流动资产总额万元9895.88资产负债率40.71% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我市全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期,是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化

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