电瓶项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 电瓶项目申报任务书第一章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称电瓶项目(二)项目选址某产业基地所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。(三)项目用地规模项目总用地面积18922.79平方米(折合约28.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.20%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆

2、盖率7.75%,固定资产投资强度171.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18922.79平方米,建筑物基底占地面积11013.06平方米,总建筑面积19490.47平方米,其中:规划建设主体工程13496.70平方米,项目规划绿化面积1509.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1666.57万元。(七)节能分析1、项目年用电量492508.40千瓦时,折合60.53吨标准煤。2、项目年总用水量5570.46立方米,折合0.48吨标准煤。3、“电瓶项目投资建设项目”,年用电量492508.40千瓦时,年总用水量5570.46立方米,项目年综合

3、总耗能量(当量值)61.01吨标准煤/年。达产年综合节能量22.57吨标准煤/年,项目总节能率23.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5628.61万元,其中:固定资产投资4851.55万元,占项目总投资的86.19%;流动资金777.06万元,占项目总投资的13.81%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期

4、达产年营业收入7562.00万元,总成本费用5787.79万元,税金及附加105.06万元,利润总额1774.21万元,利税总额2123.99万元,税后净利润1330.66万元,达产年纳税总额793.33万元;达产年投资利润率31.52%,投资利税率37.74%,投资回报率23.64%,全部投资回收期5.73年,提供就业职位130个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施

5、工有条不紊,忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地电瓶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业基地电瓶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电瓶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位130个,达产年纳税总额793.33万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.52%,投资利税率37.74%,全部投资回报率23.64%,全部投资回收期5.73

6、年,固定资产投资回收期5.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看,居民需求结构和档次发生重大变化,已基本接近发达

7、国家水平,个性化已经成为产品竞争力的重要体现,大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制所取代。从供给方面看,现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求,有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产品创新唤起潜在消费市场,拉动投资需求,增加有效供给,已经成为提振我国工业经济的重要方向。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18922.7928.37亩1.1容积率1.031.2建筑系数58.20%1.3投资强度万元/亩171.011.4基底面积平方米11013.061.5总建筑面积平方米19490.471.6绿化面积平方米1509.73绿化率

8、7.75%2总投资万元5628.612.1固定资产投资万元4851.552.1.1土建工程投资万元1431.362.1.1.1土建工程投资占比万元25.43%2.1.2设备投资万元1666.572.1.2.1设备投资占比29.61%2.1.3其它投资万元1753.622.1.3.1其它投资占比31.16%2.1.4固定资产投资占比86.19%2.2流动资金万元777.062.2.1流动资金占比13.81%3收入万元7562.004总成本万元5787.795利润总额万元1774.216净利润万元1330.667所得税万元1.038增值税万元244.729税金及附加万元105.0610纳税总额万元

9、793.3311利税总额万元2123.9912投资利润率31.52%13投资利税率37.74%14投资回报率23.64%15回收期年5.7316设备数量台(套)6817年用电量千瓦时492508.4018年用水量立方米5570.4619总能耗吨标准煤61.0120节能率23.88%21节能量吨标准煤22.5722员工数量人130 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大

10、、做好、做长”的发展理念。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的

11、建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济

12、效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6610.43万元,同比增长32.36%(1616.28万元)。其

13、中,主营业业务电瓶生产及销售收入为5672.14万元,占营业总收入的85.81%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1388.191850.921718.711652.616610.432主营业务收入1191.151588.201474.761418.045672.142.1电瓶(A)393.08524.11486.67467.951871.812.2电瓶(B)273.96365.29339.19326.151304.592.3电瓶(C)202.50269.99250.71241.07964.262.4电瓶(D)142.94190.58176.97170

14、.16680.662.5电瓶(E)95.29127.06117.98113.44453.772.6电瓶(F)59.5679.4173.7470.90283.612.7电瓶(.)23.8231.7629.5028.36113.443其他业务收入197.04262.72243.96234.57938.29根据初步统计测算,公司实现利润总额1506.26万元,较去年同期相比增长246.86万元,增长率19.60%;实现净利润1129.69万元,较去年同期相比增长106.75万元,增长率10.44%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6610.43完成主营业务收入万元5672.14主营业务收入占比85.81%营业收入增长率(同比)32.36%营业收入增长量(同比)万元1616.28利润总额万元1506.26利润总额增长率19.60%利润总

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