帐簿项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 帐簿项目申报任务书第一章 基本信息一、项目概况(一)项目名称帐簿项目(二)项目选址某经济新区所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。(三)项目用地规模项目总用地面积57382.01平方米(折合约86.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.20%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度186.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57382.01平方米,建筑物基底占地面积36839.25平方米,总建筑

2、面积70579.87平方米,其中:规划建设主体工程48177.32平方米,项目规划绿化面积5157.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费7143.54万元。(七)节能分析1、项目年用电量916832.09千瓦时,折合112.68吨标准煤。2、项目年总用水量20299.07立方米,折合1.73吨标准煤。3、“帐簿项目投资建设项目”,年用电量916832.09千瓦时,年总用水量20299.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.41吨标准煤/年。达产年综合节能量40.20吨标准煤/年,项目总节能率25.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合

3、某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20263.95万元,其中:固定资产投资16043.73万元,占项目总投资的79.17%;流动资金4220.22万元,占项目总投资的20.83%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31865.00万元,总成本费用24221.34万元,税金及附加356.04万元,利润总额7643.66万元,利税总额9054.

4、00万元,税后净利润5732.74万元,达产年纳税总额3321.25万元;达产年投资利润率37.72%,投资利税率44.68%,投资回报率28.29%,全部投资回收期5.03年,提供就业职位428个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济新区及某经济新区帐簿行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济新区帐簿产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“帐簿项目”,本期工程

5、项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展,为社会提供就业职位428个,达产年纳税总额3321.25万元,可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.72%,投资利税率44.68%,全部投资回报率28.29%,全部投资回收期5.03年,固定资产投资回收期5.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民

6、营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国

7、实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。发挥市场机制,转变政府职能。紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,着力加强供给侧改革,提高供给体系质量和效率,统筹使用经济、法律和政策手段,加强对产业的引导和规范,促进产业结构优化升级。实施负面清单管理,进一步消除制约科学发展的体制性

8、障碍,不断激发和提升市场主体的发展活力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57382.0186.03亩1.1容积率1.231.2建筑系数64.20%1.3投资强度万元/亩186.491.4基底面积平方米36839.251.5总建筑面积平方米70579.871.6绿化面积平方米5157.06绿化率7.31%2总投资万元20263.952.1固定资产投资万元16043.732.1.1土建工程投资万元5059.532.1.1.1土建工程投资占比万元24.97%2.1.2设备投资万元7143.542.1.2.1设备投资占比35.25%2.1.3其它投资万元3840.

9、662.1.3.1其它投资占比18.95%2.1.4固定资产投资占比79.17%2.2流动资金万元4220.222.2.1流动资金占比20.83%3收入万元31865.004总成本万元24221.345利润总额万元7643.666净利润万元5732.747所得税万元1.238增值税万元1054.309税金及附加万元356.0410纳税总额万元3321.2511利税总额万元9054.0012投资利润率37.72%13投资利税率44.68%14投资回报率28.29%15回收期年5.0316设备数量台(套)16417年用电量千瓦时916832.0918年用水量立方米20299.0719总能耗吨标准煤

10、114.4120节能率25.07%21节能量吨标准煤40.2022员工数量人428 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的

11、治理结构,形成了完整的内控制度。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。二、公司经济效益分析上一年度,

12、xxx(集团)有限公司实现营业收入18603.03万元,同比增长25.92%(3829.53万元)。其中,主营业业务帐簿生产及销售收入为17549.54万元,占营业总收入的94.34%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3906.645208.854836.794650.7618603.032主营业务收入3685.404913.874562.884387.3917549.542.1帐簿(A)1216.181621.581505.751447.845791.352.2帐簿(B)847.641130.191049.461009.104036.392.3帐簿(

13、C)626.52835.36775.69745.862983.422.4帐簿(D)442.25589.66547.55526.492105.942.5帐簿(E)294.83393.11365.03350.991403.962.6帐簿(F)184.27245.69228.14219.37877.482.7帐簿(.)73.7198.2891.2687.75350.993其他业务收入221.23294.98273.91263.371053.49根据初步统计测算,公司实现利润总额4538.95万元,较去年同期相比增长400.11万元,增长率9.67%;实现净利润3404.21万元,较去年同期相比增长6

14、98.07万元,增长率25.80%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18603.03完成主营业务收入万元17549.54主营业务收入占比94.34%营业收入增长率(同比)25.92%营业收入增长量(同比)万元3829.53利润总额万元4538.95利润总额增长率9.67%利润总额增长量万元400.11净利润万元3404.21净利润增长率25.80%净利润增长量万元698.07投资利润率41.49%投资回报率31.12%财务内部收益率21.85%企业总资产万元49795.22流动资产总额占比万元29.70%流动资产总额万元14790.91资产负债率22.83% 第三章 背景及必要性一、项目建

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