商业计划书精品案例_商业计划书模板+案例

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1、投资决策 研究先行11 1 中国产业信息研究网三胜咨询旗下门户网站 商业计划书模板 导读:商业计划书有相对固定的格式和通用模版,它几乎包括反映投资商所有感兴趣 的内容,从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、 运营到融资方案。只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引 投资商,让他们看懂您的项目商业运作计划,才能使您的融资需求成为现实,商业计划书 的质量对您的项目融资至关重要。 第一章第一章 执行摘要执行摘要 商业计划书后续章节的浓缩,最好能控制在 2 页内。 第二章第二章 企业介绍企业介绍 企业发展的长远及近期目标及价值体现是什么?要成为什

2、么样的企业? 企业设立的基本情况、业务简介、人员、组织结构、股权结构、企业发展历史的重要 里程碑,等 企业的核心创始人、管理团队、顾问团队的介绍,主要是从业背景、资源、经验、教 育等方面。 第三章第三章 产品及服务产品及服务 企业的产品或服务是什么,能为客户解决什么问题,有什么专利或知识产权,等; 企业的典型客户是哪些类型,已经有哪些客户?潜在客户有哪些?等 第四章第四章 商业模式商业模式 产品和服务如何到达客户?市场推广方法和销售手段是什么?等 通过什么样的产品及服务,如何实现收入和利润?收入经过哪些渠道、如何从客户流 到企业?等 2 2投资决策 研究先行2 中国产业信息研究网三胜咨询旗下门

3、户网站 第五章第五章 行业及竞争分析行业及竞争分析 行业的发展现状及趋势是怎样?(数字、图表)企业从事的细分领域的现状及发展前 景分析; 市场的销售收入空间及规模分析;企业发展的优劣势、及外部机会和威胁分析; 同业竞争对手的对比分析,及潜在竞争对手分析?(优劣势的比较) 第六章第六章 战略发展规划战略发展规划 企业在产品种类、服务模式、人员设置、市场推广、业务地域、客户开发、资本投资 等等方面的 35 年发展规划; 第七章第七章 财务状况及预测财务状况及预测 企业如果有经营历史,提供历史的财务报表。 (以损益表为主) 企业在未来 3-5 年的财务预测:重点是损益表的预测,为了减少误差,第一年的

4、按月 预测; 第八章第八章 融资计划融资计划 企业本次融资需求的资金量(通常是能够满足企业 1 年-18 个月左右的发展需要) ,及 企业愿意出让的股权比例;提供资金的具体的使用计划; 商业计划书执行摘要模板商业计划书执行摘要模板 投资亮点:投资亮点: 公司定位于为医院客户提供手术室使用的医疗器械,并为家庭客户提供家庭使用的呼 吸相关产品及服务,市场空间及前景广阔,业务发展迅速。公司已获得 A 投资公司和 B 投 资公司的注资,海外红筹架构及公司治理结构完善。 投资决策 研究先行33 3 中国产业信息研究网三胜咨询旗下门户网站 公司背景:公司背景: 公司是集研发、生产、销售、服务为一体的医疗产

5、品/家用健康产品提供商。公司成立 于 2007 年,于 2008 年进入手术室用医疗器械产品的自主研发和生产,在 2009 年获得 A 投 资公司和 B 投资公司 N 万美元投资后,开始进入家用呼吸健康产品研发和生产。公司为了 今后在海外市场上市,已搭建完成海外红筹法律架构。公司目前有员工约 2,000 人,其中 研发人员 300 人。 公司在北京拥有 10,000 平米的研发基地和在河北拥有 100,000 平米的生 产基地。公司在全国所有省份及直辖市拥有分公司或办事处,与全国 1,000 多家医疗器械 代理商保持业务合作关系,公司产品已经进入 5,000 多家医院和 10 万多家庭。 产品

6、:产品: 公司的产品可以分为医疗产品和家用健康产品,如下表: 我们所有产品均已在国内注册,并获得了 CE 认证,可以在欧盟销售。其中家用便携式 制氧机、呼吸治疗仪产品已获得美国 FDA 认证,可以在美国销售。 商业模式:商业模式: 公司负责产品研发和生产,超过 90%的产品是由分布全国的代理商渠道销售给最终客 户;对于部分大型政府招标项目,公司也直接参与。产品的售后服务由公司负责。 公司在美国和欧洲部门国家也发展了代理商,启动了海外销售。 公司的产品主要通过展会、刊物广告等方式进行品牌推广。 市场机会:市场机会: 2009 年中国医疗器械市场已成为继美国和日本之后世界第三大市场,医疗器械年销售

7、 额达到 400 亿元。预计未来 5 年内,中国将超过日本,成为全球第二大医疗设备市场。到 4 4投资决策 研究先行4 中国产业信息研究网三胜咨询旗下门户网站 2050 年,中国在世界医疗器械市场上的份额将占到 25%。中国医疗机构的整体医疗装备水 平还很低,大量的设备需要更新换代,中国政府每年对医疗设备的投入也以 13%的速度增 长。同时,中国医疗器械与药品的销售额比例为 1:8,而这一数字在发达国家的比例接近 1:1,可见中国医疗器械市场的增长潜力是巨大的。我们的家用呼吸健康产品面对的是国内 超过 5000 万的睡眠呼吸障碍患者和超过 1 亿的心脑血管疾病患者,到 2012 年市场规模可

8、达 200 亿元。 竞争优势:竞争优势: 公司的产品主要定位于高性价比的国产高端产品、客户定位于中型城市的大、中型医 院,与西门子、飞利浦等国外大品牌没有太大的竞争。主要竞争对手是国内企业。公司的 优势是品牌有很好的市场知名度,有分布全国分公司和办事处的市场推广和管理渠道,以 及 1,000 多家代理商的销售网络,与 5,000 多家医院有常年密切合作关系。 对于家庭呼吸健康产品,我们的主要竞争对手是澳大利亚 A 公司和美国 B 公司等国外 品牌以及 C、D、E 公司等国内品牌。公司产品定位更专注,产品线更宽,技术性能处于领 先地位,并拥有完全的自主知识产权。相对于国外品牌,我们还有成本及价格

9、优势,市场 营销更强大。 市场营销:市场营销: 对于国内市场,利用已有的全国性管理网络,不断拓展和延伸。对于国际市场,主要 以家庭呼吸健康产品为主,利用技术与成本的相对优势,选择合适的厂商进行 OEM/ODM 合 作。并通过与国外优秀代理商合作,向对价格敏感的私人保健组织和专业医疗保险组织提 供成本相对较低、宽范围的家用呼吸健康产品。 通过国内、外的医疗展会、学术会议、专业期刊,进行公司品牌和产品的推广。 发展规划:发展规划: (1)产品继续研发,包括家用呼吸治疗仪多品种、耗材、等;(2)2010 年底之前完 成全系列产品的 CE 认证和 FDA 认证;(3)建设覆盖全国省会城市的家用呼吸健康

10、产品营 销中心;(4)海外市场拓展。 投资决策 研究先行55 5 中国产业信息研究网三胜咨询旗下门户网站 历史和预计财务收入(历史和预计财务收入(RMB) : 融资计划及用途:融资计划及用途: 计划募集 1,000 万美元。 主要用于家用呼吸健康产品的进一步研发、大规模生产、及市场营销网络的建立,具 体包括:产品研发(300 万)、市场及渠道费用(200 万)、生产支持(300 万)、技术并 购(100 万)、补充流动资金(100 万)。 管理团队:管理团队: AAA,CEO,2008 年创建本公司。之前 10 年,创立 xxx 医疗技术公司,并西门子收购; 之前在 xxx 集团医疗事业部任总

11、经理。获得 xxx 大学工程控制专业硕士学位。 BBB, 营销副总。 曾任 xxx 医疗集团中国区副总经理、 xxx 医疗公司营销总监。 毕业 xxx 医学院临床专业。 CCC,CTO。曾任 xxx 医疗技术有限公司副总经理兼 CTO、xxx 中国有限公司产品总监。 毕业于 xx 大学精密仪器专业。 6 6投资决策 研究先行6 中国产业信息研究网三胜咨询旗下门户网站 商业计划书商业计划书 PPT 模板展示模板展示 投资决策 研究先行77 7 中国产业信息研究网三胜咨询旗下门户网站 商业计划书案例商业计划书案例 项目名称:项目名称: 创新型电商项目融资计划书 项目地点:项目地点: 中国广东深圳

12、项目背景:项目背景: 近年来,中国的电子商务快速发展,交易额连创新高,电子商务在各领域的应用不断 拓展和深化、相关服务业蓬勃发展、支撑体系不断健全完善、创新的动力和能力不断增强。 电子商务正在与实体经济深度融合,进入规模性发展阶段,对经济社会生活的影响不断增 8 8投资决策 研究先行8 中国产业信息研究网三胜咨询旗下门户网站 大,正成为我国经济发展的新引擎。商务部数据显示:2013 年,中国网络购物市场交易规 模达到 1.85 万亿元,增长 42.0%,网购增速超过实体店 20%,截止 12 月 31 日,中国在线 购物用户数为 3.02 亿,同比增长 25%,在线电商继续保持了出色的表现。2

13、014 年电子商务 行业发展会更迅速, 市场仍处于快速成长期, 顾客也更愿意有多元化的消费选择。 预计 2014 年年底中国网络购物用户规模将达到 3.8 亿人, 预计 2014 年中国网络零售市场交易规模有 望达到 2.79 亿元。 2009-2013 年我国网络零售市场交易规模(万亿元) 另一方面,一直以来包括 B2C 在内的所有电商都存在拼价格、拼广告、毛利低等状况, 都依靠烧钱来换取流量、来吸引消费者,殊不知消费者的心态都是“天猫便宜天猫买,京 东便宜京东买,淘宝便宜又跑去淘宝了”,没有用户忠诚度、导致很多电商无法获利盈余。 不论目前多大的电商平台、广告再多、扩充再大、用户再多、物流系

14、统再大,只要没有用 户忠诚度,再大的投入、再多的广告都是昙花一现。对于瞬息万变的互联网来说,外部环 境已在悄然改变。数据显示,目前电商的平均综合毛利在 7%左右,经营费用率在 17%左右, 净利润率在-8%左右,所以电商的经营成本高于线下的经营成本,导致长期的亏损。而本项 目仅在线销售一项的纯毛利就达到 42%。再加上保证金、平台使用费、广告收入、实体店 收入等,利润非常可观,盈利能力极强。 价格战下,大电商越战越大,小的越战越小。随着电商行业洗牌成功,以及部分商家 对盈利的要求,B2C 商家们将改变烧钱换流量的做法,把原来常用的价格战转变为服务战、 投资决策 研究先行99 9 中国产业信息研

15、究网三胜咨询旗下门户网站 品质战。市场正常机制正在恢复,此时进入电商正是时机,本项目拥有全国首创的商业模 式和营销模式,将培养出数千万的忠实粉丝,让被动的购物变成主动的购买。本项目也将 会成为电商行业中新窜起的一匹黑马。本项目首创新的商业模式,作为一家 B2C+O2O 的商 城,也在快速发展的互联网信息时代中诞生并不断创新,面对互联网电子商务发展的新形 势、新机遇、新挑战。本项目在努力为消费者提供优质、可靠的商品的同时,将始终不渝, 坚持客户至上的原则,能够为中国的互联网发展事业作出贡献。 建设内容:建设内容: 首轮融资人民币 500 万元,这些资金将被用于网站技术投入、实体店的落实,目前预

16、计由总部开出两家便利店 50-100 平米旗舰店、 后开放加盟店 40-50 平米、 目前已规划完成、 对业界新的技术进行研究和分析、维护管理网络系统及网络软件编程、网络应用软件的开 发、APP 客户端、微店客户端系统开发、网络系统管理和网络媒体技术、动态网页设计、 网络数据库、网络操作系统、网络系统管理、服务器管理、TCP/IP 移动互联网、客户端创 建与管理等、市场开拓以及营运费用。 1010投资决策 研究先行10 中国产业信息研究网三胜咨询旗下门户网站 项目融资额:项目融资额: 为使本项目能更快速在中国 B2C 网购市场占领一定的影响力与份额,也要在对手还没 反应过来之前让“病毒式营销”迅速蔓延,爆引百万流量及自动放大倍增流量,以迅雷不 及掩耳之速度口耳相传、吞食市场,要达到这些,除了优秀的技术团队,好的商业模式, 创新的运营模式,也需要跟更大的平台战略合作,特开放本轮融资,以求快速整合资源。 本项目从创业初期到股改上市,融资方案总体分为四个阶段,2014 年上半年融资为第一阶 段,为实施我们的计划,我们需要首轮融资人民币 500 万元的资金,让出 10% 的股份,这

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