资金支付相关制度

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1、资金支付授权审批制度第一章 总则第一条 为有效执行公司资金管理内部控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金使用效率,控制资金风险,特制定本制度。第二条 本制度的制定依据是公司法、会计法、公司会计准则及公司相关制度。第三条 本制度主要规范公司资金支付。第二章 资金支付的分类及审批权限第四条 根据公司资金支付的性质,将资金支付分为以下两大类:经营性支付和非经营性支付。第五条 资金支付的审批流程如下图所示:开始用款人填写报销单或资金申请单并签名各业务部门负责人审核签字财务负责人核准管理层在授权范围内审批财务部会计审核并编制记账凭证出纳付款结束第六条 资金支付的审批权限。经营性支付与非经

2、营性支付的审批权限如下表所示。支付种类审批额度审批权限审批人经营性支付小额经营性支付不论金额总经理大额经营性支付对非关联方支付,50万元以内(含50万元,外币按记账汇率折算)总经理对非关联方支付,50万元以上董事长对关联方支付,30万元以内(含30万元,外币按记账汇率折算)总经理对关联方支付,30万元以上董事长非经营性支付无事由、无合同、对控股子公司借款除外30万元以内(含30万元,外币按记账汇率折算)董事长30万元以上,300万元以内董事会300万元以上股东会第三章 资金支付审签人的责任规定第七条 用款人应如实反映资金支付内容,在资金申请单、报销单上签字,对资金支付结果负直接责任。第八条 各

3、部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责,并在此基础上审核签字,对资金支付的结果负部门领导责任。第九条 对资金支付具有最终审批权限的人员,对资金支付的结果负领导责任。第十条 违反本制度的责任人,未对公司造成直接损失者,个人处以50010000 元罚款,部门处以 200030000 元罚款;对公司造成直接损失者,按照相关证券监督管理法律、法规予以处罚;涉嫌犯罪的,移交司法机关处理。 第四章 附则第十一条 本制度由公司财务部负责制定、修订及解释,第十二条 本制度经董事会通过后公布之日起执行。货币资金授权审批制度第一章 总则第一条 为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制公司成本

4、费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。第二条 公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。第三条 公司对资金的支付实行分级授权批准制度。第四条 本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金,是以货币形态存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。第五条 本制度适用于公司各职能部门。第二章 货币资金管理的原则与依据第六条 为加强公司对货币资金的管理,本公司实行资金预算制度,资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。1公司根据实际情况,制定年度资金预算,对公司的资金管理工作起指导性作用。2公司根据年度资金预算和月度工作计划,编制

5、月度资金预算,作为公司月度资金管理的指令性标准。第七条 公司财务部设资金管理岗,负责收集各部门的月度资金收支计划,编制公司的月度资金预算,并提交公司月度工作会议讨论批准。第八条 批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请,副总经理、总经理共同批准后,财务部方可办理。第三章 资金支付的程序规定第九条 公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。1支付申请。各职能部门或个人用款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明。2支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定

6、,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。3支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。4办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账册。第四章 货币资金支付申请的授权审批规定第十条 公司资金支出申请的审批权限类别。1审核:指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。2审批:指有关领导根据审核意见进行批准。3

7、核准:指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。第十一条 公司预算内资金审批权限规定。各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如下表所示。公司预算内资金审批权限说明表工作事项使用部门部门经理财务总监总经理董事会固定资产购置 万元以内提出审核 万元提出审核审批 万元提出审核审核审批 万元提出审核审核审核审批货款支付 万元提出审批 万元提出审核审核审批办公费提出审批招待费提出审批差旅费提出审批培训费提出审批通讯费提出审批宣传广告费用 元以内提出审批 元以上提出审核审批利息支出提出审核审批工资、奖金、福利提出审核审批对

8、外捐款赞助提出审核审核审核审批对外单位借款提出审核审核审核审批第十二条 公司预算外资金审批权限规定。公司预算外资金支出的审批程序为:使用部门提出申请,财务部审核,财务总监审批;如果有重大事项支出,应报总经理审批。第十三条 公司货币资金支出必须逐级审批,各级经手人必须签署审批意见并签字,严禁越级审批。第十四条 超过××万元的资金使用,必须经过股东大会的审议,批准后财务部方可办理。第十五条 财务部资金管理专员负责保管财务印章,严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行情况,同时资金主管应定期向财务总监、总经理汇报资金收付情况。第5章 附则第十六条 本制度由公司财务部负责制定、修订及解释,第十七条 本制度自董事会审批通过公布之日起执行。

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