电脑背包项目预算报告年度.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 电脑背包项目预算报告电脑背包项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业

2、、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管

3、理工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(二)公司经济指标分析2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入17016.17万元,同比增长13.86%(2071.06万元)。其中,主营业务收入为15095.48万元,占营业总收入的88.71%。2018年营收情况一览表序号项

4、目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3573.404764.534424.204254.0417016.172主营业务收入3170.054226.733924.823773.8715095.482.1电脑背包(A)1046.121394.821295.191245.384981.512.2电脑背包(B)729.11972.15902.71867.993471.962.3电脑背包(C)538.91718.54667.22641.562566.232.4电脑背包(D)380.41507.21470.98452.861811.462.5电脑背包(E)253.60338.14313.993

5、01.911207.642.6电脑背包(F)158.50211.34196.24188.69754.772.7电脑背包(.)63.4084.5378.5075.48301.913其他业务收入403.34537.79499.38480.171920.69根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4137.42万元,较2017年同期相比增长697.20万元,增长率20.27%;实现净利润3103.07万元,较2017年同期相比增长373.58万元,增长率13.69%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17016.17完成主营业务收入万元15095.48主营业务收入占比88.71%

6、营业收入增长率(同比)13.86%营业收入增长量(同比)万元2071.06利润总额万元4137.42利润总额增长率20.27%利润总额增长量万元697.20净利润万元3103.07净利润增长率13.69%净利润增长量万元373.58投资利润率54.01%投资回报率40.51%财务内部收益率24.23%企业总资产万元17153.06流动资产总额占比万元26.87%流动资产总额万元4609.06资产负债率24.14%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现

7、有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、近年来,中国崛起势不可挡,成为了继美国之后第二个跻身超10万亿美元经济体俱乐部的国家。在世界经济的版图上,中国变成了前所未有的“优等生

8、”。由于经济表现亮眼,中国备受全球瞩目,国际媒体也经常把中美两个国家放在一起比较。根据世界银行的数据,2017年美国的经济总量达到19.5万亿美元,中国紧随其后达到了13.1万亿美元。相比之下,美国提早12年达到这个经济规模,即在2005年的时候达到13.09万亿美元,当时的经济增速达到3.4%。不过,目前我国是经济增速最快的新兴经济体之一,经济增速维持在中高水平,2017年达到6.9%。如果我国持续保持这个水平,超越美国不成问题。享有世界权威的英国经济与商业研究中心(CEBR)给出了答案,在其最新发布的全球经济前景排名表(2018)中提到,按美元计价,中国将在2032年超越美国成为全球第一大

9、经济体,这与其他经济研究机构预测的时间相差不大。另外,在2023年前后,中国人均年收入将超过1.2万美元,进入世界银行认可的高收入国家行列,届时中国将成功突破“中等收入陷阱”。中国经济总量超越美国并非空穴来风,一直以来推动美国经济增长的重要因素是消费,如今中国也完全依赖内需拉动经济。近年来,中国的经济结构持续优化,服务业比重不断提高,这意味着消费对经济增长的贡献率持续提升。数据显示,2017年,最终消费对我国经济增长的贡献率为58.8%,连续4年成为拉动经济增长的第一驱动力。而在发达经济体国家,消费一般占到67成,由此可见我国正在向消费型大国迈进。中国制造2025”,是我国政府实施制造强国战略

10、第一个十年的行动纲领,今年是它连续第三年出现在政府工作报告中。“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。“中国制造2025”,是行动纲领,是目标方向,更是踏踏实实一步步地走,一点点地干。中国制造2025已经勾画了我们制造业由大变强,进入制造强国的第一个十年行动纲领。接着还有第二个、第三个,从长远来看,到本世纪中,我们要迈入世界制造强国的第一方阵。第一方阵就是我们和美国要并驾齐驱了,这个目标是很鼓舞人心的,达到要付出很大的努力,但是是可以实现的,并不是高不可攀的。党的十九大报告提出,“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。这既是深化供给侧结构性改革、推动

11、经济高质量发展的重要内容,也是全面建设社会主义现代化强国的客观要求。要推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变,关键是推动制造业高质量发展。我国已成为世界制造业第一大国,但大而不强的问题仍然突出。改革开放以来,我国经济长期保持较快发展,取得了举世瞩目的发展成就。从1978年到2016年,我国年均经济增速达到9.6%,第二产业增加值年均增速更是高达10.9%。随着工业化快速推进,我国制造业规模不断扩大,已成为名副其实的世界工厂和世界制造业第一大国。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;

12、紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资6617.03(万元)。固定资产投资预

13、算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2519.663544.94164.486617.031.1工程费用万元2519.663544.9412104.721.1.1建筑工程费用万元2519.662519.6629.50%1.1.2设备购置及安装费万元3544.943544.9441.50%1.2工程建设其他费用万元552.43552.436.47%1.2.1无形资产万元243.87243.871.3预备费万元308.56308.561.3.1基本预备费万元181.80181.801.3.2涨价预备费万元126.76126.762建设期利息万元3固定

14、资产投资现值万元6617.036617.03(二)流动资金预算预计新增流动资金预算1925.31万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12104.729348.1711063.1512104.7212104.7212104.721.1应收账款万元3631.422360.422905.133631.423631.423631.421.2存货万元5447.123540.634357.705447.125447.125447.121.2.1原辅材料万元1634.141062.191307.311634.141634.141634.141.2.2燃料动力万元81.7153.1165.3781.7181.7181.711.2.3在产品万元2505.681628.692004.542505.682505.682505.681.2.4

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