电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告.docx

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1、泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告 电动汽车充电桩投资建设项目 可行性报告 xxx 投资公司 泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告目录 第一章 总论 第二章 项目建设及必要性 第三章 产业研究 第四章 产品规划及建设规模 第五章 项目选址评价 第六章 工程设计方案 第七章 项目工艺原则 第八章 项目环保研究 第九章 项目生产安全 第十章 风险评估 第十一章 节能 第十二章 项目计划安排 第十三章 项目投资情况 第十四章 经营效益分析 第十五章 招标方案 第十六章 评价结论 泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充

2、电桩投资建设项目可行性报告 第一章 总论 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx 投资公司 (二)公司简介 本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户 着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管 理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推 行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总 经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源 管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作, 下设的能源管理工作室代表管理部

3、门,负责具体开展项目承办单位能源管 理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各 车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能 源管理员,负责现场能源的具体管理工作。 公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领 先企业,创造价值,履行社会责任。 (三)公司经济效益分析 泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告 上一年度,xxx 公司实现营业收入 24568.89 万元,同比增长 21.51%(4349.77 万元)。其中,主营业业务电动汽车充电桩生产及销售收 入为 21926.67 万元,占营业总收入的 89.25%

4、。 根据初步统计测算,公司实现利润总额 6493.25 万元,较去年同期相 比增长 1515.55 万元,增长率 30.45%;实现净利润 4869.94 万元,较去年 同期相比增长 937.87 万元,增长率 23.85%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 24568.89 完成主营业务收入 万元 21926.67 主营业务收入占比 89.25% 营业收入增长率(同比) 21.51% 营业收入增长量(同比) 万元 4349.77 利润总额 万元 6493.25 利润总额增长率 30.45% 利润总额增长量 万元 1515.55 净利润 万元 4869.94 净利润增

5、长率 23.85% 净利润增长量 万元 937.87 投资利润率 45.60% 投资回报率 34.20% 财务内部收益率 23.12% 企业总资产 万元 29778.57 流动资产总额占比 万元 38.55% 泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告 流动资产总额 万元 11480.13 资产负债率 44.44% 二、项目概况 (一)项目名称 电动汽车充电桩投资建设项目 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁, 安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或 充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩 的输入端与交

6、流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充 电。 (二)项目选址 xxx 出口加工区 (三)项目用地规模 项目总用地面积 48104.04 平方米(折合约 72.12 亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 52.81%,建筑容积率 1.33,建设区域绿化覆盖率 7.31%,固定资产投资强度 191.96 万元/亩。 (五)土建工程指标 泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告 项目净用地面积 48104.04 平方米,建筑物基底占地面积 25403.74 平 方米,总建筑面积 63978.37 平方米,其中:规划建设主体工程 42389.52 平方米

7、,项目规划绿化面积 4675.01 平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计 135 台(套),设备购置费 6476.85 万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量 1331635.96 千瓦时,折合 163.66 吨标准煤。 2、项目年总用水量 25627.36 立方米,折合 2.19 吨标准煤。 3、“电动汽车充电桩投资建设项目投资建设项目”,年用电量 1331635.96 千瓦时,年总用水量 25627.36 立方米,项目年综合总耗能量 (当量值)165.85 吨标准煤/年。达产年综合节能量 55.28 吨标准煤/年, 项目总节能率 24.06%,能源利用效果良好。 (八)环境

8、保护 项目符合 xxx 出口加工区发展规划,符合 xxx 出口加工区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告 项目预计总投资 18237.89 万元,其中:固定资产投资 13844.16 万元, 占项目总投资的 75.91%;流动资金 4393.73 万元,占项目总投资的 24.09%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业

9、收入 31790.00 万元,总成本费用 24229.21 万元,税 金及附加 317.56 万元,利润总额 7560.79 万元,利税总额 8921.22 万元, 税后净利润 5670.59 万元,达产年纳税总额 3250.63 万元;达产年投资利 润率 41.46%,投资利税率 48.92%,投资回报率 31.09%,全部投资回收期 4.72 年,提供就业职位 476 个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交 叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后 施工,诸如其他配套工程等。 三、

10、报告说明 根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证 项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条 泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告 件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项 目建设前具有决定性意义。 四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 出口加 工区及 xxx 出口加工区电动汽车充电桩行业布局和结构调整政策;项目的 建设对促进 xxx 出口加工区电动汽车充电桩产业结构、技术结构、组织结 构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx 公司为适应国内外市场需求,拟

11、建“电动汽车充电桩投资建设 项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 出口加工区经济发展,为 社会提供就业职位 476 个,达产年纳税总额 3250.63 万元,可以促进 xxx 出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的 贡献。 3、项目达产年投资利润率 41.46%,投资利税率 48.92%,全部投资回 报率 31.09%,全部投资回收期 4.72 年,固定资产投资回收期 4.72 年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部 发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式

12、 指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中 国制造 2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设 立了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕中国制造 2025战略, 泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告 重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带 动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业 链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。 五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序

13、号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 48104.04 72.12 亩 1.1 容积率 1.33 1.2 建筑系数 52.81% 1.3 投资强度 万元/亩 191.96 1.4 基底面积 平方米 25403.74 1.5 总建筑面积 平方米 63978.37 1.6 绿化面积 平方米 4675.01 绿化率 7.31% 2 总投资 万元 18237.89 2.1 固定资产投资 万元 13844.16 2.1.1 土建工程投资 万元 5088.97 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 27.90% 2.1.2 设备投资 万元 6476.85 2.1.2.1 设备投资占比 35.

14、51% 2.1.3 其它投资 万元 2278.34 2.1.3.1 其它投资占比 12.49% 泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告 2.1.4 固定资产投资占比 75.91% 2.2 流动资金 万元 4393.73 2.2.1 流动资金占比 24.09% 3 收入 万元 31790.00 4 总成本 万元 24229.21 5 利润总额 万元 7560.79 6 净利润 万元 5670.59 7 所得税 万元 1.33 8 增值税 万元 1042.87 9 税金及附加 万元 317.56 10 纳税总额 万元 3250.63 11 利税总额 万元 8921.22 12

15、 投资利润率 41.46% 13 投资利税率 48.92% 14 投资回报率 31.09% 15 回收期 年 4.72 16 设备数量 台(套) 135 17 年用电量 千瓦时 1331635.96 18 年用水量 立方米 25627.36 19 总能耗 吨标准煤 165.85 20 节能率 24.06% 21 节能量 吨标准煤 55.28 22 员工数量 人 476 泓域咨询 MACRO/ 电动汽车充电桩投资建设项目可行性报告 第二章 项目建设及必要性 一、项目建设背景 1、当前,全球正迎来一场新工业革命,这将深刻改变制造业的生产方 式、产业组织和竞争格局,并重塑全球经济的面貌。经过多年发展

16、,我国 已形成门类齐全、规模庞大、配套能力强的制造业体系,但仍然存在产业 组织结构不合理、专业化分工协作程度不高、低水平同质化竞争严重等问 题。应抓住新工业革命带来的机遇,积极打造产业内部、产业之间开放创 新、协同融合的产业组织新生态,推动形成制造业高效率、差异化、高质 量的供给能力,进一步增强中国制造的核心竞争力。 2、制造业是我国当前的最大产业。中国作为一个世界大国无论从国民 生活水平提高、经济发展,还是国家安全的角度都需要强大、独立、自主 的制造业。但是,谈及国内制造业(如智能手机、集成电路、机器人、新能 源汽车等产业)发展状况,各产业普遍面临市场庞大、缺少核心技术、产品 低端、利润少、人才缺乏等问题。虽然我国已经是制造大国,但我们应该 清醒地看到,我国造业“大而不强”,与制造强国仍存在较大差距。我国 制造业在快速发展中存在很多问题,其中有些还是根本性的。 3、十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革, 特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,

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