关于建设机油压力表项目立项申请报告(86亩).doc

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1、泓域咨询MACRO/ 关于建设机油压力表项目立项申请报告关于建设机油压力表项目立项申请报告一、项目基本情况(一)项目名称关于建设机油压力表项目(二)项目建设单位科技公司(三)法定代表人(四)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁

2、贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提

3、高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。上一年度,(集团)有限公司实现营业收入26292.65万元,同比增长8.15%(1980.87万元)。其中,主营业业务机油压力表生产及销售收入为22631.97万元,占营业总收入的86.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6383.80万元,较去年同期相比增长566

4、.45万元,增长率9.74%;实现净利润4787.85万元,较去年同期相比增长462.47万元,增长率10.69%。(五)项目选址经开区(六)项目用地规模项目总用地面积57528.75平方米(折合约86.25亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.16%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度183.66万元/亩。项目净用地面积57528.75平方米,建筑物基底占地面积45539.76平方米,总建筑面积62706.34平方米,其中:规划建设主体工程44970.75平方米,项目规划绿化面积4342.22平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计135台

5、(套),设备购置费6894.87万元。(九)节能分析1、项目年用电量600399.71千瓦时,折合73.79吨标准煤。2、项目年总用水量25050.26立方米,折合2.14吨标准煤。3、“关于建设机油压力表项目投资建设项目”,年用电量600399.71千瓦时,年总用水量25050.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.93吨标准煤/年。达产年综合节能量29.53吨标准煤/年,项目总节能率25.14%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资21199.83万元,其中:固定资产投资15840.67万元,占项目总投资的74.72%;流动资金5359.16万元,占项目总投资

6、的25.28%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44041.00万元,总成本费用33388.73万元,税金及附加406.43万元,利润总额10652.27万元,利税总额12527.98万元,税后净利润7989.20万元,达产年纳税总额4538.78万元;达产年投资利润率50.25%,投资利税率59.09%,投资回报率37.69%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位678个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率50.25%,投资利税率59.09%,全部投资回报率37.69%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4

7、.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。二、项目背景、必要性(一)项目建设背景1、改革开放40年,中国制造业实现了由小到大的跨越式发展,建立了全球最完备的产业体系,创新能力显著增强,成为世界第一制造大国和制成品出口国。中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势,再到创新型制造优势的演变过程。随着新工业革命的兴起与国内外经济发展条件

8、和形势的变化,中国制造业需要培育综合竞争优势,从而推动制造业由高速增长向高质量发展转变,实现由大到强的战略目标。2、当前,我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期,中国制造2025出台,既立足当前,面向制造业转型升级、提质增效,提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措;又着眼长远,着眼应对新一轮科技革命和产业变革,围绕先进制造和高端装备制造,前瞻部署了重点突破的十大战略领域,描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。3、为推进经济结构的战略性调整,促进产

9、业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。(二)必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解

10、决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、新常

11、态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、在制造业方面,将以“中国制造2025”战略为主轴,以信息化与工业化深度融合为主题,强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展方向,加快发展生产业,大力发展生活业,打造有利服务业发展的好环境。4、投资项目建成投产后,项目承

12、办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。5、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。三、项目建设方案(一)产品规划项目主要产品为机

13、油压力表,根据市场情况,预计年产值44041.00万元。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。(二)用地规模该项目总征地面积57528.75平方米(折合约86.25亩),其中:净用地面积57528.75平方米(红线范围折合约86.25亩)。项目规划总建筑面积62706.34平方米,其中:规划建设主体工程44970.75平方米,计容建筑面积62706.34平方米;预计建筑工程投

14、资5285.47万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.16%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度183.66万元/亩。项目预计总建筑面积62706.34平方米,其中:计容建筑面积62706.34平方米,计划建筑工程投资5285.47万元,占项目总投资的24.93%。(四)选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、项目风险评价投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业

15、的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15840.67(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5359.16万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21199.83万元,其中:固定资产投资15840.67万元,占项目总投资的74.72%;流动资金5359.16万元,占项目总投资的25.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5285.47万元,占项目总投资的24.93%;设备购置费6894.87万元,占项目总投资的32.52%;其它投资3660.33万元,占项目总投资的17.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15840.67+5359.16=21199.83(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济评价(一)

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