《2024差旅费报销制度(26篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024差旅费报销制度(26篇)(99页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2024差旅费报销制度(26篇)2024差旅费报销制度(精选26篇) 2024差旅费报销制度 篇1 为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。四、前款未清的,不予再次
2、借款。五、关于住宿的规定和费用标准:1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销,超支自负。2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。六、关于伙食的规定和费用标准:1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。七、关于交通工具的规定和费用标准:1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途
3、公共汽车,费用实报实销。因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。3)在出差期间因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),费用实报实销。4)项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆,费用按如下限额实报实销:项目总监30元/人/天;项目经理20元/人/天;5)其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的,费用自负。特殊情况须事先申请,经主管副总及以上级领导批准后,费用可实报实销。6)出差期间因携带公司贵重设备
4、或物品须包租汽车的,必须事先提出申请,否则不予报销:一次或一天租车费在200元(含)以内的,须经项目总监书面签批方可。超过200元的,经主管副总及以上级领导审批同意后方可。八、关于通讯费用的管理规定和费用标准:1)鉴于直放站项目部的工作性质,员工无论是否出差,均按月以如下标准限额实报手机费;超支部分由部门主管领导根据部门预算处理,但公司承担一般不超过50%。九、其他说明及注意事项:1)本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化员工出差北京的,按特区标准执行);除此之外的地区均为一般地区。2)员工自出差当天起享受出差待遇,以机票、火车票显示时间为参考依据:12:00(含)之前出发的
5、当天差补=100%(日伙食包干标准+日交通包干标准);12:00之后出发的当天差补=50%(日伙食包干标准+日交通包干标准)。3)返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据,按如下标准享受餐补和交通补贴:12:00(含)之前返回的当天差补=50%(日伙食包干标准+日交通包干标准);12:00之后返回的当天差补=100%(日伙食包干标准+日交通包干标准);4)因会议出差的,经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿,但同时出差期间伙食和交通补贴取消,不得另外报销住宿费。5)出差到关联单位进行工作、学习等,由对方单位出资安排食宿的,住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。6)乘坐公司车
6、辆出差的,出差期间出租车票不予报销,其他费用按规定执行。7)本规定自公布之日起生效。8)自本规定生效之日起,公司原相关制度中与本规定内容冲突的,以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。9)本规定由人力资源部负责解释。 2024差旅费报销制度 篇2 为进一步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定:一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排,学校安排后方为因公出差。2、因公出差享受学校差旅费用报销。3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。4、出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限
7、额凭票据报销。5、因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,否则不予报销。二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据,否则不予报销。2、交通费一律据实限额报销,目的地为宜城市,交通费按乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通费(的士费用)包干10元;乡镇内,乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销,无的士费用;目的地为襄阳市及以上城市,交通以乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通主要以乘坐公交车为主,若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。3、本校教职工多人同去同一目的地,市内交通费据实报销,不按人头重复计算。4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切
8、由个人自理。5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的,一切由个人自理。6、所有外出学习凭上级文件通知,并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额,一切自费项目不予报销。7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出,学校原则上不报销任何费用。9、出差回校后一周内报销,每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条,经校长签字后领取。10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费,没有经过校长同意的,安全自己负责。11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执
9、行。12、教职工乘坐学校租用车辆进城的,不再单独报销个人任何交通费。三、住宿费报销标准1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费,因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理。2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的,应提前向校长申请。按最高限额每天80元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理。3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通,学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费,补助标准为一月100元包干(包括开学报道以及培训结束回校
10、)。4、教师因参加教研室组织大比武,大讲赛,说课等活动,若是学校集体活动已组织包车就餐等,不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行,住宿费参照以上标准执行,制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行,无批准者费用自理。四、报销程序:由出差人填好差旅报销单,粘贴好票据及文件通知,由年级负责人签字证明,再由校长审批签字后到财务处报销。五.说明:1、出差均无伙食补助通讯费补助,此制度从讨论制定后执行。2、制定本制度是为以后有制度可依,公正、公开、公平。3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。4、此制度从_年3月1日执行。 2024差旅费报销制度 篇3 为控制
11、费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、差旅费开支范围:适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按实际出差住宿天数计算。2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销,零星杂支在规定范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制。3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管理规定报销。4、出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机时,经董事长事先批准,可坐普通舱。需乘坐轮船的,公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外,其他人员只允许乘坐三等以下舱。
12、出入机场据实报销机场大巴车费,经董事长特别批准可报销的士费。二、出差借款审批程序:各分厂、部室出差人员借款时,必须填写借款单并注明出差地点,由部门负责人及公司分管领导签字,方能到财务部门办理借款手续,财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则,认真审核后方能借款。三、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,回厂一周之内必须办理报销手续,应填写差旅费报销单,并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字,如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字,再交财务部门审核签字后,按差旅费报销制度执行。四、出差费用标准:1、工作人员区外出差:1.1住宿费限额内凭票报销,限额如下:总经理每天70元。副总及销售人
13、员每天60元。其他人员每天50元。限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理。1.2市内交通费凭票报销,每人每天15元。限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理。1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元,其余地区每人每天补助15元。1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。1.5乘坐列车报销标准:将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费,不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐火车出差人员,按车票记载金额报销。1.6会务
14、费:(1)工作人员外出参加会议,应严格控制参会人数,凡需开支会务费须持会议通知或参会申请,经部门主管签字批准方可开支。(2)参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳(含食宿)会务费的,其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销,会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的,按本规定对应报销标准报销。1.7驾公司车辆区外出差比照1、1、1、3支报。1.8工作人员赴港、澳地区出差,按自治区出境(出国)管理办法支报。2 、工作人员自治区内出差:实际发生的住宿、交通费均凭票报销,无补助。3 、公司员工探亲假旅费报销标准:3.1享受一年一次探亲假的员工经综合管理部审批,凡在500公里以上者,凭火车票以每公里0、20
15、元计发综合旅费,中转住宿费比照1、1支报,超限不报。中转市内交通费比照1、2支报,超限不报;500公里以下的按车票面额计报,包括长途汽车、高速大巴、各类火车硬座。3.2享受四年一次探亲的员工,经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照3、1执行,并扣除本人基础工资的30%(自理);500公里以内员工的四年一次探亲比照3、1标准计报,但不扣本人基础工资的30%。报销中如有作弊行为,一经发现予以虚报金额10倍的处罚;再次作弊者,当次所有报销票据全部不予报销,给予当事人必要的处理。 2024差旅费报销制度 篇4 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。一、报销范围:本细则适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批办法: