《采购仓库流程PPT课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购仓库流程PPT课件(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、借款单物品采购流程图物品采购流程图采购部采购部开始财务部财务部仓库仓库入库入库流程流程查询库存申购部门申购部门办理借款手续安排购货经办人报账报账资料审查批准办理报账报销手续是是总经理总经理否否申购单批准审核、备款部门经理审核是是否否实用、价格建议、用款批准选供货商,进行询价对比,预算借款金额申购单、入库单、有效发票根据购货清单,核对实物开实物入库票批准报账库存用途审核填写申购单是是物品采购流程图说明物品采购流程图说明本流程适用于非生产物料(如低值易耗品、临时计划所需物品等,不包含办公用品的采购)的即时采购计划的编制、审核及下达;保证对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本,
2、确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程说明及规定: 申购部门填写物品申购单,部门经理到仓库进行库存核对确认,经财务部长审查由总经理批准并签字,合格后转到采购部;采购部申请购货款(办理借款手续)办理购货;购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入库。 办理完毕,经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手续。(购货金额在100元以下者,可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在100元以上者必须按本流程执行。)附件:申购单、入库票、借款单生产物料采购流程图生产物料采购流程图开始签订采购合同生产计划流程核对库存物料需求计划表、申购单采购合同表追踪交货期收货送检
3、货物验收通知单仓库入库仓库入库流程流程审核特殊采购否询、比、议价批准批准合格否?采购部采购部财务部财务部仓库仓库总经理总经理副总经理副总经理生产部生产部生产计划表申购单审查质量方面质量方面是是否否是是否否是是否否是是否否一联清单审查,计划备款必须有供方的产品出厂检验报告生产物料采购流程图说明生产物料采购流程图说明 本流程适用于生产物料的月度采购计划,保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。流程说明: 仓库根据生产计划表编制物料需求表及申购单,经财务部长审查签字(主要得知所购物料所需要的货款及支付期限),总经理审批传至采购部;采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达采
4、购订单或合同;采购订单或采购合同下达后,采购人员对供货周期进行跟踪;货物送到后,采购部要开收货通知单到仓库,同时所管质量方面部门进行原材料检验(验收单一式四联:存根联、仓库联、回执联);判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库手续;(没有采购部所开的收货通知单,仓库不请允许私自接收入库) 关于询价和报价的审核:采购数量3000元以下的采购清单,可以采取电话询价的形式询价;采购数量3000元以上的采购清单,需要供货商报价的形式询价。 部对采购部询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况进行综合考虑,提出审计价格比对意见或审计报告,直接提供给总经理作为参考。供应商首批供货,
5、需备质量体系证明文件及官方质量检测报告等有效证明文件。附件:生产计划表、物料需求表及申购单、采购订单、采购合同、收货通知单物品入库流程图物品入库流程图采购部采购部开始开始实物点收实物入库单入库记账仓库仓库财务部财务部物料采购流程物料出库流程账务处理仓库报表货物验收通知单生产部生产部生产成品检验后的合格品是是否否做电脑账,并把物品按类放置其它物品月末将票据转至财务部物料入库流程图说明物料入库流程图说明本流程图对本公司进料、成品入库的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要。 流程说明:仓库根据采购部送达的收货通知单点收货物(只限于合格产品)或生产所生产出的合格成品,实物核对是否有误,无误后
6、仓库按指定的区域储放。若是生产急料,仓管可放生产备料区。点收完毕,办理入库手续并录入电脑账,月末将相关票据传递至财务。附件:收货通知单、实物入库票、仓库报表仓库出库流程图仓库出库流程图仓库发料领料单仓库仓库结束生产部生产部出库记账除生产外其它部门除生产外其它部门财务部财务部生产领料流程审核否是账务处理仓库日报表副总经理以上副总经理以上申请领料主管填写请领单开始开始物品借用定期归还借用登记归还物品应完好无损1000元以下部门经理批准领用1000元以上需副总经理及以上人员批准领用生产主管审核开请领单销售部销售部成品发货通知发货通知单质量方面质量方面发货抽检出厂检验报告合格?否是成品出库,需要司机或
7、送货人在出库单上签字月末将票据转至财务部物料出库流程图说明物料出库流程图说明本流程对公司出货进行控制,确保出货准确无误,防止成品品质在出货前发生变异。对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要。流程说明:1、成品出库:仓库接到销售部的发货通知单时,通知质量方面部门做出库前抽检,合格后及时办理相关出库手续;不需要抽检的产品,可以直接办理出库手续。发货完毕,整理票据,同时录入电脑账,月末将相关票据传递至财务部。2、生产原料领料:生产所需原材料的领用,必须由生产主管根据生产订单确定所用原材料的规格型号及数量,并填写请领单,仓库根据请领单办理原材料出库。3、低值易耗物品领料:其它部门及低值易耗的
8、领用,需要部门主管填写的请领单,仓库根据单据内容办理出库。(所领物品金额在1000元以上及礼品等大件物品必须由副总及以上人员审批)4、物品借用:借用人需在借用登记表上进行登记签字,用完后及时归还,一般当天归还,特殊情况三天归还,需长期借用的,要申请领用(需要副总经理及以上人员的批准)。特殊领料的办理:1、部门主管不在公司,但需要紧急使用的物品,可以先行在仓库办理借用手续,随后再由部门主管补办正常手续。2、为节约时间,提高效率,部门主管及以上人员,可以直接办理领料手续(不需要再填写请领单)。附件附件:发货通知单、出库单、领料单、 请领单附件表格样表附件表格样表领 料 单 领料部门: 年 月 日物
9、品名称规格型号请领数量实发数量单位备 注合计大写 主管: 审核: 保管: 经手人: 请 领 单 领料部门年 月 日物品名称规格型号请领数量单位用途及说明 主管: 经手人: 附件表格样表附件表格样表申申 购购 单单申请部门 : 申请日期:物品名称规格型号数量单位金额 用途及原由申请人部门经理财务部采购部副总经理总经理附件表格样表附件表格样表实 物 入 库 单 供货单位: 年 月 日物品名称规格型号应收数量实收数量单位备注 合计大写 主管: 审核: 保管员: 经手人: 收货通知单 供货单位: 年 月 日物品名称规格型号来料数量单位备注 合计大写 主管: 经手人: 附件表格样表附件表格样表发货通知单 发往单位: 年 月 日物品名称规格型号来料数量单位备注 合计大写 主管: 经手人: 实 物 出 库 凭 单 发往: 年 月 日 编号物品名称说明数量单位单价金额百十万千百十元角分合计大写 主管 保管 经手人