差旅费报销制度18528

上传人:M****1 文档编号:575718897 上传时间:2024-08-18 格式:PDF 页数:9 大小:356.70KB
返回 下载 相关 举报
差旅费报销制度18528_第1页
第1页 / 共9页
差旅费报销制度18528_第2页
第2页 / 共9页
差旅费报销制度18528_第3页
第3页 / 共9页
差旅费报销制度18528_第4页
第4页 / 共9页
差旅费报销制度18528_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《差旅费报销制度18528》由会员分享,可在线阅读,更多相关《差旅费报销制度18528(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、浙江宏鑫科技有限公司 1.目的: 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度。 2.适用范围: 本办法适用于本公司所有员工。 3.定义: 因工作需要出差申请、费用、报销办法 4.内容: 4.1 办理程序: 4.1.1 出差人员到人事部门索取出差申请单, 由本部门经理审核,交公司主管(分管领导)或董事长批准。 4.1.2 出差人员的借款数额,要依据实际需要,由部门经理签字后,经财务经办人审核,公司主管( 分管领导) 审批后方可借款。 4.1.3 出差人员回公司后,对出差完成情况作书面报告, 并向直接上级领导汇报,由直接上级领导考核结

2、果,签署考核意见。 4.1.4 根据签有直接上级领导考核意见的出差申请单( 附件一、二) 和有效出差单据,按照费用报销标准,财务部的报销会计进行审核报销。 4.1.5 凡与出差申请单上规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化需改变路线、 天数、人数、交通工具的,需经公司主管( 分管领导) 签署意见后方可报销。 4.1.6 出差回公司后应在一星期内报销差旅费, 超过一星期报销的,每一天按30元罚款,并追究其直接上级领导的责任。 4.1.7 出差时借款实行“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负。申请人借款,先由财务部经办人审核,再由公司主管( 分管领导)

3、 核准。特殊情况由公司主管( 分管领导) 特批。对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的, 追究财务经办人及部门负责人的责任。 4.1.8 出国人员在获出国审批后, 护照、签证、机票等事宜要配合管理部进行办理。 各项费用由申请人向公司申请借款后直接支付。 编 号 00-00 版本/ 版次 0/0 类 别 人事类 制/ 修订日期 2006/11/27 名 称 差旅费报销制度 页 次 1/4 浙江宏鑫科技有限公司 4.2 费用标准:本着节约的原则,不得超过下列费用标准,因各种原因造成超支的必须经过公司主管( 分管领导) 的特批。 4.2.1 住宿费: 单位:元/ 间 职务/ 地区 首都特区 直辖市

4、 省会城市 省辖市 县级市及以下 副总经理以上 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 副经理以上 460 420 380 340 300 其余人员 360 320 300 260 220 注:住宿应尽可能事先预订;二人同行,不得分住两房(异性或董事除外); 4.2.2 伙食费: 单位:元/ 天 职务/ 地区 首都特区 直辖市 省会城市 省辖市 本区及县级市以下 副总经理以上 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 副经理以上 60 40 40 40 40 其余人员 60 40 40 40 40 4.2.3 市内交通费: 单位:元/ 天 职务/ 地区 首都特区 直辖市 省会

5、城市 省辖市 本区及县级市以下 副总经理以上 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 副经理以上 50 50 30 30 30 其余人员 50 50 30 30 30 4.2.4 交通费: 职务/ 地区 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 副总经理以上 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 副经理以上 普通舱 硬卧硬座 二等舱 实报 实报 其余人员 预申请 硬卧硬座 三等舱 实报 实报 4.3 报销办法: 4.3.1 住宿费报销办法: (1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的 编 号 00-00 版本/ 版次 0/0 类 别 人事类 制/ 修订日期 2006/11/

6、27 名 称 差旅费报销制度 页 次 2/4 浙江宏鑫科技有限公司 天数计算报销。 (2)出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费和伙食费。 (3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、 会见地方政府官员和知名人士或关系公司整体形象的特殊业务情况, 在公司主管( 分管领导) 允许的前提下, 可按实报销。 4.3.2 伙食费报销办法: (1)中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。发票按实报销 4.3.3 交通费报销办法 : (1)旅途中符合乘卧( 从晚八时至次日晨七时之间,

7、在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时) 而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。则无住宿费报销。 4.3.4 出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外: (1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的; (2)携有巨款或重要文件须确保安全的; (3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; (4)陪同重要客人外出的; (5)执行特殊业务或夜间办事不方便的 ; 以上情况须请示部门经理同意后方可报销。 4.3.5 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经公司主管( 分管领导) 批准顺道回家探亲、 办事及非工作需要的参观、游览,其绕行多支付的费用均由个人自

8、理。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示公司主管( 分管领导) 同意后方可报销。 4.3.6 其他 : (1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司主管( 分管领导) 同意,并经领导核准并签署意见后方可报销。 (2)出差人员应保留完整车( 船) 票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。 (3)驾驶员外出行车途中的油费、过路过桥费、停车费凭据报销,违章罚款一律不准报销。 4.4 补充规定 4.4.1 两人以上出差人员,在请示公司主管( 分管领导) 允许后,可就随行高一级人员标准执行。 编 号 00-00 版本/ 版次 0/0 类 别

9、人事类 制/ 修订日期 2006/11/27 名 称 差旅费报销制度 页 次 3/4 浙江宏鑫科技有限公司 4.4.2 在市内办事, 交通费可以报销。特殊情况如交通不便、时间较紧等原因可乘出租车; 公司高层领导或高级技术人员可乘出租车;财务部门因携带巨款等原因亦可乘出租车。 4.4.3 外出参加会议, 会议费用中包括食宿费时不再享受食宿费补助,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿费时,按前述标准予以补助。 4.4.4 外出学习、驻厂人员,伙食补助每天20元,期间不享受市内交通费补助, 安排住宿的不享受住宿费补助, 途中可享受交通、伙食费补助。 4.5 实施与修订: 本办法经呈董事长核准起试运行

10、,交董事会通过后正式实施,修改时亦同。 5 参考文件:无 6 附件: 附件( 一) 出差作业流程 附件( 二) 出差申请单 附件( 三) 出国申请单 编 号 00-00 版本/ 版次 0/0 类 别 人事类 制/ 修订日期 2006/11/27 名 称 差旅费报销制度 页 次 4/4 附件(一) 出差作业流程 责任者 作业流程 使用表单或备注 申请人员 出差申请单 出国申请单 否 部门经理 由部门经理同意后 公司主管 交公司主管审批 是 管理部 出差申请单 出国申请单 部门经理 财务部 “前账不清, 后账不借” 否 是 公司主管 是 财务部 否 出差人员 出差人员 出差申请单 出国申请单 直接

11、上级领导 财务部 旅费凭据 否 是 公司主管 出差计划变动 财务部 财务部 审 批 旅 费 审 核 出 差 工 作 报 告 借 支 出 差 费 报 销 旅 费 审 批 出 差 申 请 审 批 办 签 证 订 机 票 存 档 审 核 签 字 出 差 考 核 借 款 特 批 特 批 附件( 二) 浙江宏鑫科技有限公司出差申请单 部 门 姓 名 出差地点 预计期限 起止日期 年 月 日至 年 月 日 出差事由 部门经理 签字 总经理 审核 变动情况 总经理 审核 借 款 上次出差清账情况 按期结清 延期 未结 账 尚欠款 财务审核 借款金额 总经理 审核 特批 状态 总经理 审核 * 以上事项在出差

12、前填写, 以下事 项在出差回来后三天 内填写 序号 时 间 出差目的地 交通费 住宿费 伙食费 市内交通费 其他费用 年 月 日 时 至 年 月 日 时 金额 单据数 夜数 单价 单据数 天数 单价 单据数 天数 单价 单据数 名称 金额 单据数 1 至 招待费 2 至 会议费 3 至 油费 4 至 过路费 5 至 其它 合 计 共计: 欠款金额: 实际金额 : 元( 大写: ) 财务核对 总经理审批 董事长审批 报销人签字 出 差 记 录 日期 出差地点 处理的主要工作事务 完成情况 出 差 总 结 取得 效果 存在 问题 建 议 部 门 意 见 直接上级审核 附件(三) 浙江宏鑫科技有限公

13、司出国申请单 姓名: 部门: 日期: 行 程 事 由 航空 行程 出 发 线 路 时 间 班 次 回 程 线 路 时 间 班 次 至 至 旅 费 清 单 记 载 事 项 较 多 时 另 付 清 单 类 别 单 价 天 数 金 额 人事部门 确认 外 币 本币(换算) 准备金 公司主管 签核 出国旅费 出国手续费 财务主管 审核 出国交通费 备 注 停留期间的旅费 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 杂 费 合 计 元 原 支 领 金 额 支 出 余 额 不 足 额 元 元 元 元 总 经理: 财务主管: 部门经理: 申请人: 出 差 记 录 日 期 出 差 地 点 处理的主要工作事务 完成情况 出 差 总 结 取得效果 存在问题 建议 部 门 意 见 直接 上级 审核 浙 江 宏 鑫 科 技 有 限 公 司 差 旅 费 报 销 制 度 核准 审核 拟订

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号