ISO9002表格(doc82页)

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1、 发 文 登 记 表 编号:CBEA/QF4.2.3-01 序号: 常建安( )字第 号 缓急 密级 签发: 会签: 公司主管领导核签 主题词 标 题 主送 抄报 抄送 拟稿单位 拟稿人 拟 稿 日 期 电 话 部门核稿 办公室 核 稿 打印人 校对人 印刷份数 发文 份数 文 件 附 件 备 案 记 录 备 注 收文(资 料)登记表 编号:CBEA/QF4.2.3-02 序号: 文件(资料) 名 称 份数 收文编号 常建安( )字第 号 原文编号 收文日期 年 月 日 原文日期 年 月 日 收件人 密级 领 导 批 示 承 办 情 况 存档 记录 文件发放清单 编号:CBEA/QF4.2.3

2、-03 序号: 序号 文件名称 文件编号 控制 状态 收文部门 收文签名 发放 日期 备注 记录: 受控文件(资料)清单受控文件(资料)清单受控文件(资料)清单 编号:CBEA/QF4.2.3-04 序号: 序号 文件名称 文件编号 发布日期 批准人 更改 状态 备注 记录: 文件更改申请表 编号:CBEA/QF4.2.3-05 序号: 更改文件名称 文件编号 申请更改部门 申请更改原因: 申请人: 年 月 日 更改前内容 更改后内容 更改人: 年 月 日 更改审核意见: 审核人: 年 月 日 批准: 批准人: 年 月 日 备注: 文件更改通知单 编号:CBEA/QF4.2.3-06 序号:

3、更改文件 名 称 更改原文件编号 申请更改部门 更改部门 更改状态 更改日期 更 改 内 容 文件修改人: 年 月 日 更改页码 更改条款 更改性质 通知发放 部 门 文件(页次)收发记录 收文签字 发放时间 备注 批准人 日期 作废文件回收及销毁登记表 7. 文件回收及销毁登记表 编号:CBEA/QF4.2.3-07 序号: 序号 文件名称 文件编号 原使用 部门 回收日期 处理状态 审批 销毁 记录: 借阅文件档案登记表 编号:CBEA/QF4.2.3-08 序号: 序号 日期 借阅部门 案卷或文件 题 名 利用目的 借卷人 签 字 归还日期 备注 记录: 质量记录移交表 编号:CBEA/

4、QF4.2.4-01 序号: 序号 记录名称 数量 移交部门 移交人 接收部门 接收人 交接日期 质量记录借阅登记表 编号:CBEA/QF4.2.4-02 序号: 序号 记录名称 编号 份数 借阅人 借阅日期 归还日期 批准 记录: 质量记录处理审批表 编号:CBEA/QF4.2.4-03 序号: 序号 记录名称 编号 数量 保管期限 处理方式 备注 编制: 批准: 日期: 质量记录清单 编号:CBEA/QF4.2.4-04 序号: 序号 记录编号 记录名称 收集部门 保存部门 保存期限 记录: 管理评审计划 编号:CBEA/QF5.6-01 序号: 评审目的 评价公司质量管理体系的有效性和适

5、宜性、持续改进各个过程,达到顾客满意。 评审时间 评审形式及地点 评审内容 评审参加部门及人员: 评审准备工作: 总经理: 副总经理: 管理者代表: 内部审核组: 经营部: 工程部: 安设部: 办公室: 各分公司: 请以上单位与人员于 年 月 日前准备好书面材料交公司工程部进行汇总, 重点是体系运行中存在问题和改进意见。 编制人: 年 月 日 审核人: 年 月 日 批准人: 年 月 日 签到表 编号:CBEA/QF5.6-02 序号: 部门/单位 职务/岗位 签名 部门/单位 职务/岗位 签名 注:本表适用于各类会议(如管理评审会,内审首、末次会议、质量、安全例会等)和各类培训签到。 管理评审

6、会议记录 编号:CBEA/QF5.6-03 序号: 时 间 地 点 主持人 记录人 参加人员: 评审内容: 评审小结: 第 次管理评审报告 编号:CBEA/QF5.6-04 序号: 管理评审结论: 需改进的项目: 改 进 计 划 项目 责任人 时间要求 配合部门 验证人 备注 总经理 批准 年 月 日 管理者 代表审核 年 月 日 编制人 年 月 日 管理评审改进措施及验证表 编号:CBEA/QF5.6-05 序号: 部门 负责人 改进需求: 对策措施: 年 月 日 改进措施实施及自检完成情况: 年 月 日 验证与评价: 自检人: 年 月 日 验证部门意见: 验证人: 年 月 日 ( )年度部

7、门/分公司职工培训需求计划表 编号:CBEA/QF6.2-01 序号: 工种(专业) 培训人数 拟参加培训人员名单 编制单位 编制人 批准 ( )年度公司职工培训计划表 编号:CBEA/QF6.2-02 序号: 序号 培训内容 培训 对象 培训 目的 培训 课时 培训 方法 培训 人数 培训 日期 编制 批准 人员培训记录 编号:CBEA/QF6.2-03 序号: 序号 姓名 性别 出生年月 工种 岗位 培 训 记 录 发证记录 内容 方式 时间 结果 单位部门: 记录: 人员培训记录 编号:CBEA/QF6.2-04 序号: 姓名 性别 出生 年月 职称 职务 (工种) 原有文化程度 现有文

8、化程度 技术 等级 参加工作年月 岗位工作年月 培 训 记 录 培训时间 培训方式 培训内容 考试/考核结果 发证记录 备注 单位部门: 记录: 培训记录表 编号:CBEA/QF6.2-05 序号: 培训班名称 专业/工种 培训地点 培训形式 培训起止时间 课时 培训人 受培人员名单 培训内容: 评价方式: 培训效果: 签名: 年 月 日 单位部门: 记录: 项目质量计划会签/审批表 编号:CBEA/QF7.1-01 序号: 工程名称 工程地点 工程类型 参加审核部门及人员 会签意见 部 门 姓 名 日 期 审核意见: 批准人: 年 月 日 备注: 制表: 年 月 日 现场勘察记录 编号:CB

9、EA/QF7.2-02 序号: 工程名称 建设单位 施工单位 图纸依据 工程地点 建设规模 工程项目 平面示意图 勘察内容 经营科(部) : 年 月 日 勘察部门签章 工程科(部)勘察人签字: 年 月 日 标书/合同评审记录表 编号:CBEA/QF7.2-03 序号: 工程名称 建设单位 工程地点 联系电话 工程类别 估计造价 工程概况: 部门 评审内容 评 审 意 见 签名 日期 经营部/科 基本条款是否合理、明确?顾客资金是否到位及资信程度 工程部/科 技术、工期、分包方等方面的能力、人员配备和现场管理能力 安设部/科 设备、 材料供应能力、质量、安全、文明施工管理能力 与标书/合同不一致

10、的要求解决认可(可另附底) 总经理/经理审批意见: 签名: 年 月 日 记录: 日期: 年 月 日 投标项目资料证书使用登记表 编号:CBEA/QF7.2-04 序号: 项目名称 发包单位 建设单位 设计单位 投标项目部 项目负责人 联系地点 联系电话 项目简况 投标使用资料证件记录 法人委托书(复印件/原件)编号: 营业执照(复印件/原件)编号: 资质证书(复印件/原件)编号: 部门审核 经营科(部) : 领导批准 公司(分公司)经理: 备注 记录: 年 月 日 合同登记表 编号:CBEA/QF7.2-06 序号: 项目名称 建设单位 合同编号 施工单位 合同金额 承包范围 分包范围 建方定

11、 分项内容 施方定 分项内容 合同登记日期 合同类型 纳税方式 委托代理人 项目经理 项目技术 负责人 项目安全 负责人 备注 合同接受: 合同登记: 合同备案: 记录: 年 月 日 合同修订记录 编号:CBEA/QF7.2-07 序号: 工程名称 合同编号 施工单位 项目经理 合同修订 内 容 原内容: 与原内容不同处: 评审部门 主持人: 记录人: 年 月 日 修订评审意见 经营部(科) : 年 月 日 领导审批 审批: 年 月 日 备注 供货方评审表 编号:CBEA/QF7.4-01 序号: 供货方名称 负责人 地址 电话 经营范围 资质等级 营业执照 资信等级 供货业绩 材料员: 年

12、月 日 质保体系 材料员: 年 月 日 评价意见 项目经理: 年 月 日 审定结论 安设科科长: 年 月 日 机械设备日常例保、维修、运转记录表 编号:CBEA/QF6.3-02 序号: 工程项目名称 设备统一编号 设备名称 规格型号 操作人 日期 清洁 润滑 紧固 调整 防腐 维修记录 运转台时 小计 运转台时 使用台班 使用台日 故障停台日 检查记录人 施工合同交底表 编号:CBEA/QF7.2-05 序号: 工程名称 合同编号 建设单位 监理单位 工程类别 工程地点 开竣工日期 日历工期 顾客提供物资情况: 工程款支付方式及途径: 三通一平: 施工场地: 业主的对口管理部门及人员: 其他

13、有关事项: 交底部门 交底人: 日期: 工程项目部 参加人员: 日期: 附件:建设工程施工合同(副本或复印件) 合格供货方名录 编号:CBEA/QF7.4-02 序号: 序号 供货方名称 负责人 电话 地址 有效期限 备注 审批意见 分公司经理: 年 月 日 材料员: 年 月 日 工程分包方评审表 编号:CBEA/QF7.4-04 序号: 分包方名称 负责人 地址 电话 经营范围 资质等级 营业执照 资信等级 技术负责人 专业职称 证书编号 类似 工程 施工 业绩 项目质量员: 年 月 日 质保 体系 项目质量员: 年 月 日 评价 意见 项目经理: 年 月 日 审定 结论 工程科长: 年 月

14、 日 合格工程分包方名录 编号:CBEA/QF7.4-05 序号: 序号 分包方名称 资质等级 负责人 电话 地址 有效 期限 备注 审批 意 见 分公司经理: 年 月 日 项目质量员: 年 月 日 回 访 记 录 编号:CBEA/QF7.5-06 序号: 回访单位 回访时间 回访形式 联系人电话 工程项目 交工时间 回访小组成员: 用户意见及要求: 记录人: 年 月 日 产品紧急放行审批表 编号:CBEA/QF7.4.1-01 序号: 工程名称 施工部门 产品名称 规格型号 单位 数量 放行地点 放行时间 紧急放行记录: 1、待检验或试验合格后,由 将合格凭证或 送交 。 2、一旦试验或检验

15、不合格,由 将原件追回或进行纠正。 经办人: 年 月 日 审批意见: 分公司技术负责人: 年 月 日 标识记录: 工程项目部: 年 月 日 合格供货方考核表 编号:CBEA/QF7.4-09 序号: 供货方名称 负责人 地址 电话 供货范围 采购物资总价 使用部门 供货期限 年 月 年 月 考核内容 质保体系 产品质量 价格情况 供货情况 考核 结果 一般 第 二 方认 证 第 三 方认 证 好 一般 差 高 中 低 按时 一般 延期 未完成 存在问题及不合格情况简述: 材料员: 年 月 日 项目部评定意见: 项目经理: 年 月 日 安全设备科意见: 年 月 日 分公司经理批示: 年 月 日

16、合格分包方考核表 编号:CBEA/QF7.4-10 序号: 分包方名称 负责人 地址 电话 工程名称 使用部门 分包内容 承包方式 考核内容 管理素质 技术素质 施工质量 完成日期 考核 结果 好 一般 差 好 一般 差 好 一般 差 按时 一般 延期 未完成 存在问题简述: 技术负责人: 年 月 日 项目部评审意见: 项目经理: 年 月 日 工程科意见: 年 月 日 分公司经理批示: 年 月 日 一级技术交底记录表 编号:CBEA/QF7.5-01 序号: 工程名称 建设单位 交底日期 设计单位 监理单位 交底内容: 参加交底人员 工程科 分公司技术负责人审批 项目部技术负责人 二级技术交底

17、记录表 编号:CBEA/QF7.5-02 序号: 工程名称 分项工程名称 施工班组 交底日期 交底内容: 项目技术负责人(施工员) 接收人 样板设置确认记录 编号:CBEA/QF7.5-03 序号: 工程名称 样板内容 设置位置 施工操作工艺及质量要求: 项目部技术负责人: 施工班组 操作人 施工情况: 施工日期: 年 月 日- 月 日 时 实测记录 检测人 目测记录 检测人 样板间.样板块确认及改进意见: 质量员: 年 月 日 砼配合比、坍落度抽查记录 编号:CBEA/QF7.5-04 日期: 年 月 日 序号: 工程名称 浇筑部位 砼强度等级 施工配合比 水泥:砂:石子:水 坍落度 每拌用

18、量 水泥KG 砂 KG 石子KG 水KG 浇筑开始时间 浇筑结束时间 浇筑数量 抽 查 记 录 (每拌 用 量) 水泥 (KG) 黄砂 (KG) 石子 (KG) 水 (KG) 坍落度 (MM) 评定 1 2 3 4 5 6 7 8 施工班组 抽查人 项目部(半月)质量、安全文明施工活动记录 编号:CBEA/QF7.5-05 年 月 日 序号: 项目部 工程名称 质量活动内容; 安全活动内容: 参加人员 技术负责人 项目经理 安全员 记录: 用户回访质量问题处理意见 编号:CBEA/QF7.5-07 序号: 建设单位 工程项目 施工单位 交工时间 用户提出的主要问题及要求: 记录人: 年 月 日

19、 研究处理意见: 工程科: 年 月 日 批准人: 年 月 日 实施结果验证和评价: 顾客: 年 月 日 工程例外转序审批表 编号:CBEA/QF7.5-08 序号: 工程名称 施工部门 工序名称 转序部位 事由: 申请人: 年 月 日 可追溯程序: 1、待检验或试验合格后,由 将合格凭证或 送交 2、一旦检验或试验不合格,由 报告 进行处置。 经办人: 年 月 日 审批意见: 分公司技术负责人: 年 月 日 标识记录: 项目部签字: 年 月 日 ( )年度工程回访计划表 编号:CBEA/QF7.5-09 ( )分公司 序号: 建设单位 工程名称 开工日期 交工日期 回访日期 编制: 审批: 房

20、屋建筑工程质量保修书 编号:CBEA/QF7.5-10 序号: 发包人(全称) : 承包人(全称) : 发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法 、 建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法 ,经协商一致,对 (工程全程)签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 二、质量保修期

21、双方根据建设工程质量管理条例及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: 1、 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 2、 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年; 3、 装修工程为 年; 4、 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年; 5、 供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期; 6、 住宅小区内的给排水设施、道路的配套工程为 年; 7、 其他项目保修期限约定如下: 质量保修期自竣工验收合格之日起计算。 三、质量保修责任 1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修

22、理。 2、发生须紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。 3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施; 由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。 四、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 五、其他 双方约定的其他工程质量保修事项: 本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。 发 包 人(公章) : 承 包 人(公章) : 法定代表人(签字) : 法定代表人(签字) : 年 月 日 年 月

23、日 编号:CBEA/QF7.5-11 序号: 建筑工程质量修理通知书 工程名称: 使用单位: (用户)名称: 建筑工程质量修理通知书 编号:CBEA/QF7.5-011 序号: 施工单位名称: 工程名称: 本工程于 年 月 日发生质量问题,根据建筑工程保修办法(试行) 有关规定,请你单位派人检查修理为盼。 质量问题及部位: 承修单位: 使用单位(用户)对修理结果的意见(由使用单位用户填写) 使用单位 (用户)地址: 电话: 联系人姓名: 通知书发出日期: 年 月 日 (此表在修理项目完成后由施工单位保存) 顾客提供物资台帐 编号:CBEA/QF7.5.4-01 工程名称: 序号: 进场 日期

24、物资名称 规格 型号 单位 数量 生产厂家 质保书 复检记录 备注 结果 验收人 记录: 顾客提供物资丢失、损坏情况记录表 编号:CBEA/QF7.5.4-02 工程名称: 序号: 物资名称 规格型号 单位 数量 生产厂家 丢失 数量 损坏 数量 需顾客重新提供数 双方负责人评价及处理意见 材料员(保管员) 签字: 年 月 日 项目经理: 签字: 年 月 日 顾客负责人: 签字: 年 月 日 物资材料月度检查表 编号:CBEA/QF7.5.5-01 工程名称: 序号: 物资名称 规格型号 生产厂家 进场日期 进场数量 贮存数量 检查情况 检查综合评定意见: 材料员: 年 月 日 成品保护措施及

25、实施记录 编号:CBEA/QF7.5.5-02 序号: 工程名称 分部工程名称 措施内容: 项目技术负责人或施工员: 年 月 日 实施记录: 项目质量员: 年 月 日 责任人 项目经理 计量检测设备校正计划表 编号:CBEA/QF7.6-01 序号: 序号 设备名称 型号规格 类别 检校正周期 上次检 校日期 计划检 校日期 备注 制表人: 批准人: 日期: 计量、检测设备购置申请表 编号:CBEA/QF7.6-04 序号: 设备名称 生产厂家 规格型号 数量 单价 合计金额 申 请 理 由 申报部门: 申请人: 年 月 日 安设科 意见 签字: 年 月 日 经理室 批复 签字: 年 月 日

26、计量、检测设备报废申请表 编号:CBEA/QF7.6-05 序号: 设备名称 生产厂家 规格型号 购置日期 设备原值 设备净值 使用部门 设备编号 报 废 原 因 申报人: 年 月 日 安设科 意见 检定人签字: 年 月 日 经理室 批复 经理签字: 年 月 日 合格供货方年度考核记录 编号:CBEA/QF7.4-03 序号: 供货方名称 地址 负责人 电话 联系人 电话 供应内容 考 核 记 录 1、 本年度 批(次) ,按期供货 批(次) ,履约率 %; 2、 进货检验:合格 批(次) ,占总批(次) %; 不合格 批次,占总批(次) %,其中退货 批(次) ; 3、 使用效果:优良 ;一

27、般 ;差 ; 4、 服务质量:优良 ;一般 ;差 ; 5、 存在问题及不合格情况处理简述: 注:本栏目年终评审时使用,由项目部填写,第 5 条内容不存在时,应填写“无”字。 项目部意见: 项目经理: 年 月 日 分公司安设科意见: 安设科长: 年 月 日 分公司经理批示意见: 经理: 年 月 日 质量信息反馈单 编号:CBEA/QF8.5-02 工程名称: 序号: 信 息来源 建设单位 施工单位 其他 信 息分类 作业过程 记录报告 顾客投诉 调查内容: 签字: 年 月 日 分析记录: 签字: 年 月 日 不合格品检查记录表 编号:CBEA/QF8.5-03 序号: 工程名称 施工单位 检查时

28、间 存在(潜在) 问 题 措施内容: 签字: 年 月 日 措施落实情况: 签字: 年 月 日 检查情况: 签字: 年 月 日 内部质量体系审核计划表 编号:CBEA/QF8.2.2-01 序号: 审核依据 审核目的 审核范围 审核性质: 审核组成员: 受审部门 审核时间 审核内容 审核组长 管理者代表 日 期 日 期 不合格项报告 编号:CBEA/QF8.2.2-03 序号: 受审部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格项事实陈述: 不合格程序: 标准: 不合格类型: 审核员: 部门负责人: 年 月 日 年 月 日 建议纠正措施计划: 部门负责人: 审核员认可: 年 月 日 批准纠正措施计划

29、: 管理者代表: 年 月 日 验证: 年 月 日 审核员: 年 月 日 内审不合格项分布表 编号:CBEA/QF8.2.2-04 序号: 单位 条款号 小计 合计 统计分析: 制表人: 年 月 日 内部质量体系审核报告 编号:CBEA/QF8.2.2-05 序号: 受审核部门 部门负责人 审核组长 审核日期 审核依据 审核范围 审核组人员 审核过程摘要: 审核中发现问题: 审核综述: (体系运行情况评价) 审核结论: 审核组长: 年 月 日 批准人: 管理者代表: 年 月 日 过程检验记录 编号:CBEA/QF8.2.3-01 序号: 工程名称 分部分项 交工班组 接收班组 检验内容 自检情况

30、 交接检情况 专检情况 交工班长 年 月 日 接收班长 年 月 日 项目部 质量员 年 月 日 项目部技术负责人(施工员) 年 月 日 不合格品控制记录 编号:CBEA/QF8.2.4-01 序号: 工程名称 施工部门 物资 过程 不合格性质 一般 严重 不合格原因及情况: 签字: 年 月 日 不合格品评审处置意见: 签字: 年 月 日 验证: 签字: 年 月 日 数据分析登记表 编号:CBEA/QF8.4-01 序号: 应用部门 应用时间 应用地点/场合 应用技术/工具 参加人员: 收集的数据和应用情况、解决问题情况: 应用效果: 获得的经济或社会效益: 制表人: 年 月 日 数据分析统计表

31、 编号:CBEA/QF8.4-02 序号: 序号 应用数据分析场合 应用部门 数据分析工具 日期 效果 单位部门: 统计人: 年 月 日 纠正/预防措施表 编号:CBEA/QF8.5-01 序号: 不合格报告 名 称 不合格报告 编 号 问题出现部门 责任部门 不合格(潜在不合格)事实简要描述: 不合格(潜在不合格)原因分析: 纠正/预防措施: 提出人: 年 月 日 措施评审: 措施完成情况: 负责人: 年 月 日 措施完成的验证和评价: 验证人: 年 月 日 管理者代表意见: 签字: 年 月 日 工程项目部机械设备汇总清单 编号:CBEA/QF6.3-01 工程名称: 年 月 序号: 序号

32、设备名称 统一编号 型号规格 单位 数量 设备状况 提供部门 到场日期 使用班组或使用人 备注 制表人: 招标文件登记表 编号:CBEA/QF7.2-01 序号: 招标单位 项目名称 建设内容 招标要求 资料提供 招标日期 中标记录 备注 规模 地点 方式 范围 图纸 量单 其它 邀标 开标 编制: 合同登记台帐 编号:CBEA/QF7.2-08 序号: 序号 施工单位 建设单位 项目名称 工程类别 项目地点 合同金额(万元) 签定日期 合同工期 质量要求 合同编号 备注 单位部门: 记录: 工程分包计划表 编号:CBEA/QF7.4-07 工程名称: 序号: 序号 分包方名称 分包工程内容

33、承包方式 合同价款 质量等级 开工日期 竣工日期 项目技术负责人(施工员): 年 月 日 项目经理: 年 月 日 物资采购计划表 编号:CBEA/QF7.4-06 工程名称: 自购,甲供 序号: 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 拟交付时间 技术质量要求 项目技术负责人(施工员): 年 月 日 项目经理: 年 月 日 物资进货检验表 编号:CBEA/QF7.4-08 工程名称: 序号: 进场 日期 物资名称 规格型号 单位 数量 供货单位 合格证 复检记录 验收记录 处置 结果 验收人 质量体系内部审核检查表 编号:CBEA/QF8.2.2-02 序号: 审核日期 审核部门 活动地点 受审接待人 依据条款 按标准提出的问题 具体的检查办法 事实检查 记录 事实性质判断 符合 不符合 审核员 日期 审核组长 日期 轻微不合格品处置统计表 编号:CBEA/QF8.2.4-02 序号: 日期 轻微不合格情况及原因 发生部位 处置措施 实施人 检查人 处置结果 计量检测设备台帐 编号:CBEA/QF7.6-02 序号: 序号 设备名称 编号 规格型号 生产厂家 购置日期 原值 使用部门 校验周期 编制部门: 编制人:检测和试验设备检定校准记录 编号:CBEA/QF7.6-03 序号: 序号 设备名称 编号 规格型号 校验日期 校准记录 检定单位 经手人 记录:

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