2024年仓库管理规章制度(通用25篇)

上传人:工**** 文档编号:568995934 上传时间:2023-12-24 格式:DOCX 页数:90 大小:64.24KB
返回 下载 相关 举报
2024年仓库管理规章制度(通用25篇)_第1页
第1页 / 共90页
2024年仓库管理规章制度(通用25篇)_第2页
第2页 / 共90页
2024年仓库管理规章制度(通用25篇)_第3页
第3页 / 共90页
2024年仓库管理规章制度(通用25篇)_第4页
第4页 / 共90页
2024年仓库管理规章制度(通用25篇)_第5页
第5页 / 共90页
点击查看更多>>
资源描述

《2024年仓库管理规章制度(通用25篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024年仓库管理规章制度(通用25篇)(90页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2024年仓库管理规章制度(通用25篇)仓库管理规章制度 1一、目的:为加强本公司仓库管理规范化,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,结合我公司具体情况,特制订本制度。二、适用范围:适用于本公司物流部仓库日常事务处理,及对物料,帐目,人员的管理三、仓库管理工作的任务(一)做好货品出库和入库工作;(二)做好货品的保管工作;(三)做好各种防患工作,确保货品的安全保管,不出事故;(四)保障各客户所需货品的供给;(五)做到日事日清。四、仓库日常管理(一)做好各类物品和产品的日常核查工作,仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督,并做到账、物一

2、致。仓库的所有账目必须做到:真实、准确、及时、清晰。(二)仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长、损坏等不良存货,要按月编制报表,报送公司领导及财务人员。(三)仓库的物资分类必须清晰明确,货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。(四)结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点的方便。五、入库管理(一)到货数量明细审核;通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;(二)入库管理规定(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库;(2)货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品

3、质量;(3)货品入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位:1.二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐;2.三清:物品清、数量清、规格标识清;3.四号定位:按区、按排、按架、按位定位;(4)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。六、出库管理出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后,仓库根据配货单拣货,并装箱,仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。七、收退货店铺收货货品到店,在ERP系统收货单请及时跟踪店铺验收入库,如发现差异,及时进行处理沟通,并将差异提并公司解决。当有残次品或换货率要求退货

4、时,需先向客服部申请退货,客服部根据实际情况处理退货通知单,ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)判断是否允许退货,如果允许,审核退货通知单,退货。八、仓库盘点(一)盘点前整理物料,清扫仓库。(二)盘点分以下两种类型:(1)大盘:在一个时间段内,货品全部盘点;(2)抽盘:通过盘点,抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。每年需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题

5、(如超期、受潮、损坏等),应及时的用书面的形式向公司领导汇报。九、仓库储存管理(一).仓库储存管理三原则:1.防火、防水、防压;2.定点、定位、定量;3.先进先出。(二)货品管理:1.库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理批准,并办理外借手续;2.仓库储存货品,所有货品要分类管理:良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品,如果有色差,工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方,不常用的货品放在仓库里边;3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管,并有专人保管;4.所有货品不能长期直接摆放在地上,要放在卡货品架上。慎防货品倒塌,压坏变形。所有货品要做好

6、防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;5.搬动货品时,要注意轻拿罢放,注意不能弄脏有清洁要求的货品。(三)安全管理:1.仓库所有员工,要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;2.认真执行“仓库十二防”工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业,须请公司领导批准,并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火,不能堆放易燃易爆物料品;4.每天下班前检查仓库是否安全,关好电源、窗户,锁好门。(五)仓库工作纪律:1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。2.工作认真,仔细;3.每天保持良好的工

7、作心态,不旷工、不迟到、不早退,积极工作;4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助,不得斗殴打架;5.严禁在仓库吸烟,动用明火;6.严禁赤膊、穿拖鞋,酒后上班;7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;8.严禁随意动用仓库消防器材,严禁乱接电线;9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;10.仓库所有人员,有责任保护公司的商业机密。本制度自颁布之日起实施。仓库管理规章制度 2为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。一、操作流程与岗位职责:1.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的

8、安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆,建立成品出入库流水帐,每日会同成品车间主管填写产成品入库单交销售部、财务部各一份。1.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为:堆放成品小板每层5件码好,大板每层7件码好整齐。1.3成品仓库管理员应在接到销管部开单确认商品单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求,凭出货单在仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考第一时间联系相关同事)。1.4进行发货装车时的现场跟踪,严格按照出货单发货,仓

9、管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户,破损砖不得装车发出,如确因特殊原因需补充破损数量,必须由成品仓库主任签认后方可予以补损。产品装车时,成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。1.5成品仓库管理员负责装车完毕后安排现场清理、地台板等相关事宜。1.6成品仓库管理员应每日做好成品库台帐,并于次日上午11:30前将昨天成品日报表交相同事。1.7每月低及年终需要销售部、生产部、财务部进行盘点工作,填写盘仓清点表(一式四份,一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。二、管理制度:1、成品库管理员必须提前十五分上岗。2、上班期间不

10、得擅自离开工作岗位。3、成品库发货员必须严格按照销售部所开出货单发货。4、搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车,如未按库管员要求发货、装车且不服从管理,库管员有权警告、如情节严重或不听有权开处罚单,而且向上级主管回报。5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。6、成品出库时,成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。7、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品,成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则,所造成的一切后果由责任人自行负担。8、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。9、以上如有违反,公司将按照生产管理条例予以处罚。仓库管理规章制度 31.仓库

11、的分类物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓,动力部油库、石油气库,建筑、装修材料仓,杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。2物品验收(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收,并做到:发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。对购进的物品己损坏的不收。(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交成本会计。3.入库存放(1)验收后的物资,除直拨的外,一律人库

12、保管。(2)人库物品一律按固定位置码放。(3)物品码放要有条理,注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品人库时在卡片上按数加人,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查:仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查明原因。成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5,领发物资(1)报送领用物品计划。凡领用物品,须根据规定提前做计划报库管部门。仓管员将报来的计

13、划按发货顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取。(2)发货与领货各部门领货一般应有专人负责。领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货。领料单一式三份,领料单位自留一份,供单位负贵人凭单验收;仓管员一份,凭单人账;材料会计一份,凭单记明细账。发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。(3)货物计价货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。调出物流中心以外单位的物资时,一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。6.盘点(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点。(2)将盘点结果列明细表

14、报财务部备查。(3)盘点期间停止发货。7.记账(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然。(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再人账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得人账。(4)审核验收单、领料单等,手续完善后才能人账,否则要退回仓管员补齐手续后再人账。(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、本部门、财务部各一份。(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用。(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账,发出时按加权平均法计价。(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账,并调整暂估价,报财务部成本会计调整三级账。(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。(2)材料

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 活动策划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号