临沂关于成立原油油轮销售公司可行性报告【模板范本】

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1、泓域咨询/临沂关于成立原油油轮销售公司可行性报告目录第一章 项目绪论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析8主要经济指标一览表9第二章 发展规划分析11一、 公司发展规划11二、 保障措施15第三章 公司组建方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度25第四章 行业和市场分析32一、 叠加潜在推动拆解因素32二、 关系营销的具体实施33三、 原油油轮上游行业34四、 营销调研的方法35五、 产能利用率38六、 体验营销的特征39七、 全球原油贸易量40

2、八、 顾客感知价值41九、 原油油轮供给端框架48十、 原油油轮行业48十一、 大数据与互联网营销48十二、 保护现有市场份额63十三、 市场细分战略的产生与发展67十四、 扩大市场份额应当考虑的因素70第五章 项目选址分析72一、 统筹推进城市建设,打造宜居宜业现代新城75第六章 运营管理模式78一、 公司经营宗旨78二、 公司的目标、主要职责78三、 各部门职责及权限79四、 财务会计制度82第七章 人力资源分析89一、 招聘活动过程评估的相关概念89二、 人力资源配置的基本原理92三、 福利管理的基本程序96四、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义99五、 岗位安全教育的内容和要求101

3、六、 奖金制度的制定102第八章 SWOT分析107一、 优势分析(S)107二、 劣势分析(W)109三、 机会分析(O)109四、 威胁分析(T)111第九章 企业文化分析116一、 企业文化的选择与创新116二、 培养名牌员工119三、 企业文化理念的定格设计125四、 企业文化的整合131五、 建设高素质的企业家队伍136六、 “以人为本”的主旨146第十章 经济效益及财务分析151一、 经济评价财务测算151营业收入、税金及附加和增值税估算表151综合总成本费用估算表152固定资产折旧费估算表153无形资产和其他资产摊销估算表154利润及利润分配表155二、 项目盈利能力分析156项

4、目投资现金流量表158三、 偿债能力分析159借款还本付息计划表160第十一章 投资估算及资金筹措162一、 建设投资估算162建设投资估算表163二、 建设期利息163建设期利息估算表164三、 流动资金165流动资金估算表165四、 项目总投资166总投资及构成一览表166五、 资金筹措与投资计划167项目投资计划与资金筹措一览表167第十二章 财务管理方案169一、 营运资金的特点169二、 财务管理的内容171三、 流动资金的概念173四、 应收款项的管理政策174五、 企业资本金制度179六、 短期融资券185七、 财务可行性要素的特征189第十三章 项目综合评价说明190第一章 项

5、目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称临沂关于成立原油油轮销售公司(二)项目投资人xx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目背景船舶持有成本是油轮公司重要成本项。以32万载重吨左右的VLCC为例,近5年的新造船均价为9300万美元,单船每日的折旧约1万美元/天(按照折旧年限22年计算)。“较低船舶造价、高运价”是油轮公司获得超额利润的关键因素,因此当前新造船价格以及油轮公司对未来运价预期,二者决定油轮公司当期下造船订单的意愿。其次,船厂产能周期也会放大油轮行业周期波动的幅度。中国大型造船集团几乎售空2025年交船船位,部分船型的2026年交船船位已出售。即使油轮行

6、业如期复苏,也将面临船厂产能制约油轮行业新增供给的局面,这将反过来拉长油轮景气持续的时间以及景气高点的位置。燃料油成本是油轮公司另一个重要成本项。以2022上半年中远海能为例,燃料油成本占船队运输成本36%。在环保技术公约的约束下,使用不同燃料油的船舶经济性相差很大。安装脱硫装置的船舶可使用价格较低的高硫燃油,今年7月高低硫油价差一度超过了540美元/吨,安装脱硫装置的船舶TCE溢价明显扩大。“十三五”时期,综合实力实现新跨越,预计二二年全市生产总值达到4700亿元以上;新旧动能转换初见成效,八大传统产业加快转型,高新技术产业产值占比提高至39.9%,产业结构由“二三一”优化为“三二一”;城市

7、建设日新月异,建成区面积265平方公里,城乡面貌发生巨大变化;省定标准以下贫困人口全部提前脱贫,粮食年产量稳定在80亿斤以上,乡村振兴全面起势;污染防治成效明显,主要污染物排放持续下降,绿色发展理念深入人心;基础设施建设加快改善,老区人民的“高铁梦”变成现实;全面深化改革取得重大突破,对外开放迈出新步伐;沂蒙精神广为弘扬,文化事业、文化产业繁荣发展;防范化解重大风险有力有效,新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果;党的领导全面加强,各项事业协调发展,社会大局和谐稳定,人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。“十三五”规划目标任务即将完成,全面建成小康社会胜利在望,为未来发展奠定了坚实基础。三、 结

8、论分析(一)项目实施进度项目建设期限规划12个月。(二)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资2399.83万元,其中:建设投资1347.63万元,占项目总投资的56.16%;建设期利息17.59万元,占项目总投资的0.73%;流动资金1034.61万元,占项目总投资的43.11%。(三)资金筹措项目总投资2399.83万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)1681.76万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额718.07万元。(四)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):9100.00万元。2、年综合

9、总成本费用(TC):6818.55万元。3、项目达产年净利润(NP):1673.47万元。4、财务内部收益率(FIRR):54.76%。5、全部投资回收期(Pt):3.56年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):2747.69万元(产值)。(五)社会效益经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元

10、2399.831.1建设投资万元1347.631.1.1工程费用万元925.041.1.2其他费用万元390.761.1.3预备费万元31.831.2建设期利息万元17.591.3流动资金万元1034.612资金筹措万元2399.832.1自筹资金万元1681.762.2银行贷款万元718.073营业收入万元9100.00正常运营年份4总成本费用万元6818.555利润总额万元2231.296净利润万元1673.477所得税万元557.828增值税万元418.019税金及附加万元50.1610纳税总额万元1025.9911盈亏平衡点万元2747.69产值12回收期年3.5613内部收益率54.

11、76%所得税后14财务净现值万元4273.55所得税后第二章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优

12、势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提

13、升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司

14、自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与

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