唐山关于成立原油油轮销售公司可行性报告

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1、泓域咨询/唐山关于成立原油油轮销售公司可行性报告唐山关于成立原油油轮销售公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 项目概述7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标11六、 项目建设进度规划11七、 研究结论11八、 主要经济指标一览表12主要经济指标一览表12第二章 发展规划14一、 公司发展规划14二、 保障措施15第三章 市场营销分析18一、 叠加潜在推动拆解因素18二、 扩大市场份额应当考虑的因素19三、 产能利用率20四、 新产品开发的程序20五、 原油油轮供给端框架27六、 组织市场的特点27七、 原

2、油油轮行业31八、 原油油轮上游行业32九、 全球原油贸易量33十、 营销计划的实施33十一、 品牌更新与品牌扩展35十二、 市场需求预测方法42第四章 公司治理47一、 监督机制47二、 决策机制51三、 高级管理人员55四、 公司治理原则的内容59五、 内部控制的种类65六、 公司治理的定义70七、 控制的层级制度76第五章 项目选址方案79一、 推进创新型唐山建设实现新突破82二、 推进区域协调发展和新型城镇化建设取得新成效85第六章 SWOT分析说明89一、 优势分析(S)89二、 劣势分析(W)90三、 机会分析(O)91四、 威胁分析(T)91第七章 人力资源分析99一、 劳动环境

3、优化的内容和方法99二、 招聘活动过程评估的相关概念101三、 职业生涯规划的内涵与特征104四、 选择人员招募方式的主要步骤106五、 审核人工成本预算的方法107六、 培训课程设计的程序109第八章 经营战略方案112一、 企业经营战略实施的基本含义112二、 企业战略目标的构成及战略目标决策的内容112三、 融资战略决策遵循的原则115四、 差异化战略的基本含义117五、 总成本领先战略的基本含义117六、 企业经营战略控制的对象与层次119七、 技术竞争态势类的技术创新战略121八、 集中化战略的实施方法129第九章 财务管理分析131一、 影响营运资金管理策略的因素分析131二、 分

4、析与考核133三、 应收款项的日常管理133四、 对外投资的影响因素研究136五、 企业财务管理目标139六、 短期融资的概念和特征146七、 资本成本148第十章 投资方案分析157一、 建设投资估算157建设投资估算表158二、 建设期利息158建设期利息估算表159三、 流动资金160流动资金估算表160四、 项目总投资161总投资及构成一览表161五、 资金筹措与投资计划162项目投资计划与资金筹措一览表162第十一章 经济效益及财务分析164一、 经济评价财务测算164营业收入、税金及附加和增值税估算表164综合总成本费用估算表165固定资产折旧费估算表166无形资产和其他资产摊销估

5、算表167利润及利润分配表168二、 项目盈利能力分析169项目投资现金流量表171三、 偿债能力分析172借款还本付息计划表173第十二章 项目总结175本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目概述一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:唐山关于成立原油油轮销售公司2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:郭xx(二)项目选址项目选址位于

6、xxx(以最终选址方案为准)。二、 项目提出的理由油轮运输市场对船舶的船龄要求高,现有船队老龄船占比大。15年以上船龄的原油油轮占比29%,20年以上占比9%。由于油轮发生事故造成的危害极大,因而市场对油轮的安全性有更高的要求,主要体现在对船龄选择上相比其他细分市场有更强的偏向性。市场上普遍把15年船龄作为油轮的安全船龄分界线,15年以上船龄的船舶在市场上会随着船龄不断增加而加速失去竞争力。目前全球VLCC船队,15-20年船龄的船舶占比16%,20年船龄以上的运力占比为9%,约80艘。一是深度融入京津冀协同发展,重点领域合作成效显著。京冀曹妃甸协同发展示范区、津冀(芦汉)协同发展示范区、京唐

7、智慧港等一批协同发展平台建设取得丰硕成果,巴威锅炉高端制造搬迁项目、北京同仁堂集团等京企外迁优质项目、中石油LNG接收站应急调峰保障工程等一大批战略性项目相继落地。唐廊高速唐山段、京秦高速二期、迁曹高速、津秦客专唐山段建成通车,唐曹铁路直达北京动车成功开通,京唐城际铁路提速建设。北京交通大学、北京理工大学唐山研究院相继建成招生,京津异地就医实现医保直接结算。二是三大攻坚战有力有效,决胜全面建成小康社会取得决定性成就。全市4617户10411人贫困人口全部实现高质量脱贫,动态清零机制有效运转,防返贫长效机制全面建立。治山治水治气治城一体推进,破解钢铁围城、重化围城、污染围城问题取得突破性进展,生

8、态环境质量加速改善。PM2.5浓度下降率超额完成省达目标,国省考核河流断面水质达标率、近岸海域水质优良比例均达100%,成功创建国家森林城市。各领域风险得到有效化解,筑牢了不发生区域性系统性风险的底线。三是产业结构调整取得突破,综合经济实力不断增强。提前完成“十三五”国家化解钢铁过剩产能任务,累计压减炼铁产能2635万吨,压减炼钢产能3937.8万吨、占全省的48%。传统产业提档升级,新兴产业提速增量,现代服务业提效扩容,战略性新兴产业年均增长16.8%,服务业占地区生产总值比重历史性超过40%。2020年前三季度,地区生产总值总量和增速在全省“双领先”,在全国城市排名中晋升一位;2020年,

9、预计实现地区生产总值7150亿元,比2015年增长34.8%,稳居全省第1位,人均地区生产总值突破9万元;预计完成全部财政收入880亿元、一般公共预算收入495亿元,均居全省第2位。四是全面深化改革开放取得重大进展,经济社会发展动能明显增强。“放管服”改革纵深推进,“三创四建”等活动激发发展活力。深度融入“一带一路”建设,唐山港跻身世界大港行列,跨境电子商务综合试验区、中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区成功获批,拥有沿海开放的“全牌照”,河钢唐钢塞尔维亚钢铁厂成为国际产能合作样板,市场化法治化国际化营商环境建设走在全省前列,城市开放度和影响力日益增强。五是“一港双城”空间布局深入实施,城乡统

10、筹发展步伐加快。持续推进港产城融合发展,城市承载能力和品质内涵不断提升,常住人口城镇化率预计达到64%。曹妃甸现代化滨海新城已具雏形,正在成为环渤海地区加速崛起的新增长极。乡村全面振兴战略成果显著,村容村貌焕然一新,蔬菜、肉类、水产品、奶类等产量均居全省第一,在全省率先成为国家级农产品质量安全市。六是保障改善民生迈上新的台阶,人民生活水平不断提高。自觉践行以人民为中心的发展思想,始终把就业放在第一位,城镇累计新增就业66.9万人,居民收入增速持续高于经济增速,居民人均可支配收入居全省第1位;社会保障体系日益健全,教育事业均衡发展,文化事业兴旺繁荣,人民健康和医疗卫生水平大幅提高,社会和谐稳定局

11、面持续巩固,连续四次蝉联全国文明城市。七是创新社会治理扎实推进,平安唐山、法治唐山建设取得重要成效。乡镇、街道和农村、社区组织体系不断健全,社会治理体系和治理能力现代化水平明显提高。扫黑除恶专项斗争向纵深拓展,信访稳定形势持续向好,安全生产形势平稳,市域社会治理效能不断提升。全国双拥模范城创建实现“八连冠”。路南区福乐园社区派出所荣膺“全国枫桥式公安派出所”称号。八是党的建设全面加强,政治生态得到净化优化。各级党组织执政能力和领导水平不断提高,党风廉政建设持续深入,“四风”弊端得到有效治理,党风政风和社会风气持续好转。特别是在“十三五”规划收官之年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,市委、市政府团结

12、带领全市上下坚决落实坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策总要求,取得疫情斗争重大成果,经济社会发展加速恢复、持续向好,为“十四五”开好局、起好步、全面开启第二个一百年新征程奠定了坚实基础。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资3322.88万元,其中:建设投资2076.21万元,占项目总投资的62.48%;建设期利息42.48万元,占项目总投资的1.28%;流动资金1204.19万元,占项目总投资的36.24%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资3322.88万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹

13、资金(资本金)2455.88万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额867.00万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):14800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):10766.51万元。3、项目达产年净利润(NP):2962.28万元。4、财务内部收益率(FIRR):65.38%。5、全部投资回收期(Pt):3.53年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):3368.80万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论综上所述,本项目能够充分利用现有

14、设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3322.881.1建设投资万元2076.211.1.1工程费用万元1349.761.1.2其他费用万元675.491.1.3预备费万元50.961.2建设期利息万元42.481.3流动资金万元1204.192资金筹措万元3322.882.1自筹资金万元2455.882.2银行贷款万元867.003营业收入万元14800.00正常运营年份4总成本费用万元10766.515利润总额万元3949.716净利润万元2962.287所得税万元987.438增值税万元698.219税金及附加万元83.7810纳税总额万元1769.4211盈亏平衡点万元3368.80产值12回收期年3.5313内部收益率65.38%所得税后14财务净现值万元8168.70所得税后第二章 发展规划一、 公司发展规

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