财政局地方税务局工作总结和2022年工作计划

上传人:博****1 文档编号:564564838 上传时间:2022-12-29 格式:DOC 页数:6 大小:15.50KB
返回 下载 相关 举报
财政局地方税务局工作总结和2022年工作计划_第1页
第1页 / 共6页
财政局地方税务局工作总结和2022年工作计划_第2页
第2页 / 共6页
财政局地方税务局工作总结和2022年工作计划_第3页
第3页 / 共6页
财政局地方税务局工作总结和2022年工作计划_第4页
第4页 / 共6页
财政局地方税务局工作总结和2022年工作计划_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《财政局地方税务局工作总结和2022年工作计划》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财政局地方税务局工作总结和2022年工作计划(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、财政局地方税务局工作总结和2022年工作计划财政局地方税务局 2022 年工作总结和 2022 年工作计划._ 年,局全体干部职工,在上级主管部门和市委、市政府的正确领导下,团结奋斗、求真务实、开拓创新,围绕“兴工强市、借力发展”和推进“六六”产业发展两大战略和其他各项决策部署,以及全省财政地税工作会议精神,认真落实“三个三”工作措施,围绕年度确定的工作思路,聚财为国,执法为民,在各方面都取得了较好的成绩。1-9 月,全市财政总收入累计实现 4.5 亿元,完成年计划 79.3%,增长 18.8%。地方财政收入实现 2.7 亿元,完成年计划 76.4%,增长 23.5%。财政总支出实现 4222

2、5 万元,增长26.6%。全年财政总收入预计实现 6.05 亿元,增长 18.6%,地方财政收入 3.65 亿元,增长17%。1-9 月,地税部门完成各项收入 30783 万元,增长 12.3%,其中税收收入完成 2.2 亿元,增长 7.9%。全年地方税收收入预计实现 3 亿元,增长 14%。_ 年的主要工作有以下六个方面:一、切实转变职能,调整优化收支结构(一)全力优化收入结构一年来,在国家宏观经济政策的调控下,我市建材等支柱产业和房地产行业效益下滑,地方财力增收的难度不断加大,收入形势极其严峻。我局进一步调整、优化收入结构,实现地方财力稳步增长,为确保完成市委、市政府下达的 6 亿元目标而

3、努力。1、加强税费调研,强化税监控。积极开展企业所得税、建筑房地产营业税等经济税收调研和社会保险费等普查工作,加强税管理和分析p 研究。对年纳地税额在 10 万元以上的重点企业实施重点税监控,强化税收动态管理,确保税收的及时入库。2、加强地方税收管理。及时调整房地产行业税收政策,对房地产行业企业所得税统一实行查账征收,同时完善土地增值税管理办法,扩大土地增值税的预征范围,1-9 月土地增值税同比增长 179%;出台企业所得税分类管理办法,统一了确定征收方式的认定,明确了企业所得税预征率,保证了所得税收入比上年同期稳中有升的良好势头;扩大印花税预征范围,规范印花税按月申报制度;继续完善房产税、城

4、镇土地使用税电子档案,实行动态管理,1-9 月房产税和城镇土地使用税同比增长 81%和 213%;开展客运行业纳税评估,规范客运企业税收管理;调整木材行业税收政策,进一步规范木材行业税收征管,实行查账、核定、双定相结合的管理模式。3、加强社保费收入征管。建立欠费情况等征收信息的反馈联系制度,积极稳妥的推进养老保险金全覆盖工作,做好大病医疗补充保险费的移接交和征收工作。(二)努力优化支出结构按照公共财政的要求,不断优化财政支出结构,保障重点支出需求,确保建设“平安我市”的资金需求,促进“三个文明”协调发展。1、强化预算约束。_ 年,我局以增强财政预算严肃性、准确性为预算管理改革的立足点,在加强制

5、度建设上下功夫。制定了我市部门预算管理暂行办法、我市市级行政事业单位基本支出预算管理暂行办法和我市市级行政事业单位项目支出预算管理暂行办法,规范了预算编制标准、程序,促进了预算编制质量的提高。2、集中财力保重点、保急需。财政支出向工业发展、教育、公共卫生、社会保障等倾斜,把有限的财力用在关心社会弱势群体,维护社会稳定、加大社会保障等急需和必需支出上。一是发挥财政职能作用,积极应对宏观政策调控要素制约,加大对企业支持力度。_年财政安排企业贴息资金 1000 万元,增长 11.1%,安排 175 万元招商引资、“六六产业”专项经费,保障经济的持续增长。二是加大对农业、教育、卫生、科技的投入,优化支

6、出项目结构,支出安排向重点方向倾斜。教育投入继续增加,增长 11.7%,其中 1-9 月支出增长16.5%,比全省平均高出 4 个百分点,解决了全市离退休教师工资福利待遇,支持教育“四项工程建设;卫生支出重点向公共卫生倾斜,_ 年公共卫生支出安排 757 万元,增长 56%,其中 1-9月支出增长 67.3%,比全省平均高出 44 个百分点;_ 年 1-9科技支出增长 509.4%,比全省平均高出 487 个百分点;三是切实解决一些历史性遗留问题。初步划清乡镇公共卫生支出和其他卫生事业费支出界限,对乡镇卫生院院长、防疫、保舰血防等公共支出,实行定员定额的经费包干办法,进一步加大对乡镇公共卫生支

7、出的投入,医疗卫生支出预算比上年增长 28.2%;逐步提高事业单位离退休人员保障水平,根据事业单位改革的要求,合理界定事业单位在职人员和离退休人员财政补助界限,重点提高事业单位离退休人员经费,特别是提高对非公益性且收入来少的事业单位离退休人员财政补助标准,逐步与行政单位离退休人员经费补助接轨;对非义务学校的离退休人员实行全额补助。四是财政支出向公共管理和公共服务、防范突发性事件能力、打造“平安我市”倾斜。公检法司支出上年增长 16. 7%,提高公安部门人均公用经费,做好中央政法专款地方配套资金落实工作,筹措资金支持市法院、司法部门开展信息化工程建设。(三)致力优化产业结构,努力培植新兴财 1、

8、进一步加强了对企业技改项目财政贴息资金申报和管理,加大技改贴息支持力度,安排企业挖潜改造资金、科技三项费用 2600 万元,推进全市经济结构调整和产业升级。安排重大项目前期经费、招商引资项目经费,贯彻“工业立市,旅游兴市”的战略思想,紧紧围绕“六六产业”做大做强我市工业支柱。2、充分发挥担保中心的政府信用担保作用,大力扶持中小企业发展。3、认真落实中央、盛市各级各项财税优惠政策,1-9 月,审批减免 23 户企业所得税金额 4709 万元,批准 38 户企业财产损失税前扣除 1245 万元,办理 69 户再就业税收优惠政策的认定,增强企业发展活力,培育经济增长点。二、支持城乡统筹发展,推进和谐社会建设第 页 共 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号