南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所

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1、精选优质文档-倾情为你奉上南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所2016年部门决算目 录第一部分:南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所2015年度部门决算情况说明一、201

2、6 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所概况一、主要职能1负责辖区内卫生和计划生育行政服务和管理职责。2负责开展卫生和计划生育基础知识教育,负责出生人口监测预测和人口变动情况调查工作。3负责村委(社区)计生专干的业务培训,开展生殖健康和优生优育等咨询服务。4负责卫生和计划生育服务信息收集、监测、统计分析和反

3、馈的具体工作。5完成上级交办的其它事项。二、部门决算单位构成灵马镇计生所编制数14人,年末实有人数9人。第二部分:南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款629,205.26一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出四、其他收入四、公共安全支出五、文化体育与传媒支出六、社会

4、保障和就业支出七、医疗卫生与计划生育支出586,237.26八、城乡社区支出九、农林水支出十、资源勘探信息等支出十一、住房保障支出42,968.00十二、其他支出本年收入合计629,205.26本年支出合计629,205.26用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计629,205.26支出总计629,205.26注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。专心-专注-专业 表二:收入决算表 单位:元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计629,205.26629,205.26000002

5、10医疗卫生与计划生育支出586,237.26586,237.260000021005医疗保障28,788.8528,788.8500000 事业单位医疗28,788.8528,788.850000021007计划生育事务557,448.41557,448.4100000 其他计划生育事务支出557,448.41557,448.4100000221住房保障支出42,968.0042,968.000000022102住房改革支出42,968.0042,968.0000000 住房公积金42,968.0042,968.0000000 表三:支出决算表单位:元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上

6、级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计629,205.26629,205.2600210医疗卫生与计划生育支出586,237.26586,237.2600021005医疗保障28,788.8528,788.850000 事业单位医疗28,788.8528,788.8500021007计划生育事务557,448.41557,448.41000 其他计划生育事务支出557,448.41557,448.41000221住房保障支出42,968.0042,968.0000022102住房改革支出42,968.0042,968.00000 住房公积金42,968.0042,

7、968.00000注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表单位:元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1629,205.26一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出37八、社会保障和就业支出388九、医疗卫生与计划生育支出39586,237.26586,237.26十、节能环保支出40十一、城乡社区支出41十二、农林水支出42十三、交通运输支

8、出43十四、资源勘探信息等支出44十五、商业服务业等支出45十六、金融支出46十七、援助其他地区支出47十八、国土海洋气象等支出48十九、住房保障支出4942,968.0042,968.00二十、粮油物资储备支出50二十一、其他支出519二十二、债务还本支出52二十三、债务付息支出531128本年收入合计12629,205.26本年支出合计29629,205.26年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17629,205.26合计34629,205.26注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总

9、收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计629,205.26629,205.26210医疗卫生与计划生育支出586,237.26586,237.2621005医疗保障28,788.8528,788.85 事业单位医疗28,788.8528,788.8521007计划生育事务557,448.41557,448.41 其他计划生育事务支出557,448.41557,448.41221住房保障支出42,968.0042,968.0022102住房改革支出42,968.0042,968.00 住房公积金42,968.0

10、042,968.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出521,237.26302商品和服务支出6500030101 基本工资239,839.0030201 办公费1300030102津贴补贴45,776.0030202 印刷费 水费6000 其它社会保障缴费30,351.26电费9000邮电费物业管理费400差旅费15600维修(护)费会议费培训费 公务接待费劳务费公务用车运行维护费21000其他商品和服务支出30107绩效工资205,271.003024030199 其他工资福利支出30299303对个人和家庭的补助42968310其他资本性支出030301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 基础设施建设 生活补助31099 其他资本性支出 生产补贴304对企事业单位的补贴30313住房公积金4296830401 企业政策性补贴30399

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