置业公司出差管理制度

上传人:桔**** 文档编号:563657460 上传时间:2022-11-20 格式:DOC 页数:6 大小:15.50KB
返回 下载 相关 举报
置业公司出差管理制度_第1页
第1页 / 共6页
置业公司出差管理制度_第2页
第2页 / 共6页
置业公司出差管理制度_第3页
第3页 / 共6页
置业公司出差管理制度_第4页
第4页 / 共6页
置业公司出差管理制度_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《置业公司出差管理制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《置业公司出差管理制度(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 置业公司出差管理制度 置业公司出差管理制度提要:为实现公司经营目标,培育员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理方法,出差前填写出差申请单,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。来自一、出差制度第一条经理出差,必需经主管领导及有关经理同意;其他人员出差必需经主管经理批准。其次条出差要填写出差申请报告表,出差报告包括:工作任务、来回时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后,交办公室留存,凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。第三条出差应遵守的事项.必需按支配前往目的地,无特殊缘由必需在规定时间内返回,如有变动需事先请示并获批准。2.乘坐火车必需按

2、正常路途,不得无故绕道,出差途中因私事绕道者,需事先由领导批准,其绕道部分的车船费由本人担当。3.乘坐飞机人员要从严限制,出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。第四条出差结束,应写出具体的出差汇报,送有关领导批阅。第五条出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续,报销前须由部长审核签字。第六条出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,不得恳求代购商品,对违反者各级领导有责任赐予指责教化,所需费用一律由本人担当。第七条出差时间不超过7天,不补休,在国家法定假日出差的可补休同等时间。二、出差管理方法第八条为实现公司经营目标,培育员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差

3、管理方法。第九条员工出差按如下程序办理:.出差前填写出差申请单,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。2.凭出差申请单向财务部预支肯定数额的差旅费,返回后一周内填具出差旅费报告单,并结清暂付款。3.差旅费中,实报部分不得超出合理数额,对特殊状况应由出差人出具证明,否则财会人员有权拒绝处理。第十条出差审批程序和权限如下:.国内出差:一日以内由经理核准,超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。2.国外出差,一律由总经理核准。第十一条国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。.交通费需依票根或发票认定,运用公司交通工具者不支付交通费用。2.住宿费需依凭证按上述标准核报,本公司

4、备有住宿场所时不支付住宿费。3.伙食补助、杂费、特殊费等依凭证视状况报销。第十二条因时间急迫或交通不便依据业务须要,必需乘坐出租车时,须经理同意。第十三条国外出差旅费分交通费、生活费及特殊费,其支付标准凭相关票据报销。第十四条员工出国考察、食宿由其他公司支配者,每日补120元生活费。第十五条出国人员出国前应提出出国申请支配书,并于回国后十日内提出出国人员工作支配检查报告。第十六条总经理、副总经理出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位,行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。第十七条奉令调遣人员,可依照以上条文报销。三、特殊旅费处理第十八条出席款待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时,不支付住宿费。第十九条参与研讨会、款待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。其次十条出差不允许私人旅行,不得已状况下,报主管批准。其次十一条职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定,凭票据实报实销。来自

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 活动策划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号