员工出差及费用报销管理制度.doc

上传人:新** 文档编号:563288743 上传时间:2023-02-25 格式:DOC 页数:4 大小:157KB
返回 下载 相关 举报
员工出差及费用报销管理制度.doc_第1页
第1页 / 共4页
员工出差及费用报销管理制度.doc_第2页
第2页 / 共4页
员工出差及费用报销管理制度.doc_第3页
第3页 / 共4页
员工出差及费用报销管理制度.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《员工出差及费用报销管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《员工出差及费用报销管理制度.doc(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、Q/HBLHG05.02-2012-01员工出差及费用报销管理制度1适用范围本标准适用于公司所有正式员工。 2 目的为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本标准。3出差审批程序和权限3.1出差申请审批权限3.1.1按出差期限划分:三日以内由部门经理批准,超过三日由总经理核准。3.1.2按出差人员划分:总经理、副总、部门经理出差一律由董事长核准。3.2员工出差需要填写出差申请单,并详细填写目的、行程,按相应权限审批后,转人力资源部备案。如情形特殊事情来不及办理时,应于出差回来后3日内补填。否者,按缺勤处理。3.3出差人员预借差旅费,需填写“借据”,由部门

2、经理、董事长或总经理签批方可借款;3.4因工作需要参加外出培训,须按公司培训制度审批通过后,再按相应出差审批权限,方可外出参加培训。3.5出差报告3.5.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习,出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员。3.5.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。4 费用标准4.1 住宿费标准:项目北京、上海、特区天津、重庆及省会城市地级市县级市及以下董事长实报实销总经理副总经理总监180150130100部门主管(经理)级人员16014012080其他人员14012010070注:特区是指深圳、珠海、汕头、厦

3、门、海南,直辖市是指天津、重庆。省辖市是指除省会以外的省辖及地级市。Q/HBLHG05.02-2012-014.1.1 50公里内出差,原则上应于当日返回,确因工作需要,经领导同意后按规定住宿标准报销。4.1.2出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则,按实际出差住宿天数计算,在规定标准内报销,凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者,一律不予报销。业务人员出差在同一城市住宿七天以上,住宿费按八折报销,超过一月以上者按六折报销。4.1.3长期在外地出差和长期驻外机构,应按照低于住宿标准的原则包租房住宿,包租房住宿应与出租方签订合同,并经主管同意,公司据合同报销。4.2 伙食补助

4、费标准:项目特区直辖市及省会城市地级市县级市及以下董事长实报实销总经理副总经理80605040经理级人员70504030其他人员604030204.2.1补助费按标准填写差旅费报销单报销,超支自负,节约归己。4.2.2出差补助天数采用计算方法为算头不算尾特殊情况早上走晚上回的需由考勤人员签字确认。4.2.3出租车费除公司经理以上人员外其他人员不报销,特殊情况须分管副总批准后报销。4,2.4伙食补助的时间为6点到18点,凡是在此时段内离开公司不超过6小时者享受伙食补助标准的50%。4.3交通费报销标准:交通工具飞机火车轮船汽车董事长实报实销总经理副总经理董事长批准软卧及以下据实报实销二等舱及以下

5、据实报实销实报实销经理级人员董事长批准硬卧及以下据实报实销三等舱及以下据实报实销其他人员4.3.1旅途中符合乘卧铺从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时而未乘座卧铺,特快及空调快车按票价50,其它列车票价60予以补助。4.3.2出差人员在跨地区途中可享受30元/人/天的伙食补助和40元/人/天的住宿补助4.3.3出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。否则多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,其超标费用经主管经理同意且按权限审批后方可报销。5 报销5.1对方单位提供住宿、餐饮招待的或已报支交际费者,不享受相应补助。

6、5.2出差期间必须的招待费、礼品费、手机费、超过标准等费用,报销时说明原因,需由部门经理、总经理、董事长批准后方可报销。Q/HBLHG05.02-2012-015.3自带车出差的,报销过桥、过路费,不再报销车费。5.4出差人员到外地参加会议或各种培训,需提供参加会议或培训的通知。会务费或培训费凭发票报销,若会务费或培训费含住宿费、伙食补助的,与会人员不再享受补助;只享受市内交通费据实报销。5.5陪同客户出差原则上按上述标准执行,特殊情况需要提高标准的,经董事长批准方可实报实销。5.6出差人员应保留完整的车(船)票、住宿发票作为计算费用的依据。5.7两人以上人员出差,报销标准原则上按规定标准执行

7、,随同上级领导一同出差的,按上级领导标准报销。5.8 出差返回公司,须在十五天内填写差旅费用报销单,到财务报销差费,结清欠款;否则其预借差旅费在当月开工资时一次性扣除,不足扣除金额按公司同期个人活期贷款利率计息。5.9 国外出差标准依据临时出国人员费用开支标准和管理办法【财行2001年73号印发的出国费用标准】执行。6附则6.1本标准解释权归财务部。6.2 员工出差期间,应与公司保持联络,不得关机,以便公司及时了解工作进展及员工安全情况。6.3 本标准自2012年1月1日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款,以本标准为准。 附加说明:本标准由总经理提出。本标准由财务部负责起草。本标准主要起草人:张合英、王爱利、李娜本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号