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1、企业内财务科职责1)根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求,以及大区相关要求,与区域经理共同完成年度预算编制及审核;2)根据预算审定下达数据进行经济指标的量化细分,与区域经理共同将预算考核绩效指标逐层分解,并组织实施,确保责任到位;3)根据实际经营情况,对区域的预算执行情况进行过程监督与管控,实现动态管理,确保年度考核指标达成;4)汇总编制区域的滚动预测,确保滚动预测的真实、准确。企业内财务科职责(二)参与编制财务审计、内控审计的年度工作计划和实施方案。财务审计:完成控股及子公司月度、年度财务审计,确保收支真实、合理、合法合规。内控审计:根据上市公司要求,组织评价企业控制设计和控制运行缺陷
2、,分析缺陷形成原因,提出改进建议。专项审计:根据需求,有针对性的开展重大经济活动的专项审计工作。离任审计:对关键重要岗位的离任干部进行离任审计。协调配合外部监管机构对公司的审计监督检查工作。跟踪内、外部审计发现问题的整改完成情况,形成闭环管理。为公司的管理提供决策建议。企业内财务科职责(三)1、公司日常财务核算,审核记账凭证进行会计处理,做到账务真实、内容完整、账务相符,负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。2、京东、天猫等各合作电商平台核对往来账务。3、对采购和库存进行监督管控。4、申报税、退税协调处理工作。5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报,编制与申报相关报表附表和附注。8、统筹公司内部控制工作,提供必要的财务分析,并提出改善意见9、负责公司货品的盘点和报表分析;10、完成数据统计分析工作;的编制。第1页共1页