新产品投产管理制度.doc

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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-新产品投产管理制度、目 的:建立新产品投产管理制度,使新产品投产的各项准备工作有序进行。二、适用范围:新产品投产前小试、中小,试生产的半年内。三、责 任 者:科技质量副总经理、生产部正、副经理、工艺员。四、正 文:1、 新产品取得生产批文、质量标准后参照报批处方进行投产前的小试、中小放大,确证工艺技术有关参数试制三个月后验证,再进一步确证处方稳定性,时间暂定半年。2、 新产品投产完成上述工作前或进行中,可使用产品暂行工艺规程及操作要点,待处方工艺有关参数完全稳定后,再制定产品的正式工艺规程及岗位操作法。3、新产品的工艺规程和岗位操作法应由主管生产工艺的技

2、术负责人起草编写,由科技质量副总经理审核批准后方可执行。4、新产品投产后的产品消耗定额,根据生产具体情况而且受产品工艺规程和岗位安全操作法的控制,首先制定一系列试行数据,待试徒刑年后各项指标达到常规要求后,经科技质量副总经理审核批准后方可正式使用。5、已经确证的新产品工艺规程、岗位操作、消耗定额,全体生产人员必须严格执行,如违返此规定造成的一切后果应由当事人负责。6、已经确证的新产品工艺规程、岗位安全操作法、消耗定额任何人不得随意更改,如违反此规定造成的一切后果应由当事人负责。如确属必要需理发的必须按程序通过科技质量副总经理审核批准后方可更改。行政事业部事务工作流程一、 办公用品领用1、领用人

3、根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1),向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时,应认真清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次,其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。二、 印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准,由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实

4、际需要申请刻制内部或对外用章,但须经总裁批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录,不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿,注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。三、 复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责,未经行政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销,复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符,除责成其重新填写外,将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚

5、。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件,行政部一经发现,有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。四、 传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公司具体收件人,以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。五、 信件收发1、 公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括:文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记,以及特殊文件资料的递送。 2、 收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、 收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领

6、取。 4、 对贵重物品、汇款、邮包,要进行专门登记,并及时通知个人签字领取。5、 对投递错误的邮件,应及时退回或设法转移。六、 名片管理1、 公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。 2、 印制名片申请者填写名片印刷申请单,经部门领导签字后交由行政部负责印制。 3、 名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系办法等需确认无误。 4、 公务、客户名片须在公司内作为共享资源。 5、 自确认名片内容起,一周内到行政部领取。6、 名片印制费用每季度摊销一次。七、 公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程序,提高资产的使用效率,杜绝浪费;参照行政事业

7、单位国有资产管理办法(国管财字【2000】32号)规定,结合我公司实际情况,特制定我公司设备申请流程:(一)原则:讲究计划性和成本效益,以物质资源供给的有序性,保证公司职能的按计划完成:1. 配发过程中,是否供应,供应多少,要以客观需要为依据,而不是单纯的级别;2. 要考虑实际可能的收益(对工作的推动),而不是不计工本,不问效果,一定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在“刀刃”上;3. 要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产),注意提高资金的有效利用率。(二)、具体流程:1各部门根据各自工作的实际情况和预算计划,提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分),经部门经理和分管副总签字同

8、意后,抄送给行政部。2行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实,并对各部门要求从真正的客观需求出发,遵循设备申请原则,提出解决建议和意见(调拨或购买)。3如果采取“调拨”程序,行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;4如果采取“购买”程序,行政部将参照“江苏大软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”(苏股财字02第003号)有关规定具体执行。5采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过程遵循“价廉物美”的原则,在满足各部门需求的基础上,注意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后,由各部门登记领用,责任到人。6

9、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库,并在部门设备管理员处登记。八、 午餐饭票1.员工到职,由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月3031日,各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3. 每月12日,由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末,顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4. 如出现帐款不齐或错漏,由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单,并由部门经理签字确认。5.非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款,研究生按正式员工标准领用饭票。 5771001803090012095 579036822

10、8596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 1012299

11、4432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804

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