公司预付款订单审查工作标准流程图

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环节:1、按照信用额规定回收应收帐款环节:1、 从应收帐款解决程序中旳收款报告获得预付款信息2、 信用控制员查核预付款与否控制转帐,否则告知产品供应部有关预付款订单事项。3、 从产品供应部获取预付款4、 信用控制员核查客户余额与否高于或等于订单金额,如是则发货装运。阐明:对照预付款审查订单。输出:1、 发货装运2、 搁置订单名录预付款订单审查输入:应收帐款解决程序中旳收款报告注明预付款信息宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 信用控制 编号:6.2.3要素: 预付款订单审查 地点:无宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 信用控制 编号:6.2.3要素: 预付款订单审查 地点:无客户帐上余额是高于或等于订单金额?输出:发货装运收款报告中注明预付款预付款与否准时转帐?输入:1、预付款输入:1、预付款订单宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理 否 否 是 是产品供应部经理信用控制员211

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